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审计岗位职责20篇

更新时间:2024-05-19 查看人数:51

审计岗位职责

岗位职责是什么

审计岗位,作为企业内部的重要组成部分,主要负责对公司的财务、运营及管理活动进行独立、客观的检查和评估,以确保各项业务活动的合规性、有效性和经济性。审计人员通过深入分析和审查,为企业提供改进意见,促进其持续改进和健康发展。

岗位职责要求

1. 拥有会计、审计或相关领域的专业背景,具备扎实的财务知识。

2. 具备注册会计师资格或同等专业认证,熟悉国内外审计准则和法规。

3. 精通审计程序和方法,能独立完成审计计划和报告的编制。

4. 具备良好的分析能力和问题解决技巧,能够发现潜在风险和提出改进建议。

5. 严谨细致的工作态度,注重数据的准确性和完整性。

6. 良好的沟通能力,能够有效地与各级管理人员交流审计发现。

7. 适应性强,能在压力下工作,处理多任务并行的情况。

8. 注重团队合作,能够指导和协调审计团队成员的工作。

岗位职责描述

审计人员的主要工作包括但不限于以下几个方面:

1. 制定审计计划:根据公司战略和业务需求,制定年度审计计划,确定审计范围、目标和时间表。

2. 执行审计任务:实施财务审计、运营审计和合规审计,收集和分析证据,记录审计发现。

3. 评估风险:识别和评估公司面临的各种风险,包括财务风险、运营风险和合规风险。

4. 提出改进建议:基于审计结果,提出改进流程、控制措施和管理建议,以提升公司治理水平。

5. 协助管理层:向管理层报告审计结果,参与讨论解决方案,跟踪审计建议的执行情况。

6. 参与特殊项目:参与特别审计项目,如并购审计、舞弊调查等,提供专业意见。

7. 建立合作关系:与各部门建立良好关系,理解业务运作,提供咨询服务。

有哪些内容

审计岗位的具体工作内容包括:

1. 审核财务报表,确保其真实性和准确性。

2. 检查内部控制制度,评估其有效性并提出改进建议。

3. 对业务流程进行审计,查找效率低下和浪费现象。

4. 监督合规性,确保公司遵守法律法规和行业标准。

5. 参与风险管理框架的建设和完善,定期更新风险评估报告。

6. 协助处理内外部审计机构的沟通和协调。

7. 对审计发现进行跟踪,验证改进措施的实施效果。

8. 参与培训和发展活动,提高自身和团队的专业能力。

审计岗位是企业内部的“守护者”,通过专业、公正的审计工作,为企业的健康稳定发展保驾护航。

审计岗位职责范文

第1篇 审计监察室主任岗位职责

1.大专以上学历。3年以上工程、成本、审计等工作经验,包括1年以上大型房地产企业工作经验;

2.精通房地产开发相关专业知识、经营管理知识;

3.熟悉房地产项目运作关键流程。

4.较强的沟通能力、学习能力、分析能力;

5.诚信正直,富有敬业精神

6.年龄35岁以下。

第2篇 代码审计岗位职责

1) 负责业务系统和app的上线前代码审计与安全测试,发现安全漏洞;

2) 负责java、c/c++等开发安全规范的制定、培训、推广、评审;

3) 参与s-sdlc建设,参与项目安全评审,提出安全缺陷与改进建议;

4) 参与安全功能设计,各类安全问题和安全事件的跟踪和分析;

5) 附件代码自动化安全扫描平台建设运维,提高安全测试的覆盖率和效率;

任职资格:

1) 熟练掌握代码审计的黑盒和白盒方法,开发过类似工具,能针对复杂的业务环境提供集成的、熟悉先进的安全解决方案;

2) 熟悉国内外主流厂商以及开源项目的的相关安全产品和技术;

3) 熟练掌握 cc、ruby、java、python、g中至少两种编程语言

4) 具备软件系统开发经验;

