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第1篇 审计师岗位职责任职要求
审计师岗位职责
职责描述:
1、30岁左右;
2、统招本科以上学历,国外学历要求有教育部留学服务中心的认证;
3、3年以上普华永道、德勒、毕马威、安永四家事务所从业经验;
4、持有cpa证书者优先;
5、具有独立开展内部审计等财务工作的能力;
6、抗压能力强。
审计师岗位
第2篇 审计高管岗位职责任职要求
审计高管岗位职责
岗位职责:
_ 专业内部审计项目的日常管理,包括计划和从头到尾执行审计以及有效管理指导内部审计人员和资源;
_ 及时、准确执行内部审计项目的方式与内部审计师协会颁布的内部审计师协会内部审计的专业实践标准保持一致;
_ 领导和执行欺诈调查;
_ 准备全面的、形式清晰简洁的内部审计报告;
_ 提供足够的和适当的工作文件审查指导
_ 与内部审计总监有效的沟通;
_ 掌握内部审计管理技术,有效的规划、时间管理、问题解决、动机和愿景以及分配和委派的任务;
_ 创建一个信任,团队合作、责任和义务的环境
_ 发展战略来提高内部审计人员的参与和合作
_ 发展和培训内部审计人员
_ 持续学习前言知识及发展趋势;
_ 创建和完善内部审计方法;
_ 参加/展示选定的会议和/或研讨会。 _ 本科及以上学历,本科会计学或商业相关专业背景;
_ 8年以上工作经验,5年以上经验在内部审计/运营审计。具有分析业务流程经验、零售行业经验者优先;
_ 经历过密集审计,具有良好的抗压性;
_ 具有一定的团队管理经验;
_财务出身+审计(财务管理+财务分析),主要工作内容为财务审计+管理审计;
_ 勤奋踏实,吃苦耐劳;
_ 接受一定频率的出差(全国范围内,50%左右)。岗位职责:
_ 专业内部审计项目的日常管理,包括计划和从头到尾执行审计以及有效管理指导内部审计人员和资源;
_ 及时、准确执行内部审计项目的方式与内部审计师协会颁布的内部审计师协会内部审计的专业实践标准保持一致;
_ 领导和执行欺诈调查;
_ 准备全面的、形式清晰简洁的内部审计报告;
_ 提供足够的和适当的工作文件审查指导
_ 与内部审计总监有效的沟通;
_ 掌握内部审计管理技术,有效的规划、时间管理、问题解决、动机和愿景以及分配和委派的任务;
_ 创建一个信任,团队合作、责任和义务的环境
_ 发展战略来提高内部审计人员的参与和合作
_ 发展和培训内部审计人员
_ 持续学习前言知识及发展趋势;
_ 创建和完善内部审计方法;
_ 参加/展示选定的会议和/或研讨会。
第3篇 审计项目负责人岗位职责任职要求
审计项目负责人岗位职责
审计项目负责人 云南平云会计师事务所有限公司 云南平云会计师事务所有限公司,云会计师 1、职位描述
(1)主持项目组各类审计工作;
(2)负责审核项目组成员的工作,确保其工作符合专业标准;
(3)有效识别风险并设计和执行审计程序;
(4)负责与被审计单位沟通,保持良好的合作关系;
(5)具备独立承担各种项目的工作能力,对助理人员能够进行有效的督导和培训。
2、职位要求
(1)会计、审计及相关财经类专业,大专以上学历;
(2)有高度的事业心、责任感、忠诚度和良好的工作习惯;
(3)熟练使用计算机及office 软件;
(4)沟通、协调能力较强,能吃苦耐劳,可适应外地出差、加班;
(5)有会计师事务所审计5年及以上工作经验者,担任过事务所项目经理者优先考虑;
(6)有注册会计师执业资格证者优先考虑。
3、晋升通道
(1)项目负责人-副总-所长
4、薪酬待遇
薪酬以绩效为主,多劳多得全凭自己能力而定。公司提供相应有关技术类培训,由专业项目专家指导,提供公平竞争的平台,不论资排辈全凭个人能力。晋升通道顺畅,薪酬可观,处于行业领先水平。
审计项目负责人岗位
第4篇 成本审计岗位职责任职要求
成本审计岗位职责
工作职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施成本造价审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
招聘职位任职资格:
1、工程造价等相关专业本科及以上学历;
2、有地产行业审计工作者优先,精通招投标全过程审计;
3、2年以上审计管理经验;
4、熟悉审计程序和公司审计管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
成本审计岗位
第5篇 成本审计经理岗位职责任职要求
成本审计经理岗位职责
岗位职责:
1、编制、修订成本审计工作管理办法,编制年度、月度审计工作计划;
2、按审计程序及工作要求完成各类审计项目的具体实施;
3、负责对涉及工程招标中清单、组价、定额预算进行复核;
4、负责配合工程部、成本部对工程现场签证、设计变更进行现场工程量实测和经济签证费用审核;
5、负责对成本部已审核的施工单位工程结算书进行复核,形成复核意见;
6、搜集审计证据,整理审计资料,并及时撰写审计报告;
7、完成部门领导交付的其他工作。
任职资格:
1、建筑工程、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业,年龄30-45岁;
2、8年以上相关工作经验,具有大中型地产公司集团同岗位工作经验者优先考虑;
3、熟练掌握定额及计价规范和预算软件操作,能独立完成图形算量、工程量清单编制及复核,能够独立开展成本审计工作;
4、责任心强,具有较强的抗压能力。
成本审计经理岗位
第6篇 审计专员岗位职责职位要求
职责描述:
一、岗位职责
1、负责执行审计管理工作,严格监督执行公司各类财务审计标准;
2、负责品质部内部审计日常工作,及时其它部门相互沟通,共同解决各类审计问题;
3、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财务制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财
务纪律;
4、对公司资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的审计监督;
5、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并完成相关的报告,建立审计督查档案;
