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审计部岗位职责汇编(17篇)

更新时间:2024-11-20 查看人数:97

审计部岗位职责

岗位职责是什么

审计部是企业内部的重要组成部分,主要负责对企业财务信息、业务操作及内部控制进行独立、客观的检查与评估,以确保公司治理的合规性和有效性。

岗位职责要求

审计部的成员需具备高度的专业素养和道德操守,能够严格执行审计程序,遵循审计标准和法规。他们需要有敏锐的洞察力,能识别潜在的风险和问题,并提出改进建议。此外,良好的沟通能力和团队协作精神也是必不可少的,以便于与各部门有效协作,推动审计工作的顺利进行。

岗位职责描述

审计部的主要任务是通过系统性的审计方法,全面了解企业的运营状况,包括财务报告的准确性、运营流程的合规性以及风险管理的完善性。他们需要定期或按需对公司的财务记录、合同执行、资产管理和业务流程进行审查,以发现潜在的不合规行为或效率低下的环节。

审计部还负责评估企业的内部控制体系,确保其能够有效地防止欺诈、错误和舞弊。他们需要制定和更新审计计划,实施审计测试,收集和分析证据,形成审计报告,并向管理层和董事会汇报审计结果。此外,审计部还需监控整改措施的执行情况,确保问题得到妥善解决。

有哪些内容

审计部的工作内容包括但不限于以下几点:

1. 制定年度审计计划,确定审计目标、范围和时间表。

2. 对财务报表进行详细审查,确保其真实、完整、准确地反映公司财务状况。

3. 审查公司的业务操作,评估其合规性、效率和效果。

4. 对内部控制系统的健全性和有效性进行评估,提出改进建议。

5. 协助管理层识别和管理风险,提供风险评估和控制建议。

6. 参与重大项目或重要交易的审查,确保符合公司政策和法律法规。

7. 跟踪审计发现问题的整改进度,确保问题得到有效解决。

8. 与外部审计师保持良好沟通,协调审计工作,确保审计质量。

9. 定期向高级管理层和审计委员会报告审计活动和发现,提供决策依据。

10. 提供内部审计培训和指导,提升团队的专业能力和服务水平。

审计部在企业中扮演着“守护者”的角色,通过专业严谨的审计工作,保障公司的运营透明度,维护财务诚信,促进企业的健康、稳定发展。

审计部岗位职责范文

第1篇 审计部副部长岗位职责

审计部副部长 广州无线电集团 广州无线电集团有限公司,广州无线电,广州无线电集团,无线电集团 岗位职责:

1、对子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,并提出优化意见;

2、对子公司会计核算、资产质量、经营绩效以及其他经济活动实施审计,并对有关业务的经营风险进行监督、评价和评估。

3、制定公司审计工作战略规划和年度审计工作实施计划,并参与制定公司年度审计管理目标;

4、具有管理审计团队并指导其团队完成审计项目的能力;

5、不定期地进行专项审计和专案审计。

任职要求:

1、中共党员,全日制本科及以上学历,熟悉财税法规、审计程序、公司财务管理流程和公司内部控制管理流程;

2、要求中级会计师以上职称,拥有注册会计师职称或其他相关职称(如高级审计师等)者优先考虑;

3、要求审计类相关工作经验8年及以上,具有上市公司、大型国有企业内部审计工作经验者优先;

4、为人正直诚实、工作态度积极、责任心强;能公正处理问题;具有出色的领导能力和良好的沟通、协调能力。

第2篇 财务审计部部长岗位职责

工程审计人员 财务审计人员 审计部部长 重庆兴茂集团 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司,兴茂集团,重庆兴茂集团,兴茂 1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

