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岗位职责是什么
财务审计是企业内部管理和外部监管的重要组成部分,其核心职责在于确保公司的财务信息准确无误,遵守相关法律法规,并为管理层提供有关财务状况和业务运营的独立评估。
岗位职责要求
1. 具备扎实的会计知识和审计理论基础,熟悉国内外财务审计准则。
2. 拥有良好的分析能力和判断力,能准确识别潜在的财务风险。
3. 精通财务软件和办公软件,如erp系统、excel等。
4. 具备优秀的沟通技巧,能够与各部门有效协作。
5. 保持专业诚信,坚守职业道德,尊重保密原则。
6. 持有相关专业资格证书,如注册会计师(cpa)等。
岗位职责描述
财务审计师的工作涵盖多个方面,他们负责审查公司的财务记录,包括账户、凭证、报表等,以确认其真实性和合规性。他们通过深入分析财务数据,揭示潜在的错误、欺诈或管理漏洞,从而帮助企业改进内部控制,预防财务风险。此外,审计师还需与管理层进行沟通,就审计发现提出建议,并协助制定解决方案。
在执行审计任务时,财务审计师需要制定审计计划,确定审计范围和方法,执行审计程序,并编写详细的审计报告。他们需要密切关注行业动态,了解最新的法规变化,以确保公司的财务活动符合相关法律要求。
有哪些内容
1. 审计计划与实施:制定年度审计计划,确定审计目标和重点,执行审计程序,如测试会计政策、核对账目等。
2. 风险评估:识别和评估财务及运营风险,分析内部控制的有效性。
3. 报告编写:撰写审计报告,详细记录审计发现,包括问题、原因分析及改进建议。
4. 沟通与协调:与管理层、各部门负责人及外部审计机构沟通,确保信息准确传递。
5. 合规性检查:确保公司财务活动符合会计准则、税法和其他相关法规。
6. 内部控制评估:审查和评价公司的财务控制体系,提出改进建议。
7. 培训与指导:对内部员工进行财务知识和审计流程的培训,提升整体财务管理水平。
8. 持续监控:定期对财务数据进行监控,及时发现异常情况并采取相应措施。
财务审计岗位是保障企业财务健康、透明的关键角色,通过严谨的专业工作,他们为企业稳定发展保驾护航,同时助力管理层做出更明智的决策。
财务审计岗位职责范文
第1篇 高级财务审计岗位职责
职责描述:
1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
第2篇 财务审计会计岗位职责
职责描述:
1、应收及应付款的管理
2、日常费用的报销
3、日常备用金的收付与登记
4、工资审核与提成计算
任职要求:
1、1年以上工作经验。
2、熟悉金蝶财务软件。
3、熟练操作电脑,熟悉e_cel软件
第3篇 财务审计项目经理岗位职责
项目风控经理(投后财务审计方向) 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 职责描述:
1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;
2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;
3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。
任职要求:
1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;
2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;
3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。
4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。
5、中级会计师、cpa优先考虑。
第4篇 财务审计部部长岗位职责
工程审计人员 财务审计人员 审计部部长 重庆兴茂集团 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司,兴茂集团,重庆兴茂集团,兴茂 1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。
2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。
3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。
4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。
5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。
6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。
7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。
任职要求:从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,
第5篇 财务审计助理岗位职责
财务审计助理 沪港国际咨询 沪港国际咨询集团有限公司 岗位职责:
1、 参与公司财务审计、财务咨询等项目工作;
2、 配合主审完成工作底稿编制等相关辅助工作。
任职条件:
1、 审计、财务、金融等专业大专以上学历,有会计师事务所工作经验优先;
2、 熟悉审计、税务等业务流程;
3、 熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
4、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;
5、 具有中国注册会计师资格优先。
第6篇 财务审计专家岗位职责
审计专家-运营、资金、财务方向 小赢理财 深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司,小赢理财,赢众通 职责描述:
1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
2、对财务收支、经营活动进行审计;
3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、8年以上相关工作经验;
3、具有中国注册会计师(cpa)、美国注册会计师(aicpa)、国际内部审计师(cia)或其他专业资格者优先;
4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
5、参与过赴美上市工作经验优先。
第7篇 财务审计类岗位职责
高级审计经理(财务口类) 岗位职责:
1对上市公司进行年报、半年报报表审阅,并向审计委员会提交审核报告;
2对下属子公司财务核算情况进行审计监督,并提出审计意见;
3对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;
4及各级子公司进行管理审计,包括合同执行情况管理审计、招投标管理审计、货币资金管理审计、计划执行情况管理审计等;
5根据部门领导部署对子公司法定代表人、子公司总经理进行离任审计;
任职资格:
1.经济类专业 本科以上学历。
2.8年以上财务管理或业务管理工作经验,或6年以上审计工作经验
3.有注册会计师或注册内部审计师或审计中级职称或其他经济类相关的中级资格职称 岗位职责:
1对上市公司进行年报、半年报报表审阅,并向审计委员会提交审核报告;
2对下属子公司财务核算情况进行审计监督,并提出审计意见;
3对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;
4及各级子公司进行管理审计,包括合同执行情况管理审计、招投标管理审计、货币资金管理审计、计划执行情况管理审计等;
5根据部门领导部署对子公司法定代表人、子公司总经理进行离任审计;
任职资格:
1.经济类专业 本科以上学历。
2.8年以上财务管理或业务管理工作经验,或6年以上审计工作经验
3.有注册会计师或注册内部审计师或审计中级职称或其他经济类相关的中级资格职称
第8篇 财务审计员岗位职责
财务审计员 四川巨星集团 巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧 岗位职责:
1、集团及所属子公司生产经营绩效进行审计;
2、对子公司内部控制的建设与执行进行审核;
3、对子公司财务核算的合规性进行检查、对企业涉税风险进行评估、中高管离任审计以及完成临时安排的专项审计任务。
任职要求:
1、大学本科以上学历,会计、审计、财务管理相关专业毕业,年龄25-35岁;
2、初级以上会计职称,财务管理或内部审计3年以上从业经验;
3、熟悉企业内部控制制度的建设与审核,熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;
4、具有良好的职业道德素养,能适应出差。熟练使用财务核算软件、办公软件。
第9篇 财务审计管理岗位职责
集团总部-审计部-财务与管理审计岗 越秀集团 广州越秀集团有限公司,越秀集团,越秀 关键职责
1、负责或者参与金融业务相关的审计项目和调研,发现业务风险和公司内部管理中的存在问题,探究问题的本质,并从内部管理层面、制度建设层面提出改进建议;
2、参与审计管理工作,结合审计项目经验,制定标准审计程序和审计模板等。
3、研究证券、融资租赁、资产管理行业业务模式和监管规则,探索业务商业模式和主要风险;
4、根据工作需要,负责行业信息收集、经济数据分析、同业对标等信息和数据分析工作。
任职要求
1、教育背景:审计、会计、经济学、金融学、统计学等相关专业研究生以上学历,有信息技术、统计、金融等复合背景者尤佳;
2、三年以上金融行业经验,有证券公司等大型金融机构者尤佳;
3、具有较强的项目管理、团队合作、统筹协调与沟通能力;
4、较强的发现问题/解决问题和报告撰写能力;
5、熟练运用wind、e_cel、ppt等基本工作工具。。
第10篇 财务审计项目岗位职责
