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内审员岗位任职要求7篇

更新时间:2024-11-20 查看人数:33

内审员岗位任职要求

第1篇 质量体系内审员岗位职责

职责描述:

1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

任职要求:

1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

职能类别:体系工程师

第2篇 财务内审员岗位职责任职要求

财务内审员岗位职责

职责描述:

1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

任职要求:

1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

财务内审员岗位

第3篇 财务内审员岗位职责

1、负责公司内部审计工作,包括财务审计,内控审计,工程审计等;

2、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,完成相关培训;

3、上级领导安排的其它工作。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务管理等专业;

2、三年及以上审计工作经验,有建筑施工项目的内部审计工作经历者优先考虑;

3、诚信、正直、工作纪律原则性强。

第4篇 质量内审员岗位职责

职责描述:

1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

任职要求:

1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

职能类别:体系工程师

第5篇 iso体系内审员岗位职责任职要求

iso体系内审员岗位职责

岗位职责:

1. 主导iso质量管理体系的建立、认证、维护;

2. 主导iso质量体系内部审核,并追踪改善效果;

3. 负责制定公司质量管理体系的文件规范;负责质量管理体系相关文件的编写及组织编写功能,对质量体系文件进行汇总、备案;负责开展质量管理体系相关知识的培训、宣贯;

4.负责编制年度质量管理体系审核计划;负责各部门监管、审核、优化、推动执行;

5. 有军企、军工同岗位经历者优先。

任职资格

1.大专及以上学历、体系管理相关专业;

2. 同岗位相关工作经验2年以上;

3. 熟知质量管理基础知识:《认证认可规则》、《质量管理体系文件》、《质量管理体系审核的能力要求》、《is09000,iso9001,iso9004,iso9011》 整个族标准;

4. 熟悉生产工艺流程、质量监督、产品检验相关知识、《产品质量法》;

5. 沟通、理解能力强,思维缜密。

iso体系内审员岗位

第6篇 医疗器械内审员岗位职责任职要求

医疗器械内审员岗位职责

1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管 ,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

4、负责内部档案整理 ,协助采购员跟进采购工作;

5、从事医疗行业优先。

医疗器械内审员岗位

第7篇 内审员岗位职责(1)

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1. 严格执行公司的各项规章制度、工作流程和工作要求,遵守内审流程规范;

2. 制定本岗位的工作计划,定期工作总结,并向上级领导汇报工作;

3. 及时进行合同评审;

4. 定期对在建项目的工程造价资料进行抽查;

5. 负责每月人工付款支付申请的审核把关;

6. 对以往材料采购价的整理归档并进行分析整理;

7. 项目完工后内审资料审核及原件的保管;

8. 各项内审数据的登记、分析整理及定期通报;

9. 合同原件的保管及移交;

10. 及时完成公司领导交办的其他工作;

11. 及时做好项目盈亏分析;

12. 配合资料室资料归档。

任职要求:

1、大专及以上学历

2、要求能吃苦耐劳,配合公司加班,

3、熟悉采购流程,熟悉erp系统;

4、熟练使用ppt、word、e_cel等办公软件,电脑操作熟练;

6、工作细致认真,责任心强,思维敏捷,具有较强的团队合作精神。

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助审计负责人执行审计工作计划,参与执行公司进行的内部审计及各项专项审计;完成公司定期进行的审计及监控,并形成审计小结;

2、针对各项审计工作的结果,编制审计报告,审计建议及阶段性审计工作总结;

3、协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

4、负责审计信息收集、整理和审计文件存档、审计资料整理归档工作;

5、积极完成领导安排的其他临时工作。

任职要求:

1、财务、审计、统计等专业本科及以上学历,有相应专业从业资格许可证;

2、具备相应的财务管理知识、监察管理知识、法律知识和统计审计知识;

3、熟悉公司运作与管理,熟悉法律法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、具有较强的分析判断能力、执行能力、应变能力及较强的文字表达能力,为人正直、诚实、责任心强;

5、有审计工作经验优先。

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

按审计部部长要求,负责公司及子公司的日常财务审计和专项财务审计。

任职资格:

1、本科以上学历,财经类专业毕业;

2、应具备初级以上专业技术职务任职资格;

3、掌握企业相关财务知识、具备内审技能;

4、掌握《企业会计准则》和财务核算的基本知识,熟悉与企业相关的税务知识;

5、掌握《内部审计准则》,具备内审基本技能,具有发现问题、解决问题的能力;

6、具有良好的职业道德,在履行职责时,应做到独立、客观、正直、勤勉;保持廉洁;遵守保密性原则;遵守诚信原则。

内审员(岗位职责)

[招聘部门:财务部]

职位描述

1、 开展审计项目的前期准备工作,包括但不限于拟定审计方案、审计程序和下发审计通知书等;

2、 依据审计方案和程序要求,对审计项目相关资料进行审核、收集、调查和取证等;

