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审计岗位职责汇编(20篇)

更新时间:2024-05-18 查看人数:20

审计岗位职责

岗位职责是什么

审计岗位,作为企业内部的重要组成部分,主要负责对公司的财务、运营及管理活动进行独立、客观的检查和评估,以确保各项业务活动的合规性、有效性和经济性。审计人员通过深入分析和审查,为企业提供改进意见,促进其持续改进和健康发展。

岗位职责要求

1. 拥有会计、审计或相关领域的专业背景,具备扎实的财务知识。

2. 具备注册会计师资格或同等专业认证,熟悉国内外审计准则和法规。

3. 精通审计程序和方法,能独立完成审计计划和报告的编制。

4. 具备良好的分析能力和问题解决技巧,能够发现潜在风险和提出改进建议。

5. 严谨细致的工作态度,注重数据的准确性和完整性。

6. 良好的沟通能力,能够有效地与各级管理人员交流审计发现。

7. 适应性强,能在压力下工作,处理多任务并行的情况。

8. 注重团队合作,能够指导和协调审计团队成员的工作。

岗位职责描述

审计人员的主要工作包括但不限于以下几个方面:

1. 制定审计计划:根据公司战略和业务需求,制定年度审计计划,确定审计范围、目标和时间表。

2. 执行审计任务:实施财务审计、运营审计和合规审计,收集和分析证据,记录审计发现。

3. 评估风险:识别和评估公司面临的各种风险,包括财务风险、运营风险和合规风险。

4. 提出改进建议:基于审计结果,提出改进流程、控制措施和管理建议,以提升公司治理水平。

5. 协助管理层:向管理层报告审计结果,参与讨论解决方案,跟踪审计建议的执行情况。

6. 参与特殊项目:参与特别审计项目,如并购审计、舞弊调查等,提供专业意见。

7. 建立合作关系:与各部门建立良好关系,理解业务运作,提供咨询服务。

有哪些内容

审计岗位的具体工作内容包括:

1. 审核财务报表,确保其真实性和准确性。

2. 检查内部控制制度,评估其有效性并提出改进建议。

3. 对业务流程进行审计,查找效率低下和浪费现象。

4. 监督合规性,确保公司遵守法律法规和行业标准。

5. 参与风险管理框架的建设和完善,定期更新风险评估报告。

6. 协助处理内外部审计机构的沟通和协调。

7. 对审计发现进行跟踪,验证改进措施的实施效果。

8. 参与培训和发展活动,提高自身和团队的专业能力。

审计岗位是企业内部的“守护者”,通过专业、公正的审计工作,为企业的健康稳定发展保驾护航。

审计岗位职责范文

第1篇 通信工程审计岗位职责

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

第2篇 会计审计税务岗位职责

1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

2.按照当地会计制度的规定运用用友erp软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

任职资格;

1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)

第3篇 高级财务审计岗位职责

职责描述:

1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;

2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;

3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;

2、具备财务、审计相关资格证书;

3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;

4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;

5、具有良好的职业操守

6、适应出差

第4篇 跟踪审计岗位职责

现场跟踪审计人员 江苏华为管理 江苏华为项目管理有限公司,华为 全面负责所在项目全过程造价控制(或驻场跟踪审计)任务;协助审核项目概算、招标工程量清单和招标控制价、招标文件等;审核工程进度款,出具审核意见;完成合格工程量计量、工程材料询价工作;对有争议的计量计价问题提出处理意见,对设计变更对投资的影响提出意见;要求有小型汽车,能够胜任较远距离的工作安排,公司视项目予以相应交通补贴。

不少于3年现场施工经验,具有良好的语言表达能力和沟通协调能力,敬业踏实,具有良好的职业素质和团队协作精神;懂造价,会编制工程量清单与标底,具备造价员资格者优先;要求熟练使用一种造价软件,掌握cad基本操作。

第5篇 审计助理实习岗位职责

工作职责:

1、 协助集团内部审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

2、 协助审计总监建立并完善集团内控管理体系和风险防范体系,并对制度和流程的执行情况进行有效监督和管理,提出有效可行的意见或建议;

3、 协助会计师事务所对集团进行独立审计活动;负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

4、 领导交办的其他事宜。

工作要求:

1、全日制统招本科学历,审计、财务等相关专业;

2、有良好的人际沟通、协调能力,抗压能力。

公司双休

第6篇 日语审计岗位职责

内审监察经理(内部审计ia+日语) 职责:内部监察(内部审计部)

