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审计岗位任职要求15篇

更新时间:2024-11-20 查看人数:76
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审计岗位任职要求

第1篇 综合审计岗位职责

综合审计经理 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司,兄弟科技 职责描述:

1、执行内部审计管理制度,并加强内部审计合规性建设

2、负责综合审计项目的执行与管理工作

3、负责审前调研、审计准备(编制发放审计通知书,编制讨论审计方案,组织审前会议等)工作

4、负责带领审计团队执行审计项目,并对审计质量负责

5、负责审计结果的沟通、确认、复核,审计意见交换及编制审计报告

6、负责组织审后会议并对审计情况进行通报,并发放审计报告

7、负责审计项目档案管理工作(包括审计证据、审计底稿等)

任职要求:

1、熟知财务会计准则、so_法案、内部审计准则、企业内控规范、法律法规等。

2、熟知内部审计、内部控制、风险管理、项目管理、财务管理知识等。

3、精通企业的各项管理制度,熟悉计算机操作办公软件及sap、鼎新、金蝶等管理软件。

4、领导下属、创新能力、精益求精、推动执行、客户导向、团队建设、人际影响 。

5、具有cia、cpa、cics等资格证书。

6、具有3年以上综合审计工作经验,其中1年以上综合审计项目管理经验。

第2篇 系统审计岗位职责系统审计职责任职要求

系统审计岗位职责

岗位职责:

1、cna社大陆、台湾、香港、韩国、马来西亚、新加坡、日本的伞下公司(40社)so_法it领域相关工作pdca实施(计划、自检、培训、咨询对应、监察实施、总结等一系列);

2、协助制定和完善cna社的内部系统审计规章制度及操作手册,参与制定年度审计工作计划;

3、so_信息系统内部审计工作的实施(itgc、itac、访问安全、it安全);

4、对系统审计过程中的发现的问题提出改进建议,督促和跟进整改情况;

5、负责做好有关审计资料的收集、整理、归档工作,制作审计报告书及改善建议书等一系列文件;

6、协助推进集团与伞下公司的信息化建设、对伞下公司提出的内控课题进行咨询服务,提出建设性建议;

7、so_以外其他信息系统审计工作的对应和实施。

岗位要求:

1、具有3-5年it审计、信息化建设项目管理、应用系统开发运维或信息安全相关工作经验;

2、大学本科以上学历,信息管理、审计学相关专业;

3、熟练掌握it审计框架与方法,风险评估,业务流程审核,内部控制等相关知识;

4、熟悉it基础安全知识、运维架构、开发流程,熟悉cobit、iso、网络安全、等保等相关评估标准;;

5、持有国际注册信息系统审计师资格(cisa)或 国际注册信息系统安全专家(cissp)资格(必需);

6、优秀的英文沟通、书写、报告能力,有口语要求;

7、熟悉sap、oracle、sql等软件技术;

8、具有大型企业、会计事务所等it审计或咨询经验优先;具有sap、oracle erp实施管理或主流数据库、操作系统开发维护经验者优先。岗位职责:

1、cna社大陆、台湾、香港、韩国、马来西亚、新加坡、日本的伞下公司(40社)so_法it领域相关工作pdca实施(计划、自检、培训、咨询对应、监察实施、总结等一系列);

2、协助制定和完善cna社的内部系统审计规章制度及操作手册,参与制定年度审计工作计划;

3、so_信息系统内部审计工作的实施(itgc、itac、访问安全、it安全);

4、对系统审计过程中的发现的问题提出改进建议,督促和跟进整改情况;

5、负责做好有关审计资料的收集、整理、归档工作,制作审计报告书及改善建议书等一系列文件;

6、协助推进集团与伞下公司的信息化建设、对伞下公司提出的内控课题进行咨询服务,提出建设性建议;

7、so_以外其他信息系统审计工作的对应和实施。

岗位要求:

1、具有3-5年it审计、信息化建设项目管理、应用系统开发运维或信息安全相关工作经验;

2、大学本科以上学历,信息管理、审计学相关专业;

3、熟练掌握it审计框架与方法,风险评估,业务流程审核,内部控制等相关知识;

4、熟悉it基础安全知识、运维架构、开发流程,熟悉cobit、iso、网络安全、等保等相关评估标准;;