项目风控经理(投后财务审计方向) 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 职责描述:
1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;
2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;
3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。
任职要求:
1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;
2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;
3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。
4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。
5、中级会计师、cpa优先考虑。
第11篇 财务审计审计经理岗位职责
财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
第12篇 财务审计顾问岗位职责
高级咨询顾问 - 财务、控制及资本项目鉴证 - 审计鉴证服务 德勤 德勤企业咨询(上海)有限公司深圳分公司,德勤 work youll do:
• perform in-depth assessment, both quantitative and qualitative, on clients finance strategy and operating model to identify delivery/ e_pectation gaps so as to help clients in redefining the roles and values of their finance functions;
• conduct process walkthrough, prepare discovery and solution workshops and drafting up the finance improvement plan and roadmap to help clients to strategize and improve their finance operations, including but not limited to the design of finance organizations, processes, data and systems;
• assist clients to draft policy manual, redesign processes, develop budget model, rationalize management reports, conduct training and other activities to help clients to implement the improvement actions
• assist clients to assess the ipo readiness of their accounting, finance function and internal controls against relevant listing rules and provide practical improvement recommendations;
• assist clients to prepare, analyze and account for significant merger, acquisition and divesture transactions, including but not limited carving out business units for spin-off, integrating finance functions after a merger, etc.;
• produce a high quality work product and collaborate with others across phases of the project lifecycle to deliver a superior client e_perience;
• manage own work in an ethical manner with a continuous attention to quality and risk rules, and confidentiality;
• assist on the preparation of proposal and drafting of the report; and
• stay abreast of industry trends, new regulations and financial reporting requirements that may have an impact on our clients.
you are also e_pected to:
• identify and embrace our purpose and values and put these into practice in their professional life
• develop self by actively seeking opportunities for growth, share knowledge and e_periences with others, and act as a strong brand ambassador
• seek opportunities to challenge self; team with others across businesses and borders to deliver and take accountability for own and team results
• build relationships and communicate effectively in order to positively influence peers and other stakeholders
• understand objectives for clients and deloitte, align own work to objectives and set personal priorities
requirement:
• bachelor’s / master’s degree of any disciplines, but a degree in finance, accounting or related subjects is preferred;
• professional accounting qualification (e.g. hkicpa, cicpa, aicpa, cima, etc.) is preferred, but would also consider candidate with strong client delivery e_perience;
• at least three years’ e_perience in delivering professional services as an auditor of financial statements or a consultant delivering finance transformation programs, financial operations improvement, and/or financial software implementations;
• e_perience with an audit/ advisory/ consulting practice of a big 4 accounting firm or a big 3 consultancy is preferred;
• preferably with e_periences in ipo and/or significant merger, acquisition or divestiture transactions;
• strong analytical and interpersonal skills, with a commitment to professional and client services e_cellence;
• knowledge of industry trends, development and availability of new technologies and tools in finance;
• be a team player and be able to work well with individuals from across disciplines as well as across cultures and seniority;
• strong leadership and project management skills;
• be passionate about delivering the best solution to our clients;
• be an e_cellent communicator and have fluency in in both english and mandarin chinese, including both technical and business writing, documentation and presentation skills;
• proficient in microsoft word, e_cel and powerpoint; and
• willing to travel.
