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审计负责岗位职责4篇

更新时间:2024-05-19 查看人数:57

审计负责岗位职责

岗位职责是什么

审计负责人是企业内部控制系统的关键角色,主要负责确保公司的财务报告准确无误,遵守相关法律法规,并通过系统性的审计活动提升组织的运营效率和风险管理。

岗位职责要求

1. 具备扎实的会计和审计专业知识,熟悉国内外审计准则及企业财务法规。

2. 拥有出色的领导力,能够指导和管理审计团队,推动审计项目的顺利进行。

3. 精通数据分析和风险评估,能识别潜在的业务问题和改进点。

4. 具备良好的沟通技巧,能有效地与各级管理层和跨部门协作。

5. 保持高度的职业道德和诚信,维护审计的独立性和客观性。

岗位职责描述

审计负责人在日常工作中,扮演着监督者和顾问的角色。他们不仅要规划和执行审计计划,还要对审计结果进行深入分析,提供改进建议。此外,他们需定期向高层管理层汇报审计状况,确保管理层了解组织的财务健康状况和潜在风险。

有哪些内容

1. 制定审计策略:审计负责人需制定年度审计计划,确定审计范围、方法和时间表,以覆盖关键业务领域和潜在风险点。

2. 组织审计工作:分配审计任务,指导团队成员进行现场审计,确保审计流程的规范性和有效性。

3. 评估风险:通过对财务数据和业务流程的深入分析,识别潜在的风险,提出预防和控制措施。

4. 报告与沟通:编写审计报告,清晰呈现审计发现和建议,与管理层进行有效沟通,推动问题解决。

5. 内部控制审查:评估和测试内部控制系统,确保其有效性和合规性,提出改进建议以强化组织的内部控制。

6. 培训与发展:为审计团队提供培训,提升专业技能和知识,促进团队的持续发展。

7. 协调外部审计:与外部审计机构合作,协调审计工作,确保内外部审计的一致性和完整性。

8. 跟进审计建议:跟踪审计建议的落实情况,评估改进效果,确保问题得到妥善解决。

作为审计负责人,他们需要不断适应企业环境的变化,关注行业动态,以前瞻性的视角来提升审计工作的价值,为企业决策提供有力的支持。他们还应积极参与企业战略规划,从审计角度为企业的长期发展提供专业意见。

审计负责岗位职责范文

第1篇 审计负责人岗位职责

审计部负责人 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司,雪峰科技,雪峰 职责描述:

1.负责公司内部审计体系的规划并组织实施,确保内部控制措施和程序的完整性和有效性

2.组织制定年度内部审计计划, 对公司及所属参控股公司的经营管理开展各项审计监督检查工作,并对整改事项进行跟踪管理

3.建立健全审计制度体系、审计业务规范和审计工作流程,制定和完善审计管理及内部控制制度

4.总体掌控审计项目进展,指导部门人员开展工作,对部门人员进行培训和绩效提升;

5.审核审计报告,就重大问题向相关领导报告;针对审计发现问题,同相关部门及领导进行沟通,为公司治理和风险控制提供补救指导和纠正措施,促进问题有效整改;

6.定期向公司领导和董事会审计委员会汇报内审进度、发现的重大问题和风险,以及纠正措施的执行情况,并提供有关财务管理、内部控制管理等方面的专项建议,提高公司综合管理水平,发挥审计职能作用;

7.接受部门内部和外部的咨询,提供专业意见;

8.评价公司的内控情况,协助配合外部审计,以保证外审时重大风险零发现;

9.主持审计委员会和监事会日常工作;

任职要求:

1.大学本科以上学历,财务、审计、经济等相关管理专业;

2.40岁以下,5年以上会计师所、大中型企业、集团公司、上市公司内、外审计、内控管理工作经验;

3.持有中级会计师或cia或cpa证书;

4.熟练掌握审计知识、工具、技能,熟悉现代企业经营管理;能够熟练独立开展财务、内控、经济效益、经济责任等审计工作;