5、持有国际注册信息系统审计师资格(cisa)或 国际注册信息系统安全专家(cissp)资格(必需);

6、优秀的英文沟通、书写、报告能力,有口语要求;

7、熟悉sap、oracle、sql等软件技术;

8、具有大型企业、会计事务所等it审计或咨询经验优先;具有sap、oracle erp实施管理或主流数据库、操作系统开发维护经验者优先。

第3篇 工程建设项目审计岗位职责

招聘人员具体任职要求:

1、建筑工程类相关专业;

2、有路桥工程施工管理工作经验者优先。

第4篇 通信审计岗位职责

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

第5篇 出纳审计岗位职责

岗位职责:

1、资金管理:每日收取营业款和pos单,与日审核对收款情况,盘点库存现金,核对银行流水,编制现金、银行存款余额表,做到账实相符;

2、编制月度预算,向集团申请每月资金下拨款;

3、审核市场营销部每季度销售业绩;

4、指导收银账务处理,确保收银工作正常进行;

5、日常行政管理。

任职要求:

1、财务管理相关专业;

2、具有较强责任感;

3、熟练掌握办公技巧。

第6篇 主任审计岗位职责任职要求

主任审计岗位职责

现场审计主任 君康人寿 君康人寿保险股份有限公司,君康 1.带领或参与审计项目组开展现场审计项目;

2.撰写审计项目底稿,编制或参与编制审计报告文稿;

3.评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;

4.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。

要求:

1、金融、财务、审计等相关专业背景

2、在保险公司/四大会计师事务所/银行、证券等机构从事金融保险审计、合规、风控工作3年以上,熟悉金融保险业务及相关法律法规

3、有cia、cpa、cisa资格之一优先

4、具备较强的职业敏感度和洞察分析能力;具备较强的审计小组现场管理或工作应对能力,善于合作

5.能够适应较长时间的出差.

主任审计岗位

第7篇 质量审计岗位职责

质量审计经理 华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司,华仁药业,华仁 岗位职责:

1.药政法规管理

1.1关注各级药品监管部门网站及动态,完成药政法规的识别和搜集,并组织学习讨论。

1.2识别公司质量体系缺口及提升点,组织药政法规的实施工作,保证体系运行符合法规要求。

1.3负责各级药监部门新法规等征求意见稿的收集、汇总及反馈。

2.自检管理

2.1负责制定年度自检计划。

2.2负责按照年度自检计划组织自检,制定自检方案、组织自检工作,并形成自检报告。

2.3负责跟踪落实检查自检缺陷项的整改情况。

2.4负责自检档案管理及自查工作。

3.飞检

3.1协助药监部门的gmp飞行检查工作。

3.2组织不符合项整改材料编制及整改,追踪整改措施落实情况,形成capa表,存档管理。

4.gmp认证

4.1负责gmp认证上报材料的收集、审核、编制与申报;

4.2组织gmp认证缺陷项整改报告的编制与申报,追踪整改措施落实情况。

4.3负责gmp认证进度的跟踪,按时补交各类资料,确保顺利取得证书。

5.文件体系

5.1负责文件变更的初步审核。

5.2根据gmp要求,制定文件复审计划,并组织实施,出现不符合情况时对文件进行调整。

6.负责公司关键质量模块的日常审计。

7.负责mes系统处方维护管理。

任职要求:

1.大学专科以上学历,药学相关专业。

2.2年以上药品生产管理或质量管理经验,经历过gmp认证。

3.熟练掌握gmp、中国药典、药品管理法相关知识,熟悉产品生产工艺,了解药品相关政策法规。

4.具备较强的计划组织管理能力,具备良好的书面表达能力和沟通能力,有较强的团队领导力,具备一定的学习创新能力。

第8篇 财务/会计/审计岗位职责任职要求

财务/会计/审计岗位职责

职责描述:

1、按时编制财务分析报告,月度资金计划;

2、参与复核各项目各税种的申报、清算、缴纳;

3、了解税务政策信息,参与各项目税收筹划方案;

4、定期分析预算执行情况,提供比较数据;

5、收集、汇总各项目公司提交的工作计划总结;

6、完成领导交代的其他工作任务。

任职要求:

1、财务、金融、经济、管理、统计等相关专业专科以上学历;

2、1年以上财务工作经验;

