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岗位职责是什么
财务审核岗位是企业财务管理的关键组成部分,主要负责对企业内部的各项财务活动进行严谨的审查与评估,确保财务数据的准确性和合规性,为企业的经营决策提供可靠依据。
岗位职责要求
1. 具备扎实的财务专业知识,熟悉会计准则、税法及相关法规。
2. 精通财务分析技巧,能够识别潜在的财务风险。
3. 具有高度的责任心和职业道德,保守商业秘密。
4. 优秀的沟通能力,能有效协调各部门间的合作。
5. 熟练使用财务软件和办公自动化工具。
岗位职责描述
财务审核员在日常工作中,需细致核对公司账目,包括但不限于收入、支出、资产、负债等各项财务指标,确保其真实无误。他们需要对原始凭证进行审核,验证交易的合法性,同时分析财务报表,揭示潜在的财务问题和管理漏洞。此外,他们还需参与预算编制、成本控制及内部审计工作,提供改进建议,以提升财务管理效率。
有哪些内容
1. 凭证审核:核实会计凭证的真实性、完整性,确保会计信息的准确性。
2. 财务报表审计:分析资产负债表、利润表、现金流量表等,确保报表的公允表达。
3. 合规性检查:确保公司的财务活动符合相关法律法规和内部政策。
4. 预算监控:跟踪预算执行情况,及时发现并预警超预算或异常支出。
5. 成本控制:参与成本核算,提出降低成本、提高效益的建议。
6. 风险评估:识别财务风险,提出风险防控措施。
7. 内部审计:定期进行内部财务审计,查找并纠正管理漏洞。
8. 报告编写:编写财务审核报告,向管理层汇报审核结果和建议。
9. 跨部门协作:与销售、采购、生产等部门协作,确保财务数据的完整性和一致性。
10. 流程优化:参与财务流程改进,提升财务工作效率。
财务审核岗位的工作内容丰富多样,要求员工具备专业的财务知识和敏锐的风险意识,以维护企业财务健康,推动企业稳健发展。
财务审核岗位职责范文
第1篇 财务审核师岗位职责
任职资格:
1、财务管理相关专业;
2、熟悉财务管理、会计核算、稽核审计、税务、进销存管理等有关制度;
3、熟悉iso管理体系;
4、较强的文字表达能力,熟练使用word、e_cel等各类办公软件。
工作职责:
1、财务类单据审批;
2、发现财务管理中的问题,持续改进作业方法;
3、将作业流程、管理制度形成书面受控作业文件;
4、核查有没有使用政府优惠政策;
5、对图腾各公司做财会合规审查并提建议。
第2篇 财务审核专员岗位职责
高级财务专员(费用审核方向) 中大咨询 广州市中大管理咨询有限公司,中大咨询,中大 职责描述:
1、 负责日常报销的审核和帐务处理工作,确保报销事项的真实性和合规性;
2、 负责对各项费用的统计分析,按时向相关部门与领导提供相关数据,发现问题及时反映并提出处理建议;
3、持续完善费用报销流程和管理制度,加强费控管理,确保流程高效;
4、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
学历要求:本科及以上学历,金融、会计、财务管理相关专业背景;
2、工作经验:具备3年以上相关工作经验;
3、核心胜任力:熟悉中国会计准则和财税法规,具备良好的沟通和协调能力,扎实的财务管理能力和数据统计分析能力,较强的抗压能力;
4、技能要求:能熟练操作金蝶财务软件、office办公软件和oa等通用软件;
5、优选条件:已考取中级会计师资格证、cma、cpa等。
第3篇 财务审核员岗位职责
岗位职责:
1、对于票据传递及时性
2、当天票据必须清理提交
3、每天送达到仓储部的票据要求准确和完整
4、每天核现金发货单的单价及金额,按发货金额收款,加盖财务结算章,将发货清单转至仓储部
5、每天对验收入库单进行审核提交。要求按时按规定派送入库单到各部门
6、每天对销售清单进行审核提交盖章,送交各部门
7、每天对于购进销售价格有调整的单据要求有有关人员签字再进行提交
8、每周对于签收联收回整理
9、每周门店银行pos机刷卡数据的核对工作
10、每月5号前出各销售二部销售清单汇总表
11、每月完成不合格药品报损清单的审核提交工作
任职要求:
工作仔细认真,态度亲和,有很好的服务意识
第4篇 上海海洋大学财务审核岗位职责
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法,坚持原则,秉公办事,做到忙而不乱,遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作,做到手续严密清楚,数字有根有据,内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理;对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证,应予以退回,要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