任职要求:从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

第3篇 审计部总监岗位职责

审计部执行总监 一、主要岗位职责

1. 负责制订集团公司内部审计制度。

2. 负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。

3. 负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。

4. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。

5. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。

6. 负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。

7. 负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。

8. 负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。

9. 配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。

10. 负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。

二、任职条件

1. 有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。

2. 熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。

3. 调查研究和综合分析能力强,洞察力强。

4. 第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。

5. 执行坚决、勇担责任。

6. 40岁以下,35岁左右优先。

7. 特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。 一、主要岗位职责

1. 负责制订集团公司内部审计制度。

2. 负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。

3. 负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。

4. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。

5. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。

6. 负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。

7. 负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。

8. 负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。

9. 配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。

10. 负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。

二、任职条件

1. 有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。

2. 熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。

3. 调查研究和综合分析能力强,洞察力强。

4. 第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。

5. 执行坚决、勇担责任。

6. 40岁以下,35岁左右优先。

7. 特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。

第4篇 审计部高级经理岗位职责

国际审计部高级经理 international accounting manager 中审众环 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所,中审众环,中审众环会计师 职责描述:

带队海外业务审计,年审、专项审计等

lead overseas business audit, annual audit, special audit, etc

任职要求:

1,中国注册会计师 cpa

2,流利商务英语沟通 fluent in business english

3,可接受国际差旅 international travel is acceptable

第5篇 内控审计部经理岗位职责

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关经验;

3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

第6篇 审计部门经理岗位职责

清账/结算审计部门经理 重庆中科建设(集团)有限公司四川分公司 重庆中科建设(集团)有限公司四川分公司,中科 职责描述:

1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;

3、对分包单位、劳务工作的清账审计;

4、完善和优化审计制度;

5、按时完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、工程造价、道路与桥梁、工程管理统招本科学历,10年以上预结算经验,5年以上结算经验;

2、有良好的管理能力和沟通协调能力;

3、具备较强的语言沟通和交流能力;

4、原则性强,具备冲突处理能力。

5、熟练使用cad、广联达、宏业等软件;

6、较强的解决问题的能力;

第7篇 审计部岗位职责

内控合规总监 万科物业发展股份有限公司 万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科 职责描述:

1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;

2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。

3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。

4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系

5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;

6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现

7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。

8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议

9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。

任职要求:

1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先

2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先

3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力

第8篇 审计部专员岗位职责

集团审计部财务审计专员 红星美凯龙家居 红星美凯龙家居集团股份有限公司,上海美凯龙,红星美凯龙,红星美凯龙官网,红星美凯龙家居,美凯龙,美凯龙家居,美凯龙 工作内容:

1.负责拟订审计计划方案,完成审计现场工作。

2.按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。

3.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。

4.获得审计证据,建立审计管理档案。

5.整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿。

6.协助建立和改善审计流程和风险体系。

7.协助调查员工投诉及营私舞弊。

任职资格:

1.大学本科以上学历(条件优秀的可以放宽到大专);

2.具有二年以上审计或总账财务工作经验,有四大工作经验的优先;

3.熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案;

4.熟练操作office软件,良好的书面写作和口头表达能力;

5.有严格的职业操守、具有工作热情和责任感,思路清晰,学习能力强,有良好的纪律性和团队合作精神;

6.能适应出差。

第9篇 审计部部长岗位职责

审计部部长 金能科技 金能科技股份有限公司,金能科技,金能 岗位职责:岗位职责:

1、建立完善风险管理体系,对经营过程进行审计监督

2、严格按政策法规对财务凭证审核;

3、负责重要合同招标、执行过程监督及考核

4、负责付款及发票的监督及考核工作;

5、负责经营业务人员部门绩效审核、监督工作;

6、负责公司经营成本的控制、监督等工作。

任职要求:

1、男、40岁左右;

2、审计或财务管理等相关专业本科及以上学历;

3、具备中级及以上注册会计师职称;

4、大型企业10年以上工作经验。

第10篇 工程审计部长岗位职责

成本控制部部长(工程项目审计) 望建集团 望建(集团)有限公司,望建集团,望建 任职资格:

1、男女不限,30-45岁,全日制本科及以上学历,工程造价、建筑等相关专业毕业;