第13篇 财务审计岗岗位职责
内部财务审计岗 西安市建总工程集团有限公司 西安市建总工程集团有限公司,建总 岗位职责:负责公司内部财务审计(单位审计、离任审计等)、内部控制管理和风险评估工作。
1. 负责按照年度审计计划,编制专项审计计划,并实施;
2. 负责对公司的财务审计、业绩审计;
3. 负责对项目风险管控台帐的设计、发放、收集、审核、汇总和上报;
4. 负责编制财务审计工作底稿和审计报告初稿;
5. 负责配合工程项目审计、遵循性审计、风险管理评估、审慎性调查和其他专项审计;
6. 负责收集整理相关审计资料,归档;
7. 负责对子(分)公司主要负责人的经济责任审计、离任审计;
8. 完成部门领导交办的其他工作;
任职要求:
1. 全日制统招大学本科及以上学历,造价管理、财务管理等相关专业,初级以上职称;
2.具有5年以上工作经验,3年以上相关岗位工作经验;
3. 熟悉建筑类行业,熟悉建筑造价管理等知识,精通工程成本类项目审计;
4.熟练使用办公软件;具有良好的判断能力、人际沟通能力和执行能力;优秀的书面写作和口头表达能力;良好的独立工作能力,敬业精神及团队协作意识。
第14篇 财务审计师岗位职责
财务审计师 宝能控股(中国)有限公司 宝能地产股份有限公司,宝能控股(中国)有限公司,宝能 岗位职责::
1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和具体执行审计工作程序;
2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据 ;
3、协同项目小组总结审计发现,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料 ;
4、对集团及各城市公司的经营报表进行结算审计,财务管理进行审计监督;
5、完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险,提出改进意见。
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上地产行业财务审计相关工作经验,中级会计师、国际注册内部审计师(cia)、注册会计师(cpa)优先;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。
第15篇 财务审计副总经理岗位职责
财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;
3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;
4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;
5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;
6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;
7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;
8、其它上级交办的工作。
第16篇 财务审计专员岗位职责
财务审计专员 沪港国际咨询 沪港国际咨询集团有限公司 岗位职责:
1、 带领审计助理独立完成企业的年报审计、专项审计等中小型审计项目,参与集团年报审计、条线项目审计、经济责任审计、绩效评价、预算评审、内控咨询等大、中型审计、咨询业务。收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
2、 编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
3、 协调组内成员,并进行指导和培训,使小组成员尽快得到成长;
4、 做好与所在项目的客户的沟通协调工作;
5、 参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、 审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
2、 具有二年以上事务所审计工作经历,有独立带队主导审计项目经验者优先;
3、 精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;
4、 工作主动性强,能够按时按质完成所分配的工作,负责现有审计业务的质量控制和审核,对助理人员进行有效的督导;
5、 工作认真踏实,有责任心;较强的沟通及协调能力,敬业精神和团队协作意识;
6、 优秀的书面写作和口头表达能力;
7、 能承受高强度的工作压力,能适应经常加班。
第17篇 财务审计岗位职责
财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
第18篇 财务审计总监岗位职责
财务审计副总监 1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
第19篇 财务审计经理岗位职责
财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
第20篇 财务审计主管岗位职责
财务审计主管 步步高 步步高商业连锁股份有限公司,步步高,步步高 岗位描述:
1、参与制定部门年度审计计划,并负责实施;
2、对审计发现的问题改善情况进行跟踪,必要时进行跟踪审计;
3、协助部门负责人推进流程、制度和规范建设,提升审计效率和质量;
4、部门负责人交代的其他事项。
任职资格:
1、25至40周岁,财务、金融类专业全日制本科及以上学历;
2、三年以上企业审计管理经验或会计师事务所审计经验;
3、具备丰富的审计专业知识、较强的计划执行能力;
4、熟悉税法等经济法规,对内控与风险有一定的理解;
5、责任心与原则性强,敬业,工作积极主动;
6、持有cia、cpa资格证书者优先考虑。
公司福利:
1、购买五险一金
2、享受年底双薪
3、子女升学奖励
4、同济互助、福光基金
5、员工生日礼物、节假日福利
6、新年红包、医疗住院慰问金
7、年假、婚假、产假、病假、医疗假、工伤假等假期
8、外派生活补贴、防寒防暑补贴等福利