3、熟悉国家金融政策和财税法规;

4、良好的组织,协调,沟通能力和团队合作精神。

财务/会计/审计岗位

第9篇 审计岗位职责(20篇)

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。

2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。

3、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;配合监察人员进行企业内部审计。

4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。

5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。

6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。

7、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。

8、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

任职要求:

一、造价方向

1.工民建、造价相关专业,大专以上学历,三年以上施工企业预结算及审计相关工作经验;

2.能够独立审核工程成本造价、工程预、决算;

3.熟练掌握广联达造价软件、具有识图能力;

4.熟悉施工现场环境,了解洽商、变更、现场签证相关流程;

5.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、高度责任心、敬业精神。

二、财务方向

1.财务管理、审计相关专业,大专以上学历,三年以上施工企业审计、成本会计工作经验;

2.能够独立审核财、税报表、项目的工程成本以及公司内部相关经营数据;

3.熟练操作办公、财务等软件(erp、金蝶、sap等财务软件)

4.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、协调能力强。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

任职要求:

1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。

审计(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、按照公司规定的内部控制流程、财务制度,负责监督和跟踪各部门、门店日常执行结果;

2、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析,向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告;并负责跟踪审计问题的整改情况;

3、协助部门主管完善、优化公司的内控体系和运作流程;

4、了解并熟悉公司内部的内控流程、财务制度和pos系统;

5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、会计或财务相关专业,专科及以上学历;

2、精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;

3、工作主动性强,能够按时按质完成审计工作;

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、 负责拟制六十所审计工作计划,完成六十所下达的审计工作项目。

2 、负责拟制六十所内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证六十所各部门、各分公司规范运作。

3 、拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度

任职要求:

1、根据审计法、会计法等相关制度,对六十所的财务收支、年度财报表进行内部审计。

2、负责监督、检查六十所内部控制制度的执行情况。

3、负责对六十所资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。

4、负责对六十所的主要行政领导进行离任经济责任审计。

5、负责对六十所的经济活动进行监督。

6、负责对六十所指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。

7、负责汇总审计信息、统计报表,通报审计工作的情况和存在的问题

审计(岗位职责)

[英语要求:英语一般][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责: 1.负责组织拟投资项目公司的初期财务尽职调查和评估; 2.负责与法务专业人士联系,完成在财务和法律上的尽职调查; 3.负责对获得投资的公司进行定期审计,协助被投资企业按照上市公司的要求完善财务管理制度和公司治理架构; 4.积极配合投资经理完成项目的投资谈判、签约、投资结果评估等工作。 任职资格: 1.国家重点院校(或教育部认可的国外大学)全日制本科以上学历,会计、金融等相关专业年龄40岁以下; 2.会计、财务管理知识全面,熟悉会计、税务及上市规则,具备注册会计师或高级会计师资格优先; 3.具备3年以上基金公司审计工作经验。有会计事务所5年以上审计工作经验,做过公司发行上市审计优先; 4.工作地点:北京

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司相关财务管理;

2、组织实施公司内部审计工作;

3、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、财务、会计、审计等经济类相关专业,大学本科及以上;

2、中级会计职称及以上,35岁以下;

3、三年以上工程类公司财务总账经验或五年以上工程类公司成本管理、预算管理等经验;

4、熟悉国家相关财经法规,熟悉财务工作流程;

5、熟悉公司财务核算和财务管理业务;

6、精通工程项目会计核算,能够全程监管工程项目的招投标、工程施工及工程决算等各环节的财务相关工作。

7、精通编制会计报表和财务分析;

8、工作认真负责,沟通协调能力强,能适应较高强度的工作。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、制定和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务。

编写内部审计计划和方案;负责公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。

2、按照公司规定的内部控制流程和财务制度,监督及跟踪各部门日常执行结果。

3、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制。

4、审核财务收支情况、经济合同执行情况、经济效益情况、财务报表,财务预决算表等;编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全。

5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行。

6、收集、整理、归档保管各类审计档案和资料。

7、管理层临时交办的其他工作。

任职要求:

1、 性别不限,本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业,中级审计师或中级会计师资格。

2、 5年以上工作经验,其中2年以上企业内控及审计相关工作经验,从事过上市公司的内部合规控制及控制框架的建立。

3、 精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。

4、 具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。

5、 熟练使用金蝶、用友、oracle、sap、office等软件;具备较强的公文写作能力和口头表达能力。

6、 具备良好的英语听说读写能力,能适应出差。

7、 有从事证券实盘操作经验和审计部门或会计师事务所、律师事务的工作经验的优先考虑。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助项目负责人对公司内部进行审计,对审计过程中发现的问题提出改进意见,并进行跟踪处理。

2、实施具体审计业务,对审计结果出具客观公正的审计报告

审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作

任职要求:

1、会计、审计等相关专业,大专以上学历,三年以上从事会计、审计工作经验。

2、持有会计中级职称或相关执业资格证书

3、具有工作积极性、主动性、工作踏实,认真负责,良好的沟通协调能力和团队协作精神,有责任心和毅力、

4、文字表达能力好,执行力强。

审计(岗位职责)

[招聘部门:健康管理部]

职位描述

1、协助制定审计计划、内控计划并组织实施;

2、责常规审计及专项审计过程中审计工作方案、底稿、报告复核及业务质量把控;

3、协助审计部负责人对部门员工进行业务培训及指导,帮助能力培训;

4、协助制定审计监督制度和编写审计手册、内部管理手册;

5、组织实施内控与风险相关培训,推动内控文化建设.

任职资格:

1、审计、金融、会计、经济管理等相关专业本科以上学历;

2、5年以上工作经验,其中有年以上内控相关工作经验,有上市公司审计、内控、风险管理等工作经历者优先;

3、持有审计师、cpa、cia或acc资格证书.

审计(岗位职责)

职位描述

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

其它薪资福利

保险 节日福利 8小时工作制

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

任职资格:

1、会计相关专业,大专以上学历;

2、1年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;

3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;

4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;

5、熟练应用财务及office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;

6、具有良好的沟通能力;

7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2.协助审计主管编写内部审计计划;

3.规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4.收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

5.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据。

任职要求:

1.审计专业全日制本科及以上学历;

2.具有财会、审计等相关工作经验2年以上者优先;

3.精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;

4.较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5.诚实守信、工作严谨认真,具备良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

审计(岗位职责)

职位描述

1、对公司财务管理制度建设和制度执行情况进行监督检查,负责审计公司财务制度执行的有效性,及时发现存在的问题和风险,并针对问题提出整改措施;

2、负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案;

3、负责对公司所属竣工基建、技改项目进行审计;

4、对公司所属业务部门实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价结论;

5、负责对公司所属业务部门主要经营者进行任期经营业绩和离任审计、定期对公司所属单位进行月度及年度业绩考核和经营目标责任考评审计;

6、完成上级领导交办的其他工作。

其它薪资福利

保险 公积金 提供住宿 餐补/工作餐 班车接送

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助董事长建立健全集团公司内部审计体系;

2、组织实施集团公司内财务、项目、内控流程等审计,并出具审计报告;

3、负责集团公司所有财务规范化管理工作的组织实施和检查、考核工作;

4、熟悉和掌握集团公司财务及审计情况,及时向董事长反映并提出建议和意见;

任职要求:

1、25-45岁,熟悉财务管理流程,本科及以上学历,审计、财务、工商管理等相关专业优先;

2、严谨细致,思路清晰,熟悉商务接待工作,能承受一定的工作压力;

3、良好的组织、协调、沟通能力,执行力强;

4、具备较强的交往能力,工作有条理,细致、认真、有责任心,办事严谨;

审计(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1.每月与分中心核对销售收入,发放付款通知书,

2.审核分中心成本费用支出的合规性,

3.每月针对分中心的销售收入的完整性进行实地审计,

4.编制实地审计底稿,出具实地审计报告,整理归档审计资料,

5.每月对分中心财务进行远程财务培训,

6.每周对全国销售收入进行统计分析,

7.上级领导交代的其他工作事项。

任职要求:

1.会计、审计等相关专业,本科以上学历,

2.一年以上财务或者审计相关工作经历,

3.为人正直,忠厚,有较高的职业道德和素养,较强的原则性,

4.较强的沟通能力,敏锐的观察力、洞察力和判断力,

5.可接受每月大概7天左右的外地出差。

审计(岗位职责)

职位描述

招聘单位:英利集团有限公司(总部)