2、具10年以上预结算工作经验且必须在大中型企业连续工作3年以上工作经验,5年以上同岗位同职务工作经验(其中3年审计工作经验);

3、持有造价师资格证书;

4、具有审计大型项目的工作经历;

5、人品好,工作积极主动,原则性强,有较强的责任心和执行力及良好的职业道德水准;

6、能胜任岗位工作,能履行岗位职责;

7、必须持有相关专业岗位职称证书;

第11篇 审计部长岗位职责

审计部长 岗位职责:

1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;

3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;

5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;

6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议;

7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;

8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。

岗位要求:

1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;

2.本科及以上学历;

3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;

4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;

5.拥有注册审计师。

岗位职责:

1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;

3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;

5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;

6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议;

7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;

8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。

岗位要求:

1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;

2.本科及以上学历;

3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;

4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;

5.拥有注册审计师。

第12篇 审计部副经理岗位职责

审计部副经理 华熙国际投资集团有限公司 北京华熙中环物业管理有限公司,华熙国际投资集团有限公司,北京华熙 岗位职责:

1. 根据董事会(长)的要求,明确公司审计工作定位,制定公司审计工作和年度计划;

2. 根据国家法律法规和公司制度的要求,建立和完善公司审计工作各项制度,细化审计工作流程,推进审计工具和成果的标准化;

3. 负责组织和指导部门人员开展审计工作,通过资产、财务收支、费用成本、投资等方面的审计,对公司经营效益、效率进行评价;

4. 负责组织和指导部门人员对各相关部门和人员开展审计工作,通过财务预决算、信贷计划、经济合同执行等方面,对相关部门执行财务制度、内控制度的情况进行监督审计;

5. 负责会同有关部门或外聘专业机构,对财务制度,内部控制制度的合法、合规、健全情况进行分析研究,反馈评估结果和改进措施,并督促改进;

6. 根据董事会(长)授权,参与对公司发展经营管理有重大影响的事项的审计监督;

7. 领导交办的其他工作。

任职资格:

1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业;

2. 具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业的专业知识和业务能力;

3. 熟悉有关会计法、审计法、税收法律等法规和现代企业管理知识,能熟练应用内部审计标准程序和技术,有一定的审计财务、法务和其它相关专业工作经验;

4. 从事财务、审计相关工作8年以上;

5. 具有优秀的组织能力、协调沟通能力、过程监控、分析解决问题的能力、调查研究、综合分析专业判断能力、开拓创新和带领团队的能力、文字表达及计算机操作能力;

6. 具备全局意识、专业保密意识的专业素养;

7. 中级审计师或注册会计师优先考虑。

第13篇 审计部副总经理岗位职责

审计部副总经理 岗位职责:

1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。 岗位职责:

1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

第14篇 审计部经理岗位职责

审计部经理 中南集团-中南高科 南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科 职位描述:

1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议

2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作

3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划

任职要求:

1、会计师职称或相关资格

2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求

3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计

4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力

第15篇 审计部总经理岗位职责

风控审计部总经理 主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。 要求:

1、熟悉大型制造业的财务管理、会计电算化业务,熟悉相关法律法规和行业研究与分析;

2、熟悉财务管理、预算管理,具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能力,较强的社交能力和尚商务谈判能力;

3、熟练掌握常用高级财务管理软件(如用友、金蝶等)、办公自动化系统(包括office办公软件、信息化管理软件等);

4、了解大型制造业企业管理相关知识;

5、注册会计师或高级会计师职称;

6、丰富的大型制造企业内审管理工作经验;

7、5年30亿元规模以上大型制造业企业审计负责人工作经验优先。

主要岗位职责:

1、负责建立内控体系及与之对应的审计制度、流程、表单并负责贯彻、实施。

2、制定各产业公司审计规划以及年度、季度审计计划并实施

3、配合外部审计机构对各产业公司的重大项目与投资进行审计抽查

4、监督各产业公司的内部控制执行情况结果,审查核心业务和管理规章制度以及执行情况

5、检查和评估重大经济事项的合法性、合理性、合规性、有效性

6、审查各产业公司的财务资料、信息,审核各产业公司的重大财务政策及其贯彻执行情况,监督财务运营状况,

7、监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性。

8、定期编制审计报告

9、完成领导交办的其他工作。

第16篇 财务审计部经理岗位职责

财务审计部经理 浙江新宇贸易有限公司 浙江新宇贸易有限公司,新宇 职责描述:

1. 宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2. 负责财务管理制度建设与落实工作;

3. 负责部门计划与总结工作;

4. 负责公司预算与决算工作;

5. 负责公司资金管理工作;

6. 负责公司资产统筹与监管工作;

7. 负责公司风险识别与管控工作;

8. 负责公司审计工作;

9. 负责公司税务筹划工作;

10. 负责财务分析与改进工作;

11. 负责财务架构优化工作;

12. 负责财务审计线团队建设工作;

13. 完成领导交办其他任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4. 具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

第17篇 集团审计部经理岗位职责

荣怀集团审计部经理 荣怀集团有限公司 荣怀集团有限公司,荣怀 岗位职责:

1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

8、领导安排的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

4、品行端正,过往无违法违纪行为。

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    审计部是企业内部的重要组成部分,主要负责对企业财务信息、业务操作及内部控制进行独立、客观的检查与评估,以确保公司治理的合规性和有效性。岗位职责要求审计 ...[更多]

  • 审计部岗位职责20篇
  • 审计部岗位职责20篇89人关注

    审计部是企业内部的重要组成部分,主要负责对企业财务信息、业务操作及内部控制进行独立、客观的检查与评估,以确保公司治理的合规性和有效性。岗位职责要求审计 ...[更多]

  • 审计部专员岗位职责
  • 审计部专员岗位职责86人关注

    审计部专员是企业内部审计体系的重要组成部分,负责协助审计部门执行各类审计任务,确保公司业务活动的合规性和有效性。岗位职责要求1.精通财务会计知识,具备一定 ...[更多]

  • 审计部主任岗位职责3篇
  • 审计部主任岗位职责3篇77人关注

    审计部主任是企业内部的重要管理角色,负责监督和评估公司的财务及业务活动,以确保其合规性、效率和有效性。此职位需要具备专业的审计知识,同时需具备卓越的领导 ...[更多]

  • 审计部门岗位职责
  • 审计部门岗位职责54人关注

    审计部门是企业内部的一个关键职能单元,负责对企业各项业务活动进行独立、客观的审查和评估。其核心任务是确保企业的财务信息准确无误,经营合规,风险管理得当,并 ...[更多]

  • 审计部长岗位职责5篇
  • 审计部长岗位职责5篇51人关注

    审计部长是企业内部管理团队的关键成员,负责监督和评估公司的财务及业务活动,以确保其合规性、效率和有效性。这一角色的核心在于维护企业的经济安全,通过专业的 ...[更多]

  • 集团审计部岗位职责
  • 集团审计部岗位职责49人关注

    集团审计部是企业内部的重要职能机构,主要负责监督和评估公司的财务、运营和其他关键业务流程,以确保其合规性和有效性。岗位职责要求集团审计部的成员需具备高 ...[更多]

  • 工程审计部岗位职责
  • 工程审计部岗位职责39人关注

    工程审计部是企业内部的一个关键部门,负责对公司的工程项目进行独立、客观的审查与评估,以确保项目的经济性、合规性和效率性。这个部门的职能在于通过对工程项 ...[更多]

  • 财务审计部岗位职责汇编(2篇)
  • 财务审计部岗位职责汇编(2篇)14人关注

    财务审计部是企业内部的重要职能机构,负责对公司的财务活动进行独立、客观的审查和评估,确保财务信息的准确性、合规性和有效性。该部门的工作旨在维护公司的财 ...[更多]

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