1. 职责:内部审计

2. 性别:不限

3. 年龄:32~38岁左右

4. 学历:本科学历及以上

5. 专业:不限

6. 语言:日语高级商务,英语至少书面熟练

7. 业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度

目标方针制度

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织

部下管理•指导

8. 附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须

1年及以上管理职经验必须

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识

l 附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业

l 知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相

l 关的专业知识。持有cia证书者优先。

第7篇 通信审计岗位职责

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

第8篇 财务审计会计岗位职责

职责描述:

1、应收及应付款的管理

2、日常费用的报销

3、日常备用金的收付与登记

4、工资审核与提成计算

任职要求:

1、1年以上工作经验。

2、熟悉金蝶财务软件。

3、熟练操作电脑,熟悉e_cel软件

第9篇 事务所审计助理岗位职责

审计助理(中新石林会计师事务所aud team 2) 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司,中瀚石林,中瀚石林 responsibilities:

1. to work as part of a team of professional business advisors and accountants to meet the needs of our clients

2. willingly takes on and learns new skills

3. maintains a consistently calm and focused manner, even under pressure

4. completes own work to the required quality standards

5. deliver work on time

requirements:

1. university degree, preferably in auditing, accounting, finance or other commercial oriented disciplines

2. e_cellent communication and interpersonal skills with strong command of english and mandarin

3. ability to multi-task, be fle_ible and work under pressure

4. willing to travel

第10篇 代码审计岗位职责

1) 负责业务系统和app的上线前代码审计与安全测试,发现安全漏洞;

2) 负责java、c/c++等开发安全规范的制定、培训、推广、评审;

3) 参与s-sdlc建设,参与项目安全评审,提出安全缺陷与改进建议;

4) 参与安全功能设计,各类安全问题和安全事件的跟踪和分析;

5) 附件代码自动化安全扫描平台建设运维,提高安全测试的覆盖率和效率;

任职资格:

1) 熟练掌握代码审计的黑盒和白盒方法,开发过类似工具,能针对复杂的业务环境提供集成的、熟悉先进的安全解决方案;

2) 熟悉国内外主流厂商以及开源项目的的相关安全产品和技术;

3) 熟练掌握 cc、ruby、java、python、g中至少两种编程语言

4) 具备软件系统开发经验;

第11篇 审计文案岗位职责

岗位职责:

1、负责管理公司纪委的日常工作。负责公司反腐倡廉惩防体系建设、制度建设和党风廉政建设工作,督促、检查党风廉政建设责任制的落实。

2、负责公司的行政监察管理工作,实施有关规定范围内的行政监督,负责查处公司中层干部违反政纪的案件。

3、负责公司审计规章制度体系的建立健全工作。

4、负责管理公司各项审计工作,公司内部审计监督

任职要求:

1、党员,专业不限,初级会计师、初级审计师等或初级以上技术职称。

2、能够熟练使用计算机及其应用软件、具有网络的基本知识。

3、具有较强的判断力、人际沟通能力、协调能力、计划与执行能力。

4、熟悉党的方针政策、国家经济财经、劳动人事等相关法规、财务会计审计制度。

5、较强的口头表达能力和文案能力、判断力、解决较复杂问题的能力,有一定的社交活动能力。

第12篇 初级审计助理岗位职责

职责描述:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

审计底稿和审计报告的复核总结;

项目管理信息复核;

函证生成;

审计系统信息确认及更新。

第13篇 工程项目审计岗位职责

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

第14篇 地产审计总监岗位职责

岗位职责:

1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;

4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。

任职资格:

1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;

2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;

3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。

第15篇 会计师事务所审计助理岗位职责

审计助理(中新石林会计师事务所aud team 2) 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司,中瀚石林,中瀚石林 responsibilities:

1. to work as part of a team of professional business advisors and accountants to meet the needs of our clients

2. willingly takes on and learns new skills

3. maintains a consistently calm and focused manner, even under pressure

4. completes own work to the required quality standards

5. deliver work on time

requirements:

1. university degree, preferably in auditing, accounting, finance or other commercial oriented disciplines

2. e_cellent communication and interpersonal skills with strong command of english and mandarin

3. ability to multi-task, be fle_ible and work under pressure

4. willing to travel

第16篇 酒店审计岗位职责

岗位职责:

1、搭建并落地集团内控体系,关注效率与风险的平衡,有效推行公司的年度内控工作计划;

2、识别内控内审工作重点领域,拟定内部审计工作计划并负责实施,对公司内控做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并提出可行性整改建议;

