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岗位职责是什么
集团审计岗位是企业内部的重要组成部分,主要负责对集团公司的财务、运营、治理等方面进行独立、公正的审查和评估,确保公司的合规经营和风险管理。
岗位职责要求
1. 具备扎实的审计理论知识和实践经验,熟悉国内外审计准则及法律法规。
2. 精通财务会计知识,能深入理解公司业务流程和风险点。
3. 具备优秀的分析能力和问题解决技巧,能够发现潜在问题并提出改进建议。
4. 良好的沟通协调能力,能有效与各部门合作,推动审计工作的顺利进行。
5. 高度的职业操守和保密意识,保证审计工作的公正性和客观性。
岗位职责描述
集团审计人员在日常工作中,需对公司的各项业务活动进行审查,包括但不限于财务报表、内部控制、投资项目、采购流程等。他们需要通过深入调查和数据分析,揭示可能存在的风险和不合规行为,为管理层提供决策依据。审计人员还需评估现有制度的有效性,并提出优化建议,以提升公司的运营效率和风险防控能力。
有哪些内容
1. 审计计划与执行:制定年度审计计划,根据计划开展审计项目,包括财务审计、运营审计、专项审计等。
2. 内部控制评估:检查和评价公司的内部控制体系,确保其健全性和有效性,防止欺诈和错误发生。
3. 风险管理:识别和评估公司面临的风险,提出风险应对策略,协助建立和完善风险管理体系。
4. 报告与沟通:编写审计报告,向管理层和董事会汇报审计结果,提出改进措施;与各部门保持良好沟通,确保审计建议的落实。
5. 项目参与:参与重大投资、并购等项目的尽职调查,确保交易的合理性和合规性。
6. 培训与指导:为公司员工提供审计知识培训,提高全员的风险意识和合规性。
7. 监督与跟踪:对审计发现问题的整改情况进行监督,确保问题得到及时解决。
集团审计岗位是保障企业健康运行的关键角色,通过专业严谨的工作,促进公司的持续改进和健康发展。
集团审计岗位职责范文
第1篇 集团审计主管岗位职责任职要求
集团审计主管岗位职责
岗位职责:
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求:
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计主管岗位
第2篇 集团审计总监岗位职责
集团审计总监 江西赣电投资集团有限公司 江西赣电投资集团有限公司,赣电 1、制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、负责公司投资项目的财务尽职调查、风险评估和部门运作,向公司董事会和集团总裁汇报。
3、负责集团内部区域/项目公司财务收支审计、经济责任审计以及工程审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
4、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
5、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
6、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
7、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
任职要求:1、全日制本科学历,审计学、财务、成本等相关专业;
2、10年以上相关工作经验,3年以上集团或大型区域总部审计负责人工作经验,具有大型房地产集团审计工作经验者优先;
3、精通审计相关的法律法规,熟悉集团各项规章制度,熟悉财务知识、审计知识,了解房地产企业运营流程;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力、沟通能力、下属培育能力,可以适应出差
第3篇 集团审计岗位职责任职要求
集团审计岗位职责
岗位职责:
1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
任职要求:
1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
2、工作经验:
5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
3、年龄:30岁左右。
4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
5、沟通关系(内部/外部):
(1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
(2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
(3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
集团审计岗位
第4篇 集团审计岗位职责
集团审计总监 负责集团相关部门的统筹管理,协调和不同部门之间的管理工作,以提高公司决策效率,完成既定的战略目标。
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、参与内部控制审计相关的其他工作。 负责集团相关部门的统筹管理,协调和不同部门之间的管理工作,以提高公司决策效率,完成既定的战略目标。
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、参与内部控制审计相关的其他工作。
第5篇 集团审计经理岗位职责任职要求
集团审计经理岗位职责
职责描述:
1、财务类相关专业,大学本科学历,有会计师、审计师资格优先;
2、年龄35岁以下,两年以上内部审计工作经验,农牧业、制造业工作经验优先;
3、熟悉国家财务政策、内审准则、会计准则、及相关法律法规等,熟练运用专业知识能力;
4、较强的团队协作及沟通协调能力;敏锐的职业判断能力、审计洞察能力;优秀的书面写作和口头表达能力;
5、熟练使用办公软件,熟悉erp、sap、用友等信息系统相关知识;
6、能适应频繁出差;
任职要求:
1、财务类相关专业,大学本科学历,有会计师、审计师资格优先;
2、年龄35岁以下,两年以上内部审计工作经验,农牧业、制造业工作经验优先;
3、熟悉国家财务政策、内审准则、会计准则、及相关法律法规等,熟练运用专业知识能力;
4、较强的团队协作及沟通协调能力;敏锐的职业判断能力、审计洞察能力;优秀的书面写作和口头表达能力;
5、熟练使用办公软件,熟悉erp、sap、用友等信息系统相关知识;
6、能适应频繁出差;
集团审计经理岗位
第6篇 集团审计部经理岗位职责任职要求
集团审计部经理岗位职责
职责描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。
3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。
7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
任职要求:
1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;
2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;
3、定居佛山,有小车代步。
集团审计部经理岗位
第7篇 集团审计部经理岗位职责
荣怀集团审计部经理 荣怀集团有限公司 荣怀集团有限公司,荣怀 岗位职责:
1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。
2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。
