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财务审计岗位要求15篇

发布时间:2022-12-16 14:18:04 查看人数:72
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财务审计岗位要求

第1篇 财务审计员岗位职责任职要求

财务审计员岗位职责

岗位职责:

1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;

3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

4、完成公司交办的其他工作。

二、任职要求

1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;

2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;

3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;

4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。

财务审计员岗位

第2篇 财务审计主管岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验; 2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先; 3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目; 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强 的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

第3篇 财务审计部经理岗位职责任职要求

财务审计部经理岗位职责

职责描述:

1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;

2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、

3、负责与相关部门的协调和沟通,

4、负责管理审计的外事活动;

5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;

6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性

任职要求:

1.本科以上学历、会计、审计相关专业知识;

2.有相关工作经验5年以上,有丰富审计经验者优先考虑;

3.熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程,

4.优秀的沟通,协调及管理能力,要有良好的职业道德和团队协作的精神

财务审计部经理岗位

第4篇 财务审计师岗位职责任职要求

财务审计师岗位职责

财务审计师 湖南富基置业有限公司 湖南富基置业有限公司,富基

任职资格

1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;

2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;

3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;

4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;

5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;

6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。

岗位职责

1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;

2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;

3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

财务审计师岗位

第5篇 财务审计专员岗位职责任职要求

财务审计专员岗位职责

职责描述:

1、参与公司各具体项目的审计工作,对公司业务得合法性、真实性获取审计证据

2、协助总部财务执行审计计划和风险评估工作

3、协助监督审计意见整改情况

4、负责公司审计资料的整理、统计、归档工作

5、协助监督、审查和评价经营、管理活动。协助建立、完善内控制度

任职要求:

1、有政府审计经验优先

2、企业审计工作两年以上或者会计师事务所工作一年以上

3、熟练掌握会计、审计专业知识、了解公司法律和法规

4、熟练应用财务软件及办公软件

5、能适应短期出差

财务审计专员岗位

第6篇 财务审计顾问岗位职责任职要求

财务审计顾问岗位职责

1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

财务审计顾问岗位

第7篇 财务审计副总经理岗位职责任职要求

财务审计副总经理岗位职责

财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

第8篇 高级财务审计岗位职责任职要求

高级财务审计岗位职责

职责描述:

1、 建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

2、 根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

2.2开展审计活动;

2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

2.4跟进建议执行情况;

3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

4、 开展反舞弊调查:

4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

5、 完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

5.1根据具体事项出具初步工作方案;

5.2开展调查;

5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

任职要求:

1. 大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

2. 具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

3. 具有cpa/cia/中级财务证书者优先;

4. 英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

5. 严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

高级财务审计岗位

第9篇 财务审计总监岗位职责任职要求

财务审计总监岗位职责

财务审计总监 财务审计经理/总监

任职资格:

1、财务、审计相关专业,本科及以上学历,年龄不超过40岁;

2、8年以上相关行业相关工作经验,其中必须具备2年以上同等岗位相关工作经验,具备地产公司审计经验;

3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等综合知识;

4、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件,工程预(决)算软件等;

5、要求有会计审计事务所任职背景;

6、有注册会计师资格优先考虑;

7、工作细心踏实,稳定性强,讲职业原则,职业操守强,有团队意识。

岗位职责:

1、协助审计监察部负责人建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序;

2、负责制定并实施内部审计计划;

3、负责公司内部个子公司及所属投资企业的财务、工程、成本、制度流程执行审计工作;

4、协助审计监察部负责人安排部署审计工作任务;

5、对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;

6、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作;

7、协助主管领导改进和完善审计工作的基础管理。

财务审计经理/总监

任职资格:

1、财务、审计相关专业,本科及以上学历,年龄不超过40岁;

2、8年以上相关行业相关工作经验,其中必须具备2年以上同等岗位相关工作经验,具备地产公司审计经验;

3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等综合知识;

4、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件,工程预(决)算软件等;

5、要求有会计审计事务所任职背景;

6、有注册会计师资格优先考虑;

7、工作细心踏实,稳定性强,讲职业原则,职业操守强,有团队意识。

岗位职责:

1、协助审计监察部负责人建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序;

2、负责制定并实施内部审计计划;

3、负责公司内部个子公司及所属投资企业的财务、工程、成本、制度流程执行审计工作;

4、协助审计监察部负责人安排部署审计工作任务;

5、对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;

6、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作;

7、协助主管领导改进和完善审计工作的基础管理。

财务审计总监岗位

第10篇 财务审计岗位职责和任职要求

财务审计岗位职责:

1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

13. 完成集团领导交给的其他工作。

辅助工作职责

1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

任职要求:

1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

第11篇 财务审计经理岗位职责任职要求

财务审计经理岗位职责

工作职责responsibilities:

1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;

2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;

3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求requirements:

1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;

2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有cpa证书者优先考虑;;

3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;

4、有四大、上市公司工作经历者优先;

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财务审计经理岗位

第12篇 财务审计专家岗位职责任职要求

财务审计专家岗位职责

职责描述:

1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

2、对财务收支、经营活动进行审计;

3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;

4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;

5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。

任职要求:

1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2、8年以上相关工作经验;

3、具有中国注册会计师(cpa)、美国注册会计师(aicpa)、国际内部审计师(cia)或其他专业资格者优先;

4、有从事互联网金融行业工作经历优先;

5、参与过赴美上市工作经验优先。

财务审计专家岗位

第13篇 财务审计审计经理岗位职责任职要求

财务审计审计经理岗位职责

财务审计经理 华海药业浙江 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海 岗位描述:

1,开展公司及分、子公司范围内的管理审计、效率审计、财务审计、经济责任审计、进出口业务审计等各项审计活动;

2,撰写审计报告,提出审计建议和整改处理意见,并监督执行,降低企业风险,高效增值;

3,部门管理和团队建设,配合部门领导组织开展部门内的各项管理工作,推进部门企业文化、制度建设等项工作,持续提升部门工作效率。

岗位职责:

1,审计或者财务相关专业毕业;

2,英语熟练;

3,吃苦耐劳,接受出差。

第14篇 财务审计会计岗位职责任职要求

财务审计会计岗位职责

职责描述:

1、按时编制财务分析报告,月度资金计划;

2、参与复核各项目各税种的申报、清算、缴纳;

3、了解税务政策信息,参与各项目税收筹划方案;

4、定期分析预算执行情况,提供比较数据;

5、收集、汇总各项目公司提交的工作计划总结;

6、完成领导交代的其他工作任务。

任职要求:

1、财务、金融、经济、管理、统计等相关专业专科以上学历;

2、1年以上财务工作经验;

3、熟悉国家金融政策和财税法规;

4、良好的组织,协调,沟通能力和团队合作精神。

财务审计会计岗位

第15篇 财务审计项目岗位职责任职要求

财务审计项目岗位职责

职责描述:

1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;

2、复核下属人员工作;

3、带领专业小组完成项目;

4、保持和发展客户关系;

5、制订项目计划并实施。、

6、积极配合公司工作安排、能适应出差。

任职资格

1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;

2、3年以上会计、财务主管、经理工作经验、熟悉企业会计准则、审计准则和税收相关知识,具备编制集团公司合并财务报表经验;

3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;

4、有会计师事务所工作经验或税务师事务所从业经验优先;

5、注册会计师优先;

6、职业期间无不良记录。

职业晋升体系:部门经理—合伙人—高级合伙人

财务审计项目岗位

财务审计岗位要求15篇

财务审计专家岗位职责职责描述:1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;2、对财务收支、经营活动进行审计;3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;5、对提升公司收益及降低损失的事项提…
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