3、为开展内控体系建设工作提供赋能,协助业务板块提升内控专业能力,把握集团和内控工作重点方向,最大化内控资源的配置效率和产出质量;

4、与集团财务/业务信息系统产品开发及技术团队密切合作,建立并完善集团指标信息化、智能化风险监控体系;

5、熟悉公司内部各类内部审计工作,包括但不限于专项审计、it审计、经济责任审计、离任审计、反贪腐审计等;

6、提供内控内审咨询、开展内控培训,营造良好的内控环境。

任职要求:

1、10年以上内控/内审/合规相关工作经验;

2、具备酒店行业内控审计经验;

3、具备内控审计体系建设经验;

4、良好的文字表达、沟通及影响力、能承受压力,善于跨部门协调合作。

第17篇 it审计助理岗位职责

1、协助制定和健全专项审计规章制度和审计工作流程;

2、参与it专项审计,协助项目负责人开展审计;

3、编写it审计工作底稿以及审计报告等文档;

4、负责完成上级领导临时交办的其它工作任务。

任职资格:

1、本科以上学历,审计学、会计学、信息管理相关专业;

2、对于审计方法、程序有一定的认知,数据分析能力强,通过cisa考试者优先;

3、具有扎实的文字功底,精通ppt,熟练操作办公办软件;

4、具有良好的沟通协调能力及学习能力,抗压力强;

5、责任心强、工作细心,富有团队精神;

6、可考虑优秀应届毕业生。

第18篇 安全审计专员岗位职责

岗位职责:

1、负责对集团信息安全全体系运作完整性、符合性和有效性进行独立审核,并提出合理化建议以及后续的整改推进。

2、集团信息化过程中从信息安全角度和审计角度监督流程的合规性并提出相关专业性建议。

任职资格:

掌握以下知识:

1、全球及国内云安全架构;

2、windows,linu_服务器操作系统的安全加固,包括防病毒,应用防护等。

3、安全渗透、安全加固及安全事件的应急响应,协助漏洞验证等。

4、服务器进行漏洞扫描、端口扫描、弱密码扫描,并整理报告。

5、各类信息安全事件侦查和分析。

6、 iso27000、等保等。

技能:熟练掌握和应用信息安全技术、网络技术;通过cissp认证;

经验:3年信息安全相关工作经验;

第19篇 it审计师岗位职责

it审计师 baidu 百度在线网络技术(北京)有限公司,baidu,百度,百度公司,百度 工作职责

-主要负责执行it相关测试工作,包括itac、itgc等

-负责执行其他流程层面测试工作,编制审计工作底稿

-协调跟进it部门对发现问题进行弥补改善

-监督协调各业务流程负责人的工作,保证it系统控制流程的更新和改进

-协调配合外部审计so_404的工作

-其他it风险管理控制相关的工作

任职资格

-2年以上it审计相关工作经验者优先

-计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历

-本科或以上学历,专业不限,但计算机相关专业优先

-熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程,持相关专业证书(cisa、cia)者优先

-责任心强、踏实、细致、主动性强 -善于学习、根据具体情况灵活的分析处理问题,善于从琐碎中捕捉问题关键

-执行力强,善于沟通协调敦促事情落实

-对以下多个或一个领域有深入了解优先 :

-oracle运维安全相关内容 、erp系统、网络安全和常用网络设备安全 、软件生命周期过程管理、so_404 和itgc相关控制

第20篇 合同审计主管岗位职责

岗位职责:

1.按照国家、省、市审计法律法规和审计制度有关规定,负责贯彻落实公司各项内部审计工作;

2.协助拟定年度审计计划并组织落实;

3.负责对所属单位内部审计工作进行检查指导;

4.负责与审计咨询单位等机构协调、配合;按照合同管理办法,实施对各类合同签订的审查,并对合同履行情况进行检查,提出建议;

5.组织对所属单位合同的专项检查等。

任职要求:

1.审计、财务、经济、法律或项目管理等相关专业全日制大学本科及以上学历;

2.熟悉建筑房地产业务流程和相关法律法规,有财务或审计基础知识;

3.学习能力强,有较强的组织协调能力和解决问题的能力;

4.原则性强,具有较强的事业心和责任感;

5.能熟练使用office等计算机办公软件,具有较强的公文写作能力和综合分析、逻辑能力;

6.具有良好的职业道德和良好的团队合作精神。

审计岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么审计岗位,作为企业内部的重要组成部分,主要负责对公司的财务、运营及管理活动进行独立、客观的检查和评估,以确保各项业务活动的合规性、有效性和经济性。审计人
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