第3篇 法务审计经理岗位职责任职要求

法务审计经理岗位职责

法务审计经理 负责公司法务审计工作;

负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作; 负责公司法务审计工作;

负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;负责公司法务审计工作;

法务审计经理岗位

第4篇 审计主任岗位职责任职要求

审计主任岗位职责

岗位职责:

1、 协助建立符合企业实际业务情况的财务核算体系和财务监控体系,制定财税政策方案及程序;

2、 协助加强企业内部控制,对集团业务开展涉及到的财务环节进行监督控制及有效跟进;

3、 协助对接ipo过程中各中介的资料需求;

4、 根据中介或监管部门的要求,对业务流程进行梳理 ;

5、 与各部门进行沟通,完成基础财务数据的收集与整理、分析;

6、 完成上级领导交给的各项工作。

岗位要求:

1、 本科及以上学历,财会类相关专业,持注册会计师或注册税务师优先;

2、 三年及以上工作经验,四大会计师事务所工作经验优先、有 ipo上市筹备及上市经验者优先;

3、 具备优秀的沟通协调能力、资源整合数据分析能力,具有良好的职业操守及工作责任心。

审计主任岗位

第5篇 地产审计岗位职责

经营审计经理(地产) 成都世豪新瑞置业有限公司 成都世豪新瑞置业有限公司,世豪 职责描述:

1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;

2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;

3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;

4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;

5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;

6、完成其他工作。

任职要求:

1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。

2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。

3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;

4、年龄性别:30~40岁;

5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。

第6篇 经营审计岗位职责

经营审计 工作职责:

1. 组织开展日常业务活动的监控,识别经营管理中的风险;

2. 制订、组织实施年度经营审计计划及其他专项审计工作;

3. 组织开展内审制度流程建设及内审体系搭建。

工作要求:

1. 本科及以上学历,物流、会计、医药、销售或管理专业优先;

2. 5年(含)以上大型上市公司内部审计工作经验,有海外审计工作经验者优先;

3. 有团队管理经验或项目负责人经验;

4. 持有内审师cia证;

5. 具备较强的沟通协调能力、思维分析能力;

6. 具备良好的团队合作精神、高度的责任感;

7. 具备较强的观察能力和敏感性;

8. 熟悉国家经营环境,了解跨境业务、投资融资、电子商务知识;

9. 熟练使用word、e_cel、ppt等office办公软件 工作职责:

1. 组织开展日常业务活动的监控,识别经营管理中的风险;

2. 制订、组织实施年度经营审计计划及其他专项审计工作;

3. 组织开展内审制度流程建设及内审体系搭建。

工作要求:

1. 本科及以上学历,物流、会计、医药、销售或管理专业优先;

2. 5年(含)以上大型上市公司内部审计工作经验,有海外审计工作经验者优先;

3. 有团队管理经验或项目负责人经验;

4. 持有内审师cia证;

5. 具备较强的沟通协调能力、思维分析能力;

6. 具备良好的团队合作精神、高度的责任感;

7. 具备较强的观察能力和敏感性;

8. 熟悉国家经营环境,了解跨境业务、投资融资、电子商务知识;

9. 熟练使用word、e_cel、ppt等office办公软件

第7篇 it安全审计岗位职责

it审计/信息安全管理员 深圳峰创智诚科技有限公司 深圳峰创智诚科技有限公司,峰创智诚,峰创智诚 岗位职责:

信息安全排查及跟踪

职位要求:

1.计算机或审计相关专业;不限经验;

2.e_cel及其他计算机办公软件操作熟练;

3.工作积极主动能完成交办的其他日常工作。

第8篇 管理审计岗位职责任职要求

管理审计岗位职责

工作职责:

1、负责起草审计计划,制定具体审计项目方案;

2、负责在审计实施过程中收集证据,编制审计工作底稿;

3、负责撰写审计工作报告,提出审计意见和建议;