3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。
4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。
5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。
6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。
7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。
8、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;
2、有注册会计师、审计师资格证者优先;
3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。
4、品行端正,过往无违法违纪行为。
第8篇 集团审计总监岗位职责任职要求
集团审计总监岗位职责
岗位职责:
1、组织建立违纪监察体系,确定反违纪舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
2、对集团及子公司离任的重要岗位工作人员在任期内的经济活动和履职情况进行审计;
3、执行专项内部审计计划,形成审计报告;
4、开发审计程序和方法,总结和编写审计案例;
5、通过专业的调查技巧和合法有效的调查方法分析相关证据,对违反员工职务准则的行为进行识别、调查、报告和处罚。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务或法律专业,有相关经验者,专业不限。
2、5-7年的审计工作经验,在公安、检察院或监察部门等国家机关有从业经验者优先;
3、较强的逻辑思维,工作主动性强,沟通能力强。
4、能够适应出差安排。岗位职责:
1、组织建立违纪监察体系,确定反违纪舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
2、对集团及子公司离任的重要岗位工作人员在任期内的经济活动和履职情况进行审计;
3、执行专项内部审计计划,形成审计报告;
4、开发审计程序和方法,总结和编写审计案例;
5、通过专业的调查技巧和合法有效的调查方法分析相关证据,对违反员工职务准则的行为进行识别、调查、报告和处罚。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务或法律专业,有相关经验者,专业不限。
2、5-7年的审计工作经验,在公安、检察院或监察部门等国家机关有从业经验者优先;
3、较强的逻辑思维,工作主动性强,沟通能力强。
4、能够适应出差安排。
集团审计总监岗位
第9篇 集团审计专员岗位职责
集团审计部财务审计专员 红星美凯龙家居 红星美凯龙家居集团股份有限公司,上海美凯龙,红星美凯龙,红星美凯龙官网,红星美凯龙家居,美凯龙,美凯龙家居,美凯龙 工作内容:
1.负责拟订审计计划方案,完成审计现场工作。
2.按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。
3.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
4.获得审计证据,建立审计管理档案。
5.整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿。
6.协助建立和改善审计流程和风险体系。
7.协助调查员工投诉及营私舞弊。
任职资格:
1.大学本科以上学历(条件优秀的可以放宽到大专);
2.具有二年以上审计或总账财务工作经验,有四大工作经验的优先;
3.熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案;
4.熟练操作office软件,良好的书面写作和口头表达能力;
5.有严格的职业操守、具有工作热情和责任感,思路清晰,学习能力强,有良好的纪律性和团队合作精神;
6.能适应出差。
第10篇 集团审计专员岗位职责任职要求
集团审计专员岗位职责
工作内容:
1.负责拟订审计计划方案,完成审计现场工作。
2.按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。
3.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
4.获得审计证据,建立审计管理档案。
5.整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿。
6.协助建立和改善审计流程和风险体系。
7.协助调查员工投诉及营私舞弊。
任职资格:
1.大学本科以上学历(条件优秀的可以放宽到大专);
2.具有二年以上审计或总账财务工作经验,有四大工作经验的优先;
3.熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案;
4.熟练操作office软件,良好的书面写作和口头表达能力;
5.有严格的职业操守、具有工作热情和责任感,思路清晰,学习能力强,有良好的纪律性和团队合作精神;
6.能适应出差。
集团审计专员岗位
第11篇 集团审计主管岗位职责
集团审计经理/主管 岗位职责:
1、 参与内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
2、 监督及评估运营状况,并制订审计规划和年度审计计划;
3、 内部审计监察工作的执行,流程跟进及监控;
4、 出具审计报告,预测风险和隐患,提出建议;
5、 其他审计相关工作
任职资格:
1、全日制本科财务金融相关专业毕业,3年以上工作经验;
2、必须要有企业内部审计工作2年以上相关经验;
3、能够胜任审计项目经理工作,担任项目财务或审计经理1年以上优先;
4、具有集团审计工作经验优先; 岗位职责:
1、 参与内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
2、 监督及评估运营状况,并制订审计规划和年度审计计划;
3、 内部审计监察工作的执行,流程跟进及监控;
4、 出具审计报告,预测风险和隐患,提出建议;
5、 其他审计相关工作
任职资格:
1、全日制本科财务金融相关专业毕业,3年以上工作经验;
2、必须要有企业内部审计工作2年以上相关经验;
3、能够胜任审计项目经理工作,担任项目财务或审计经理1年以上优先;
4、具有集团审计工作经验优先;
第12篇 集团审计经理岗位职责
集团审计经理 岗位:审计经理 薪资:面议
下属人数:2-3 人
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。 重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。 岗位:审计经理 薪资:面议
下属人数:2-3 人
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;
3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;
4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;
5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;
6、完成上级交办的其他工作。
岗位要求:
1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;
2、统招本科以上审计相关专业毕业;
3、知名集团公司审计相关经验优先。