第5篇 财务审核主管岗位职责
财务主管(费用审核方向) 和信贷 和信电子商务有限公司天津科技分公司,和信贷,和信 岗位职责:
1.负责编制和完善公司报销相关制度和规定;
2.严格按照报销规定及审批权限审核内部员工报销单据 ;
3.及时清理报销相关的往来款项、发票管理等事项;
4.月末费用差异分析及费用统计报表等;
5.针对费用报销组织培训,规范报销单据填写,审批对违反规定或不合格的单据应拒绝受理;
6.完成领导临时分配的其它任务。
任职要求:
1.年龄25-40岁之间,本科及以上学历,财务管理,金融,投资相关专业,3年以上相关工作经验;
2.熟悉财务报销控制流程、熟悉相关的税收法律制度;
3.能够积极主动主动学习、发现解决问题,具有一定的抗压能力;
4.沟通协调能力较强,具有较强的执行能力,具有较强的责任心和进取心,具备良好团队合作意识和敬业奉献精神;
5.熟练使用e_cel、ppt等办公软件。
第6篇 财务审核岗岗位职责
集团财务共享中心-费用审核岗 蔷薇控股股份有限公司 蔷薇控股股份有限公司,蔷薇控股 职责描述:
1、及时收集整理费用报销及发票管理的最新法规和政策要求,落实及更新公司相关财务报账管理要求,做好政策宣讲;
2、按照公司财务报账规范和发票管理的相关要求,对公司员工报账的日常开支报销凭证进行审核、扫描及登记;
3、财务系统相关财务开支及报销管理的日常操作和维护;
4、会计凭证、会计报表、纳税申报表等会计档案的归档、整理和保管工作;
5、公司交办的其他相关工作。
任职要求:
1、 专业要求:财务会计相关专业,熟悉企业财务报销相关流程、发票管理相关要求,具备财务、会计从业资格者优先;
2、年龄要求:30岁以下;
3、相关工作经验要求:2年以上。
第7篇 财务审核岗位职责
财务审核经理 职位名称 财务审核经理
所属部门 财务成本审核部
直属上级 香港总部
岗位职责:
与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;
审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;
参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督,参与公司特殊的合同签订;
负责对具体经济责任实施审计,组织审计公司内部整体账务情况,监督违反国家财经法规和非正常经济行为;
按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;
组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
组织监督、评估公司运营状况,并组织制订审计规划和年度审计计划;
实施内控审计、实施成本审核检查与分析,出具审计报告,提出改进建议并跟进改进实施,并建立对审计监督成果的绩效评估体系。
任职要求:
财会、审计相关专业本科及以上学历;拥有cpa或acca证书;
十年以上会计事务所审计或企业财务管理工作经验,其中三年以上经理级工作经验;
会计、审计、风险管理及内部监控等专业知识扎实;
良好的中英文书写能力及口语能力;
组织能力好,沟通能力强;
有四大会计师事务所或外资公司工作经验优先考虑。 职位名称 财务审核经理
所属部门 财务成本审核部
直属上级 香港总部
岗位职责:
与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;
审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;
参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督,参与公司特殊的合同签订;
负责对具体经济责任实施审计,组织审计公司内部整体账务情况,监督违反国家财经法规和非正常经济行为;
按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;
组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
组织监督、评估公司运营状况,并组织制订审计规划和年度审计计划;
实施内控审计、实施成本审核检查与分析,出具审计报告,提出改进建议并跟进改进实施,并建立对审计监督成果的绩效评估体系。
任职要求:
财会、审计相关专业本科及以上学历;拥有cpa或acca证书;
十年以上会计事务所审计或企业财务管理工作经验,其中三年以上经理级工作经验;
会计、审计、风险管理及内部监控等专业知识扎实;
良好的中英文书写能力及口语能力;
组织能力好,沟通能力强;
有四大会计师事务所或外资公司工作经验优先考虑。