4、负责审计资料的收集、整理及归档等工作。

任职资格:

1、25-35周岁,审计、会计、金融、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,5年及以上工作经验,其中2年以上科技公司或中大型集团公司审计工作经验;

2、会计及审计基础扎实,善于进行数据归纳与审计分析,具有良好的专业判断逻辑思维及文字能力;包括但不限于:资金、采购、资产、销售、研发、财务报告、合同管理、预算、工程、担保、外包等业务循环审计;

3、熟悉企业会计体系及国家有关财会、税务、审计政策法规,能够熟练使用财务和其他办公软件;

4、持有中级会计师/中级审计师/cia/cpa/acca等证书者优先。

管理审计岗位

第9篇 工程项目审计岗位职责任职要求

工程项目审计岗位职责

成本控制部部长(工程项目审计) 望建集团 望建(集团)有限公司,望建任职资格:

1、男女不限,30-45岁,全日制本科及以上学历,工程造价、建筑等相关专业毕业;

2、具10年以上预结算工作经验且必须在大中型企业连续工作3年以上工作经验,5年以上同岗位同职务工作经验(其中3年审计工作经验);

3、持有造价师资格证书;

4、具有审计大型项目的工作经历;

5、人品好,工作积极主动,原则性强,有较强的责任心和执行力及良好的职业道德水准;

6、能胜任岗位工作,能履行岗位职责;

7、必须持有相关专业岗位职称证书;

工程项目审计岗位

第10篇 审计专责工作岗位职责

1、协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作;

2、协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作;

3、协助做好公司的财物清查工作;

4、协助做好财务人员的培训工作;

5、协助完成二级单位财务管理工作;

6、完成基建工程委托外部审计协调工作;

7、负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作;

8、负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作;

9、负责公司职工住房公积金登帐、核交、退发等工作;

10、负责公司固定资产的管理和核算工作;

11、完成领导交办的其他工作。

第11篇 it审计主任职位描述与岗位职责任职要求

职位描述:

岗位职责:

1、根据卡中心业务发展规划,从风险视角着手,组织制定和完善信息系统/第三方管理评价体系,包括评价信息系统/第三方发展战略,制定审计计划、内容、标准、程序、方法,以确保评价的有效性和规范性;

2、组织/执行it信息系统审计,包括组织执行对公司重大it信息系统的研发、上线、变更等进行审核、验证,提出改进建议,并监督改进;

3、组织/执行第三方审计,包括组织执行对与卡中心合作的主要第三方机构从日常运营、客户服务、信息安全、清算结账、业务连续性、组织架构稳定性等方面进行审计,提出改进建议,并监督改进;

4、组织/执行分支机构信息安全审计,对分行卡部、直销中心、电销中心等所有机构进行物理、系统、数据等方面的信息安全审计(现场/非现场),提出改进建议,并监督改进;

5、组织/执行卡中心iso27001、业务连续性等体系内部审核工作;且组织开展调查内部信息科技风险事件,提出改进建议;

6、持续学习最新审计知识,并运用至日常工作。

任职资格:

1、本科以及以上学历,计算机、信息安全相关专业背景;

2、it审计/审计/信息安全/信息系统管理等方面工作经验3年以上;

3、有cisa/cia/cissp/cpa等相关专业证书者优先考虑;

4、为人细心严谨、责任心强,且善于独立思考和学习总结;

5、具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力;

第12篇 财务审计经理岗位职责任职要求

财务审计经理岗位职责

工作职责responsibilities:

1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;

2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;

3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求requirements:

1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;

2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有cpa证书者优先考虑;;

3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;

4、有四大、上市公司工作经历者优先;

5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。

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财务审计经理岗位

第13篇 总审计师岗位职责

总审计师 /ensure instructions of board of directors are fully complied by the concerned groups in timely manner and actions are reported to the board

manage and operate audit department

2/supervision of the work of all direct reports and assigning / review of their yearly goals:

3/ arrange audits of all branches and audit entities as per approved plan in calendar year and issue audit reports for ceo attention and ensure proper implementation and effective compliance through audit

quality control.

