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第1篇审计部经理岗位职责任职要求 第2篇监察审计部经理岗位职责及相关职位要求 第3篇内控审计部经理岗位职责任职要求 第4篇审计部经理岗位职责要求 第5篇财务审计部经理岗位职责任职要求 第6篇集团审计部经理岗位职责任职要求
第1篇 监察审计部经理岗位职责及相关职位要求
监察审计部经理职位要求
1.大专以上学历,法律、公安相关专业;
2.通过国家司法考试,3年以上法律工作经验(法院、检察院或律师事务所);
3.具备较强的谈判和心理洞察力、责任心和抗压能力。
监察审计部经理岗位职责
1.受部门长指派,参加具体审计、监察活动;
2.负责审计、监察资料的整理、归档工作;
3.编制监审业务工作底稿;
4.按so_的规定,根据总部的要求,完成内部控制审;
5.每年更新、完善内控相关资料;
6.负责采购、销售合同书的一次审核,对不合理合同出具反馈意见书;
7.负责举报事件的收集、调查、处理;
8.上级主管交办的其他任务。
第2篇 集团审计部经理岗位职责任职要求
集团审计部经理岗位职责
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
集团审计部经理岗位
第3篇 审计部经理岗位职责要求
1.全面负责集团及下属公司的审计工作。
2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。
3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。
4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。
5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。
6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。
7.对审计部人员进行管理。
8.编写全面审计报告和专项审计报告。
9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。
第4篇 财务审计部经理岗位职责任职要求
财务审计部经理岗位职责
职责描述:
1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;
2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、
3、负责与相关部门的协调和沟通,
4、负责管理审计的外事活动;
5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;
6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性
任职要求:
1.本科以上学历、会计、审计相关专业知识;
2.有相关工作经验5年以上,有丰富审计经验者优先考虑;
3.熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程,
4.优秀的沟通,协调及管理能力,要有良好的职业道德和团队协作的精神
财务审计部经理岗位
第5篇 内控审计部经理岗位职责任职要求
内控审计部经理岗位职责
职责描述:
1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求; 对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作; 对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;
2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;
3、 重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;
4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;
2、具备3年以上相关工作经验;
3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;
4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。
内控审计部经理岗位
第6篇 审计部经理岗位职责任职要求
审计部经理岗位职责
职责描述:
1、管理和培养审计团队,保证团队成员的审计专业水平,满足公司发展要求。
2、制定审计计划和审计方案,带领审计团队完成各项审计项目,出具审计报告。
3、制定和执行审计程序,发现存在问题,确定导致问题的原因;
5、对于发现的问题,提出有效的整改建议和系统性管理改善方案;
6、发现公司内部控制薄弱环节,评估存在的风险,推动关键控制点建立和完善;
任职要求:
1. 全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;
2. 年龄:30-45岁之间,5年以上审计工作经验;
3. 具有四大审计、大型制造型企业内部审计、so_内控工作经验优先考虑 ;
4. 具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;
5. 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力;
6. 具有cpa和cia证书者优先
审计部经理岗位