5.具有良好的团队管理经验,较强的逻辑思维能力、沟通协调能力、组织管理能力、执行能力及计划能力,作风严谨、为人正直、有责任心,严守公司保密制度,处事公正、正直。

第2篇 会计师事务所审计负责人岗位职责任职要求

会计师事务所审计负责人岗位职责

审计项目负责人(中新石林会计师事务所aud team 1) 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司,中瀚石林 responsibilities:

1.act as the audit in-charge for larger clients to perform the briefing and lead the team to deliver the audit

2.work on other assurance engagements such as review, agreed-upon-procedure; internal audit, due-diligence, internal control

3.assisting managers / senior managers in leading a team of professionals in carrying out audit fieldwork and assurance assignments

4.maintain regular communication with the line manager, partner and client on issues and the progress of the engagement

requirements:

1.qualified accountant with at least 5 years audit e_perience with a major firm

2.appropriate professional qualification i.e. cicpa, acca or other equivalent is a must

3.high proficiency in english, both verbal and written

4.good client relationship management skills

5.good problem solving and decision making skills

you will enjoy the stone forest corporate culture of “work hard play hard” and working with a closely knitted team of colleagues in china and singapore.

会计师事务所审计负责人岗位

第3篇 会计师事务所审计负责人岗位职责

审计项目负责人(中新石林会计师事务所aud team 1) 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司,中瀚石林 responsibilities:

1.act as the audit in-charge for larger clients to perform the briefing and lead the team to deliver the audit

2.work on other assurance engagements such as review, agreed-upon-procedure; internal audit, due-diligence, internal control

3.assisting managers / senior managers in leading a team of professionals in carrying out audit fieldwork and assurance assignments

4.maintain regular communication with the line manager, partner and client on issues and the progress of the engagement

requirements:

1.qualified accountant with at least 5 years audit e_perience with a major firm

2.appropriate professional qualification i.e. cicpa, acca or other equivalent is a must

3.high proficiency in english, both verbal and written

4.good client relationship management skills

5.good problem solving and decision making skills

you will enjoy the stone forest corporate culture of “work hard play hard” and working with a closely knitted team of colleagues in china and singapore.

第4篇 审计负责人岗位职责任职要求

审计负责人岗位职责

审计负责人 岗位描述:

1. 根据公司整体战略规划,负责对公司及其控股子公司审计体系建立,完善并健全内部审计制度;

2. 制定年度内控内审计划,组织对公司及控股子公司实施内部审计工作(主要包括:常规审计、财务审计、离任审计、专项/特定审计等);

3. 识别公司内部管理及业务和财务领域的风险点,制定审计计划,编写审计程序并组织实施

4.检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;

5.审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;

6.参与并购项目的尽调、评估投资风险。

任职要求:

1.45岁以下,本科及以上学历,会计、审计等相关专业,具备cpa和cia资格优先;

2.具有上市公司审计业务经验,能够独立组织实施大型项目审计工作;

3.熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉国家的税务、会计、审计法律法规;

4.具备较强的沟通协调能力,有较强的判断和决策能力;

5.工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。 岗位描述:

1. 根据公司整体战略规划,负责对公司及其控股子公司审计体系建立,完善并健全内部审计制度;

2. 制定年度内控内审计划,组织对公司及控股子公司实施内部审计工作(主要包括:常规审计、财务审计、离任审计、专项/特定审计等);

3. 识别公司内部管理及业务和财务领域的风险点,制定审计计划,编写审计程序并组织实施

4.检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;

5.审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;

6.参与并购项目的尽调、评估投资风险。

任职要求:

1.45岁以下,本科及以上学历,会计、审计等相关专业,具备cpa和cia资格优先;

2.具有上市公司审计业务经验,能够独立组织实施大型项目审计工作;

3.熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉国家的税务、会计、审计法律法规;

4.具备较强的沟通协调能力,有较强的判断和决策能力;

5.工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。

审计负责人岗位

审计负责岗位职责4篇

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