4/ arrange and approve old outstanding e_ceptions as difficult to rectify and condone in order to regularize

the number of e_ceptions.

5/arrange audits of all business and functional units company as per plan in order to evaluate their

performance, cost control measures and implementation of policies and make suggestions for

improvement where necessary. /ensure instructions of board of directors are fully complied by the concerned groups in timely manner and actions are reported to the board

manage and operate audit department

2/supervision of the work of all direct reports and assigning / review of their yearly goals:

3/ arrange audits of all branches and audit entities as per approved plan in calendar year and issue audit reports for ceo attention and ensure proper implementation and effective compliance through audit

quality control.

4/ arrange and approve old outstanding e_ceptions as difficult to rectify and condone in order to regularize

the number of e_ceptions.

5/arrange audits of all business and functional units company as per plan in order to evaluate their

performance, cost control measures and implementation of policies and make suggestions for

improvement where necessary.

第14篇 审计人员岗位职责

审计人员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、完成对项目单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性;

2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计;

3、完成领导交办的其他相关工作。

任职要求:1、审计及相关专业毕业;

2、具有较强的学习能力和沟通能力,遵守职业道德及审计纪律;

3、熟练使用财务软件和office办公软件;

4、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;

5、有相关工作经验者优先。

审计人员(岗位职责)

职位描述

任职资格:

1.大学本科及以上学历,财务会计、审计等相关专业,具有中级及以上会计师资格,具有注册会计师、审计师等相关资格者优先,优秀者可适当放宽条件;

2. 3年以上财务工作经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识,有审计或者风险控制工作经验者优先;

3. 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4. 具有较强的学习、计划、执行、分析判断能力,较强的口头表达和书面写作能力,并具有相应的计算机办公及网络使用技能。

审计人员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.工程概预算审核

2.工程结算审计

3.参与施工招投标工作

4.参加审计小组对下属公司进行定期审计

5.对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查

6.对项目公司的工程联系单进行审核

7.完成部门经理交办的其他工作

任职要求:

1.全日制统招大专及以上学历,审计、财务、预算或相关专业毕业;

2.5年以上相关审计工作经验;

3.熟悉财务、预算软件及oa办公软件;

4.沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;

5.对内部控制及风险评估深入的理解,具备良好的逻辑分析、判断能力,发现问题、解决问题的能力强;

6.具有良好的职业道德和协调沟通能力及团队合作精神,能承受一定的工作压力

审计人员(岗位职责)

职位描述

(一)岗位职责:

1、协助拟定并完善内部审计制度及流程,制定公司年度内部审计计划;

2、独立组织或协调开展审计工作;

3、整理审计资料和文件,建立审计档案;

4、协助审计部长对各子公司的日常经营活动进行审计。

(二)职位要求:

1、工作认真,敬业,吃苦耐劳,能够承受一定工作压力。

2、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务专业。

3、至少有三年以上从事财务、审计等相关工作经验。

4、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、精通相关财税法律法规。

5、会计师或注册会计师优先考虑。

招聘企业:广弘控股本部1人、教育书店1人、广粮集团1人、广弘商贸1人

审计人员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

岗位要求:

1、中专以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、it企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。

晋升机制:

审计人员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:审计人员(从事相关工作2年以上,年龄25到45岁,年薪6——8万)

任职要求:1、全日制本科以上学历

2、年龄25周岁以上

3、担任企业财务经理或总账会计工作岗位或有会计师事务所工作经验

4、中级职称或注册会计师考试通过3门以上

5、责任心强

以上人员一经录用,按国家标准交五险一金,每年安排员工旅游和体检,并且每月给与员工交通补助,通讯补助,餐补,以及房补,节日还有节日福利,欢迎大家到所来工作。

第15篇 财务审计岗位职责

财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

第16篇 审计造价经理岗位职责任职要求

审计造价经理岗位职责

岗位职责:

1、集团工程内控管理体系的完善与优化

2、厂房建设及工程改造项目的过程控制

3、房地产、宿舍项目的过程控制与关键节点把控

4、后续工程审计与评价

岗位要求:

1、 性别不限

2、 大学本科相关专业毕业

3、 6年以上工作经验,有乙方建设、甲方管理、或咨询公司/造价事务所等的工程管理、造价咨询等工作经验,最好做过工程项目(厂房、房地产)的全过程造价控制项目

4、 适应项目出差

5、 较强的项目管理能力

6、 对工程体系管理及造价成本控制有一定的见解

审计造价经理岗位

第17篇 机电审计岗位职责机电审计职责任职要求

机电审计岗位职责

审计工程师(土建、机电) 广东信业地产集团有限公司 广东信业地产集团有限公司 1、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密

2、协助部门负责人完成制订公司审计的流程、制度、标准

3、按照公司领导或部门负责人的要求,协助部门完成审计工作整体目标计划

4、对工程项目的招标环节与合同签订情况进行审计监督

5、根据部门制定的审计方案与思路,对工程成本管理、合同管理、工程款中期支付管理、变更签证、预结算及工程成本真实性与可靠性进行审计,并复核审计专员完成的审计工作

6、抽查审计工程是否按图施工,审计工地使用材料是否与合同约定一致

7、按照工程审计管理指引的有关工作规定,完成相关的审计工作

8、参与部门工程审计信息数据库的建立,动态管理造价指标体系。归纳梳理公司历史合同数据及招标部的材料信息数据,以便于监控、比较新招标项目的数据。

9、对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况而开展

10、及时完成工程审计档案的整理、归档工作

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第18篇 财务审计专员岗位职责

财务审计专员 沪港国际咨询 沪港国际咨询集团有限公司 岗位职责:

1、 带领审计助理独立完成企业的年报审计、专项审计等中小型审计项目,参与集团年报审计、条线项目审计、经济责任审计、绩效评价、预算评审、内控咨询等大、中型审计、咨询业务。收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

2、 编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

3、 协调组内成员,并进行指导和培训,使小组成员尽快得到成长;

4、 做好与所在项目的客户的沟通协调工作;

5、 参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

任职资格:

1、 审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;

2、 具有二年以上事务所审计工作经历,有独立带队主导审计项目经验者优先;

3、 精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;

4、 工作主动性强,能够按时按质完成所分配的工作,负责现有审计业务的质量控制和审核,对助理人员进行有效的督导;

5、 工作认真踏实,有责任心;较强的沟通及协调能力,敬业精神和团队协作意识;

6、 优秀的书面写作和口头表达能力;

7、 能承受高强度的工作压力,能适应经常加班。

第19篇 审计咨询经理岗位职责

(审计,财务,咨询)高级成本优化项目经理 1、负责公司成本优化项目管理,包括前期规划到后期收尾完整的项目过程及进度管理,确保项目目标达成。

2、负责研究并提出成本优化方向和建议,制定成本优化方案。

3、协调和推进成本优化项目相关合作部门的工作流程和工作进度,对项目推进及实施全权负责。

4、组织推动成本优化项目在分支机构的有效落地。

5、组织成本优化项目检视,定期反馈优化目标达成进展。

6、协助财务部门总经理实施成本管控。

要求:

1、重点大学本科及以上毕业(北大、清华、复旦、交大等国内重点大学或者国外top50的大学)

2、5年以上四大审计经验,或咨询公司经验(麦肯锡、rb、bcg、埃森哲)

3、丰富的项目实施经验,至少深入参与过3个以上金融行业项目相关管理。有保险类或成本管控类项目相关经验者优先;

4、对保险及相关金融行业有较为全面的理解,对数据有较高的敏感性及理解力,可胜任专题研究性工作,有较强的文字表达及报告能力,熟练使用ppt;