3、 按照《中国内部审计准则》规定和要求,对公司经营和管理活动合法性、合规性、真实性、准确性和完整性进行检查;

4、 根据收集到的资料及相关信息内容,撰写审计报告初稿,针对报告初稿所列的问题,并落实审计意见的征询和反馈工作;

5、 负责正式审计报告的报送和呈递工作,包括但不限于公司审计委员会及有关领导;

6、 审查、核实、计算和填报部门月度信息、费用指标以及考核指标等;

7、 整理、归档、保管审计资料及工作其他相关资料;

8、 配合、协助领导交付办理的其他事务;

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责对各部工作舞弊、贪污措施进行跟踪验证

2、向审核组长提供审核有关的质量信息完成所承担的内部审核任务

3、负责各部门内监督核查、监督各部体系运行工作

岗位要求:

1、从事审计相关工作3年以上,具备丰富处理舞弊贪污的工作能力能独立完成各项工作原则性强,物流公司审计工作优先考虑

2、负责文件审查,制定审核计划等,

3、负责对管理体系的有效性进行评价并作出审核结论,负责编制审

核报告

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.常用erp单据的处理:调整单验收、差异单确认、单据修改或删除;

2.常见erp错误数据的检查及处理:各单据日期、发出或验收日期问题;

3.店铺销售数据的处理:销售的统计、店铺或财务部反馈的错误数据修改;

4.店铺盘点赔款的核算;

5.协助相关人员处理指定问题;

6.对现有的操作流程主动发现问题并提出有效的处理方案

任职要求:

1、审计、财务等专科以上学历;

2、了解企业会计、审计等业务流程;

3、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;

4、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;

5、能适应出差,有工作经验者优先。

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责编制内部审核检查计划;

2.负责跟踪验证受审部门因存在不合格而实施的纠正措施;

3.负责编制审核报告并向审核;

4.负责整理、保存与审核有关的文件;

任职要求:

1.有内审员证书者优选先;

2.有过质量体系认证或医疗器械质量体系工作经验者优先;

3.长期稳定发展。

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助开展司各项审计、监督工作

岗位要求:

1、财务、审计本科以上,或大专以上学历,具有初级会计师职称;

2、具有审计从业2年以上工作经验,并且熟悉物流、快递行业特点;

3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

4、熟练使用e_cel、word、ppt等office软件;

5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识,适应出差。

内审员(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、根据公司商务管理政策要求,做好所辖区域商业单位应收账款台账及进销存表单的管理工作,达到合作商业单位应收账款准确无误;

2、按照商业单位的回款规律制定回款计划,确保回款计划的合理性和准确性;

3、汇总所辖区域的回款数据、老款明细、呆坏账数据等,并提出处理建议和方案;

4、收集所负责区域的商业单位资质及合同等相关信息,同时审核、保管商业单位的资质及合同,降低公司与商业单位合作的风险性;

5、审核发货、退货申请,做好相应数据的汇总,同时跟进货品的流通情况,并督促所辖区域商务专员做好货物到达的确认;

6、根据商务工作细则,完成商业单位相关资料的保管与审核工作,使商业合作关系的规范、有效,减少呆坏账的产生;

7、根据公司需求,及时审批所辖市场的各项数据,规范商务工作,有效监督市场。

8、领导交办的其他工作。

职位要求:

1. 熟悉电脑基本知识(尤其是word、e_cel)的操作;

2. 工作细致认真、谨慎细心、责任心强、具有团队合作精神;

3. 有一定的财务专业知识;

4. 具有良好的人际沟通能力;

5. 有一定的抗压能力。

工作地址

浙江省杭州市桐庐县凤川镇

内审员(岗位职责)

职位描述

任职资格:

1.本科及以上学历,审计、会计、经济、管理等相关专业毕业。

2.英语4级以上,两年以上相关工作经验。

3.良好的沟通协调能力及书面表达能力。

4.具备较强的学习能力。

岗位职责:

1.协助并在高级审计指导下完成各项审计任务。

2.按照审计程序收集获得审计证据,编制审计工作底稿。

3.及时向上级汇报审计中发现的各种问题。

4.协助上级完成外部审计的协调沟通工作。

5.整理和汇总审计工作底稿,建立审计管理档案。

6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议。

7.协助建立和改善审计流程和风险体系。

8.完成部门内部其他各项工作。

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1. 负责公司iso9000体系的管理,监督,审计工作。

2. 负责各类运营资料,文档,流程等的归档,更新,审计等管理工作。

3. 管理体系文件的制/修订及维护。

4. 管理体系文件培训。

5. 体系运行的现场稽查1,发现,改善和落实。

6. 管理目标达成状况监测。

7. 管理系统文件定期评审。

8. 公司iso9000系统的日常管理。

9. 人力资源部门的的劳动关系管理等工作。

10. 部门领导所指派的其他工作。

招聘要求recruiting requisition:

1. 大专及以上。

2. 具有较好的英文沟通能力。

3. iso的内审员资格证书(tuv, its, bv, sgs), 相关工作经历三年及以上。

4. 具备良好的沟通能力和团队合作能力;工作细致有条理。

5. 具备良好的工作计划能力和文档管理能力。

6. 乐观开朗,对工作积极负责。可承受一定工作压力。

内审员(岗位职责)

职位描述

职位描述: 1、协助管理者代表编制内部管理文件; 2、协助管理者代表建立公司内部管理体系,编制相关文件; 3、根据管理者代表指令完善、补充销售部管理体系程序文件和业务流程; 4、公司行政、人事事务管理以及相关管理规定的完善; 任职资格: 1、有主导iso管理体系建立、推行经验; 2、能独立编制质量管理体系文件和行政管理文件; 3、有内审员资格; 4、了解业务部运营流程; 5、对程序文件编制特别精通(不具备该能力请勿投简历);

内审员(岗位职责)

职位描述

职责:

1.对公司(集团)财务、采购内控流程、稽核核价等工作审核并评价,以不断降低公司运营和管理成本;

2.负责收集公司需要合作的各种酒店、活动会议场地、固定资产物资等市场最新价格信息及供应商信息,建立合作资料库,更新和完善;

3.参与和跟进各部门物资采购和询价过程,审核采购合同的签订是否符合要求,确认供应商及终止供应商,规范工作程序,发现问题及时汇报,按时完成各项任务;

4.能通过内部审计工作防范采购过程中的舞弊风险,维护公司利益的最大化;

5. 完成上级领导交代的其他事情。

要求:

1. 财务及相关专业本科以上学历,3-5年工作经验,具有事企业内审、稽查工作经验者优先;

2. 品行端正、具有良好的职业操守,责任心强、做事细心、踏实;

3. 高度忠诚,敬业,执行力强,善于观察和思考,既能够着眼于高处,也能够洞察于细处,具有高度的效率和原则性;

4. 熟练e_cel、word、visio等办公软件,熟练操作各类财务软件。

待遇:

1.基本工资+奖金+季年中奖+年终奖+过节费;

2.与公司签订合同,享有养老、医疗、意外伤害等商业保险保障;

3.每年有免费国内、外旅游的机会。

内审员(岗位职责)

职位描述

职位总述:

负责具体项目审计,编写审计报告并提出审计意见,协助部长完善审计体系及流程;

岗位职责与工作内容:

(一)按照审计程序和审计方法,于集团范围内逐步开展如下内部审计工作:、

1、相关流程制度审计:根据企业年度审计计划对企业各子公司、部门流程及制度执行情况进行审计,并及时向领导提交审计报告;

2、质量体系审计:根据ts16949标准及企业内部制定的相关质量体系要求对企业执行的有效性和符合性进行评价,形成报告及时提交;

3、环境审计:根据is14001标准及企业内部制定的相关环境体系要求对企业执行的有效性和符合性进行评价,形成报告及时提交;

4、安全审计:根据国家及企业内部制定的相关安全的要求对企业执行的有效性和符合性进行评价,形成报告及时提交;

5、审计准则的完善:协助部长完善审计体系及流程;

6、跟踪:对审计不符合项进行跟踪,确保不符合项得到关闭。

(二)草拟审计报告,提出审计建议,送审计主管审核;

(三)对审计计划实施方案进行调整和分解;

(四)编制审计方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

(五)对审计计划实施方案进行调整和分解;

(六)对管理审计整改方案的执行情况进行跟踪、检查。及时发现并汇总审计项目中重要问题。

(七)领导交办的其它工作。

内审员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助审计经理与管理层共同识别企业的潜在重大风险,包括:合规风险、运营风险、财务风险和战略风险;

2、与公司管理层一起制定控制措施以有效降低或消除企业的erm风险;

3、推行并监督内部控制措施的实施;

4、与公司管理层一起制定内审中发现问题及管理层自身识别问题的整改方案;

5、推动管理层及时、有效地完成整改方案的实施;

6、协助管理层完成公司制度与流程的更新和完善;

7、协助管理层不断优化和改进公司的各类erm系统,以确保系统在内部控制中发挥充分的作用;

8、协助各职能部门负责人开展有效的自查自纠机制;

9、与内审部其它员工进行适当的轮岗,参与内审部的其它日常工作,例如:内部审计、erm审计、舞弊调查等;

10、上级指派的其它工作。

任职要求:

1、大学本科学历以上,会计、财经、金融等相关专业,具有cia资格尤佳;

2、掌握企业内部控制的一般方法和准则,2至3年内控、内审或财务管理工作经验;

3、熟悉coso内部控制框架并以此开展内部控制工作;

4、具有很强的逻辑思维能力、沟通能力、组织能力和快速学习能力;

5、熟练操作办公软件,财务软件、erp运用,具备出色的文字功底(熟练撰写内部控制报告);

6、能够承受较大的工作压力,例如加班、频繁的出差等。

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