岗位职责:

1、负责编制审计工作底稿;

2、负责编制审计报告;

3、参与经营效益和管理绩效审计;

4、参与内控制度的健全性、合理性及实施有效性审计;

5、参与特殊事项的专项审计和负责人的离任审计;

6、法律法规规定和集团权力机构要求办理的其他事项。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、会计专业;

2、具有相关的审计工作能力,了解相关法律法规;

3、工作细致、严谨、具有较强的工作热情和责任感;

4、有较好的书面表达和沟通能力。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理临时交办的其他任务。

任职要求:

1、本科以上学历,财务管理内专业毕业;

2、有5年以上同职岗位工作经验,其中3年以上会计师事务所审计经验;

3、敬业,原则性强。

审计(岗位职责)

职位描述

1、参与筛选项目

参加项目筛选,针对项目风险情况做好整体把握,针对项目管理层面提出切实可行措施。

2、项目尽调审计

2.1 针对项目进行实施尽调审计,核对项目公司相关财务信息和财务状况。

2.2审计后,提出项目情况概述及项目是否可可行的审计意见,形成《项目尽调报告》,并上报部门负责人。

3、 项目放款后管理工作

3.1 负责项目公司支出、用印的审批及协调工作;

3.2 审核报送项目监管数据表和月度监管报告;

3.3 监管项目未完重大事项的办理进程并记载重大事项;

3.4 监管项目进行中包括资金运用情况、还款来源变动情况、施工进度情况等。

审计师发现实际情况与签订协议及尽调报告存在重大差异时,及时上报业务部门和投资部门的负责人。

3.5 风险预警

审计师根据月度项目数据表和月度情况报告,结合尽调报告和签订协议每月对项目的风险进行分析并形成风险分析。分析风险主要在资金的使用情况、销售状况、项目公司的经营状况等几方面进行。

3.6 项目管理资料和档案的管理

在进行日常审批时应做好审批登记,支出审批按照协议的类别做好分类登记和统计,有特殊情况需备注;销售用印做出统计,并统计出销售额和回款情况;对于协议中应有销售收入资金流入部分,如果实际流入和预测相差较大,应提示风险;项目管理过程中发生的特殊事项、非常规事项做好大事记录。

3.7贷款业务实地专项贷后检查

(1)定期贷后检查,原则上严格执行每季度进行实地贷后检查,检查内容:

① 与相关人员进行沟通项目情况,项目实际控制人、相关涉及的政府部门及银行等。主要定期了解实际控制人对于项目的未来计划、现状的想法思路;

② 审核项目情况。检查期间的销售情况,及回款情况,与项目方财务及数据进行核对;

③项目的抵质押物状况。若有抵质押物的需要对抵质押物的现状、价值变动、权属变动等情况进行检查;

④项目对外或有负债情况。根据项目公司的财务状况及销售状况,检查企业对外是否产生或有负债;

⑤目前项目风险分析及进展建议。针对本次实地检查的内容进行汇总分析,对于风险进行提示,并对于后期的项目进展情况提出行之有效的建议。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责对集团内部及各基地事业部的财务内部审计工作;

2、发现问题,提出解决意见并追踪落实

任职资格:

1、有审计工作经验;

2、中级会计师从业资格证或者审计师从业资格证;

2、偶尔能出差;

3、工作效率高,能承受压力。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:主要负责受上级单位(国资委、集团等)委托,对本企业进行的经济责任审计工作。

任职要求:1、本科及以上学历,审计、财务管理、会计相关专业。

2、长期从事经济责任审计、专项审计工作,具有相关工作经验。

第10篇 预决算审计岗位职责任职要求

预决算审计岗位职责

岗位职责:

1、熟悉新能源汽车项目的投标规则相关政策文件及规定。

2、熟悉新能源汽车各种材料市场价格,对投标报价做出决策和建议。

3、编制新能源汽车造价估算、概算、施工图预算、投标报价文件。

4、根据部门经理的工作计划,及时提供准确的工程量清单、成本测算及投标报价,能独立负责参与投标分析、议标分析、谈判等工作。

5、参与与分包商的合同谈判、商务谈判。

6、审核项目部提交结算文件,跟进、追踪并提出意见。岗位职责:

1、熟悉新能源汽车项目的投标规则相关政策文件及规定。

2、熟悉新能源汽车各种材料市场价格,对投标报价做出决策和建议。

3、编制新能源汽车造价估算、概算、施工图预算、投标报价文件。

4、根据部门经理的工作计划,及时提供准确的工程量清单、成本测算及投标报价,能独立负责参与投标分析、议标分析、谈判等工作。

5、参与与分包商的合同谈判、商务谈判。

6、审核项目部提交结算文件,跟进、追踪并提出意见。

预决算审计岗位

第11篇 安全审计岗位职责

安全审计岗 中移信息技术有限公司 中移信息技术有限公司,中国移动有限公司,中移 职责描述:

1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等,完善审计工作标准和工作流程;

2、负责年度审计计划的制定和执行,并具备独立审核,出具审计结果报告,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行,保障信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性;

3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;

3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的组织、执行检查和运营管理工作;

4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;

5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。

6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。

任职要求:

教育:要求大学本科及本科以上学历,计算机或信息安全或统计与数据分析等相关专业。

知识:要求熟悉计算机基础理论;熟悉安全审计理论及应用;熟悉日志采集、流量采集技术理论及应用;熟悉大数据分析相关技术,熟悉数据分析模型构建;熟悉相关标准(如iso2700_,itil等);

技能:具备中大型企业安全审计、安全体系测评评价工作经验,可独立负责组织管理实施安全审计等专项工作,包括计划方案制定、过程执行、报告编制、结果跟踪等;具备安全审计系统建设及推广工作经验;具备大数据分析及数据安全建模能力;熟悉各类数据采集工具、采集检测测试工具、安全审计工具等;

经验:5年以上安全审计、数据分析工作经验,至少2年以上业务管理类、系统维护、系统运营类或系统建设类工作经验。

资质:具备cisa、cisp、cissp、iso27001认证优先。

第12篇 内部控制审计岗位职责任职要求

内部控制审计岗位职责

岗位职责:

1、根据年度内部控制审计计划和审计清单,编制内部控制审计方案,依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。

2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。

3、推动和监督审计发现问题的改进落实,与改进责任人积极配合,确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。

4、定期出具内部控制审计报告,并协助总办发布后续整改报告,供管理层决策

任职要求:

1、本科及以上,5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验,能独立执行内部控制审计。

2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。

3、原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通能力与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力

内部控制审计岗位

第13篇 税务审计岗位职责

税务审计 立信会计师 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所(分支机构) 岗位职责:

1、协助上级领导完成税审工作;

2、与客户进行良好的沟通,保持客户关系;

3、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

1、 会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;

2、抗压能力强,有一定的事业心及责任心;

3、具有良好的沟通能力和团队精神;

4、优先条件:具有一年以上大中型税务师事务所工作经历或注册税务师执业资格。

第14篇 高级审计岗位职责任职要求

高级审计岗位职责

工作职责:

1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

3、梳理、完善业务流程和制度,,对公司内控体系实施评估;

4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

工作职责:

1、负责对公司体系内的财务收支、工程项目等进行专项审计;

2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

3、梳理、完善业务流程和制度,,对公司内控体系实施评估;

4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

高级审计岗位

第15篇 财务内控审计岗位职责任职要求

财务内控审计岗位职责

咨询助理(内控、风险管理、会计、财务、审计、信息系统、社会责任、人力资源、法律) 锐思咨询 上海立信锐思信息管理有限公司,立信锐思职位描述:

1、协助咨询顾问对客户所在行业进行调查和分析,包括公司经营模式分析、管理方式、业务流程;

2、协助咨询顾问对客户的财务数据进行分析,了解公司的实际经营效果;

3、协助咨询顾问对客户现有管理模式中的可提升点提出管理建议;

4、参与小组讨论并协助咨询顾问完成对客户的分析报告、流程梳理建议和管理提升建议;

5、协助咨询顾问对管理建议进行落实和跟踪;

6、其他咨询支持性工作。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历;经管类专业、学生干部优先,通过cia/cpa考试者优先;

2、有较强的主动学习能力、沟通交流能力和文字表达能力;

3、有较强的逻辑思考和分析能力;

4、有极强的适应能力、抗压能力、责任心和敬业精神。

财务内控审计岗位

审计岗位任职要求15篇

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