5、具有优秀的结构化思维能力和逻辑表达能力 ,正向思维,良好的逻辑分析能力和推导能力;

6、具有规划能力 、落地执行能力、团队管理能力;

7、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的 再学习能力、乐于学习。 学历:需重点大学本科及以上毕业(国内外top50)

必备技能:审计或财务经验,ppt、组织能力 1、负责公司成本优化项目管理,包括前期规划到后期收尾完整的项目过程及进度管理,确保项目目标达成。

2、负责研究并提出成本优化方向和建议,制定成本优化方案。

3、协调和推进成本优化项目相关合作部门的工作流程和工作进度,对项目推进及实施全权负责。

4、组织推动成本优化项目在分支机构的有效落地。

5、组织成本优化项目检视,定期反馈优化目标达成进展。

6、协助财务部门总经理实施成本管控。

要求:

1、重点大学本科及以上毕业(北大、清华、复旦、交大等国内重点大学或者国外top50的大学)

2、5年以上四大审计经验,或咨询公司经验(麦肯锡、rb、bcg、埃森哲)

3、丰富的项目实施经验,至少深入参与过3个以上金融行业项目相关管理。有保险类或成本管控类项目相关经验者优先;

4、对保险及相关金融行业有较为全面的理解,对数据有较高的敏感性及理解力,可胜任专题研究性工作,有较强的文字表达及报告能力,熟练使用ppt;

5、具有优秀的结构化思维能力和逻辑表达能力 ,正向思维,良好的逻辑分析能力和推导能力;

6、具有规划能力 、落地执行能力、团队管理能力;

7、抗压力强,能从容应对高强度的工作负荷;具备良好的 再学习能力、乐于学习。

第20篇 风控审计经理岗位职责风控审计经理职责任职要求

风控审计经理岗位职责

工作职责:

1、根据集团公司的战略目标和文化,建立公司审计、风控的战略和文化,并据此制定工作标准和体系;

2、建立并维护公司的风险管理体系,形成全面的风险识别、风险评估、风险应对、风险预警机制;

3、负责集团内部审计工作,根据公司战略及发展目标制定年度审计计划并按计划执行审计项目,解决审计发现的问题及确保审计整改建议的落实;

4、根据实际情况,开展监察或反舞弊项目并出具专项报告;

5、根据需要,开展离任高管的离任审计。

任职资格:

1、大学本科以上学历,专业不限;

2、10年以上相关工作经验,至少3年以上同岗位工作经验;

3、需具备运营管理/企管工作经验、审计体系,风险管理及风控文化建设推动经验;

待遇:100~120万+股票

企业背景:

新能源行业,a股上市公司,市值数百亿元,员工2万多人。工作职责:

1、根据集团公司的战略目标和文化,建立公司审计、风控的战略和文化,并据此制定工作标准和体系;

2、建立并维护公司的风险管理体系,形成全面的风险识别、风险评估、风险应对、风险预警机制;

3、负责集团内部审计工作,根据公司战略及发展目标制定年度审计计划并按计划执行审计项目,解决审计发现的问题及确保审计整改建议的落实;

4、根据实际情况,开展监察或反舞弊项目并出具专项报告;

5、根据需要,开展离任高管的离任审计。

任职资格:

1、大学本科以上学历,专业不限;

2、10年以上相关工作经验,至少3年以上同岗位工作经验;

3、需具备运营管理/企管工作经验、审计体系,风险管理及风控文化建设推动经验;

待遇:100~120万+股票

企业背景:

新能源行业,a股上市公司,市值数百亿元,员工2万多人。

审计岗位职责20篇

岗位职责是什么审计岗位,作为企业内部的重要组成部分,主要负责对公司的财务、运营及管理活动进行独立、客观的检查和评估,以确保各项业务活动的合规性、有效性和经济性。审计人
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