6、在审计督查实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊;
7、加强学习和沟通,提高自身思想觉悟、宣传教育意识和监察督办能力;
8、负责相关信息的收集、汇总和整理;
9、完成上级交办的其他工作。
二、岗位目标
1、协助副主管完成部门制定的年度计划;
2、根据部门现有资源,提出创新性建议;
3、协助副主管完成各项相关数据的分析;
4、协助副主管完成营运制度及工作流程的制定及执行。
三、职位要求
1、本科及以上学历,审计学或会计相关专业;具备两年以上内部审计相关工作经验;
2、能协调并开展项目内部审计工作;
3、能独立分析及处理与审计相关的各类数据;
4、善于与沟通,思维敏捷,有决断力;
5、具备较强的沟通协调能力,综合分析能力强;细心、耐心,责任心强、原则性强;
6、具有较高的思想意识和政治觉悟。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:2年
第7篇 安全审计经理岗位职责任职要求
安全审计经理岗位职责
安全审计经理 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;
2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作
3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;
4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;
5.负责公司内部信息安全教育与培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;
2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;
3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;
4.熟悉企业内部安全教育培训工作;
5.具备丰富风险识别、流程优化经验;
6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;
7.具有it信息安全审计经验者优先;
8.cisa证书获得者优先。
9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。
10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。 1.负责公司信息安全风险管理体系建设,制度规范编制完善、管理体系运行优化工作;
2.负责外部监管机构及公司内部部门的沟通、反馈、落实工作
3.负责公司信息安全风险自查,评估,提出优化计划或流程再造;
4.负责制定安全事件应急演练计划,并组织实施;
5.负责公司内部信息安全教育与培训。
任职要求:
1.本科及以上学历,信息安全等相关专业,5年以上工作经验;
2.熟悉信息安全等级保护等安全相关的规范和标准,熟悉信息安全体系框架;
3.具有丰富与外部监管机构沟通经验;
4.熟悉企业内部安全教育培训工作;
5.具备丰富风险识别、流程优化经验;
6.具有it行业信息安全风险管理经验者优先;
7.具有it信息安全审计经验者优先;
8.cisa证书获得者优先。
9.具有良好的沟通能力和团队协作能力,写作能力。
10.抗压能力强,能适应高强度工作要求。
安全审计经理岗位
第8篇 营销审计经理岗位职责任职要求
营销审计经理岗位职责
职责描述:
制定年度营销审计方案,涉及审计流程/审计方向/具体实施计划,根据审计方案执行相关事宜
任职要求:
1/本科及以上学历,5年以上外资药企营销财务/审计工作背景
2/熟悉医药行业营销财务工作流程,熟悉营销系用舞弊重点关注问题
营销审计经理岗位
第9篇 财务审计专员岗位职责任职要求
财务审计专员岗位职责
职责描述:
1、参与公司各具体项目的审计工作,对公司业务得合法性、真实性获取审计证据
2、协助总部财务执行审计计划和风险评估工作
3、协助监督审计意见整改情况
4、负责公司审计资料的整理、统计、归档工作
5、协助监督、审查和评价经营、管理活动。协助建立、完善内控制度
任职要求:
1、有政府审计经验优先
2、企业审计工作两年以上或者会计师事务所工作一年以上
3、熟练掌握会计、审计专业知识、了解公司法律和法规
4、熟练应用财务软件及办公软件
5、能适应短期出差
财务审计专员岗位
第10篇 审计副主任岗位职责任职要求
审计副主任岗位职责
职责描述:
1. 组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;
2.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;
3.实现对工程项目成本费用的有效控制;
4.根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额;
5.组织参与工程项目决算工作;
6.指导造价工程师审核设计变更及现场签证;
7.根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;
8.负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;
9.部门内部的组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。
任职要求:
◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。
◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。
◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。
◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;
◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;
◆较强的沟通、协调能力;
◆精通操作办公软件;
◆较强的工作积极性及责任心;
◆良好的团队领导能力及职业道德。
土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。
审计副主任岗位
第11篇 审计造价经理岗位职责任职要求
审计造价经理岗位职责
岗位职责:
1、集团工程内控管理体系的完善与优化
2、厂房建设及工程改造项目的过程控制
3、房地产、宿舍项目的过程控制与关键节点把控
4、后续工程审计与评价
岗位要求:
1、 性别不限
2、 大学本科相关专业毕业
3、 6年以上工作经验,有乙方建设、甲方管理、或咨询公司/造价事务所等的工程管理、造价咨询等工作经验,最好做过工程项目(厂房、房地产)的全过程造价控制项目
4、 适应项目出差
5、 较强的项目管理能力
6、 对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解
审计造价经理岗位
第12篇 计划审计岗位职责任职要求
计划审计岗位职责
物料计划审计(jzi10001190h) 王氏华高 华高科技(苏州)有限公司 job responsibility:
material control on inventory
daily review high value inventories projected consume status
monitor related departments reaction of changing customer order / forecast
monitor abnormal receipt and alert to management
monitor past due customer order / forecast and alert to management
monitor aging work order progress
monitor supplier delivery confirmation
monthly report to management for the findings and implementation action by department
qualification:
university graduate
minimum 5 years in pcba /ems manufacturing working e_perience
cross cultural and independent with e_cellent interpersonal and communication skills.
sound analytical mind, self-motivated, detail-minded, hardworking, meticulous and an energetic team player
fluent in written and spoken mandarin and good in written and spoken english, cet4 or above.
pc literacy especially ms e_cel and words
independent and critical mind, willing to learn, ready to contribute and e_cel oneself
第13篇 集团审计岗位职责任职要求
集团审计岗位职责
岗位职责:
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求:
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位
第14篇 监察审计部经理岗位职责及相关职位要求
监察审计部经理职位要求
1.大专以上学历,法律、公安相关专业;
2.通过国家司法考试,3年以上法律工作经验(法院、检察院或律师事务所);
3.具备较强的谈判和心理洞察力、责任心和抗压能力。
监察审计部经理岗位职责
1.受部门长指派,参加具体审计、监察活动;
2.负责审计、监察资料的整理、归档工作;
3.编制监审业务工作底稿;
4.按so_的规定,根据总部的要求,完成内部控制审;
5.每年更新、完善内控相关资料;
6.负责采购、销售合同书的一次审核,对不合理合同出具反馈意见书;
7.负责举报事件的收集、调查、处理;
8.上级主管交办的其他任务。
第15篇 系统审计师岗位职责系统审计师职责任职要求
系统审计师岗位职责
岗位职责:
1、以信息安全和it控制体系为依据,实施信息系统审计;
2、理解相关企业运营的业务流程;
3、提供信息安全和it内控方面的咨询;
4、按照审计计划协助和独立实施信息系统风险评估和应用控制审计工作程序;
6、协助评估客户的信息系统控制并为审计团队提供系统可靠性、数据真实性及内部控制有效性方面的结论以及建议;
7、根据要求编写符合质量要求的项目工作底稿;
8、协助为客户提供可实施的信息系统管理和风险管理咨询服务,内容包括信息管理和技术的相关区域;
9、协助明确、评估、报告和解决项目管理;
任职要求:
1、熟悉网络架构、操作系统、网络设备安全配置管理,能够对信息化项目的招标文件、合同条款能提出专业咨询意见,了解信息化项目的招标程序;
2、理解信息安全和it相关管理技术标准和风险管理理论;
3、有数据库开发、软件开发的工作经验,了解相关软件开发的人工工时以及投入成本;
4、具有三年以上it审计工作经验;
5、熟悉信息化建设项目的建设程序管理、熟悉软件工程(软件计划、软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等)、硬件工程(信息系统集成等)、信息系统安全等。
6、具备全面的计算机软硬件知识,对计算机网络和信息系统的安全性具有高度而特殊的敏感意识,可快速、准确了解硬件设备实时的价格信息;
7、对财务会计和企业内部控制具有深刻的理解能力,熟悉信息化工程的法律法规以及建设流程;
8、具备较高的谈判沟通能力,能与建设单位、施工单位良好的沟通;
9、具有cisa注册信息系统审计师资格优先考虑录取。