欢迎光临管理者范文网
当前位置:管理者范文网 > 安全管理 > 安全管理 > 岗位要求

内审经理岗位要求4篇

更新时间:2024-11-20 查看人数:53

内审经理岗位要求

第1篇 内控内审经理-it方向岗位职责要求

职位描述:

岗位职责:

1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;

2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;

3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;

4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;

5、 完成上级交付的其他工作。

岗位要求:

1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;

2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(so_)经验者优先;

3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;

4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;

5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;

6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。

第2篇 内审经理岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1、熟悉企业会计、审计准则及财务、税务法律法规;

2、熟悉审计专业知识和内部审计的整个流程,能够独立编写审计方案、实施审计程序、编制审计工作底稿和审计报告;

3、具有丰富的会计账务处理和财务分析知识和经验,对数据敏感;参与公司各类型审计工作,并提出专业的审计整改意见,并跟踪审计整改意见的执行情况;

4、具有文控管理经验,对数据、资料等信息的整理、分类、鉴定、保管、统计、分析等能力强;熟练使用办公软件;

5、领导交办的其他审计事项。

职位要求:

1、审计、会计或相关专业大学本科以上学历;

2、3年或以上会计师事务所、上市公司或大型企业内审经验,cia/中级审计师优先;

3、专业基础扎实、有较强的逻辑数理思考和观察分析能力,综合分析能力和文字及口头表达能力;

4、勤勉好学,团队协作意识强,责任心及自主性强,可承受压力,为人正直,并具备良好的职业道德专业素质;

5、能吃苦耐劳。

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第3篇 财务内审经理岗位职责任职要求

财务内审经理岗位职责

财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

岗位要求:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调能力,以及高度的团队合作精神;

财务内审经理岗位

第4篇 内审经理岗位职责任职要求

内审经理岗位职责

职责描述:

1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;

2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;

3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

任职要求:

1、具有国际注册信息系统审计师(cisa)或国际注册内审师(cia)优先;

2、七年以上it工作经验,五年以上it审计工作经验,itgc/itac,有零售或百货经验为佳。

内审经理岗位

内审经理岗位要求4篇

内审经理岗位职责职责描述:1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。任职要求:1、具有国际注册信息系统…
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式

相关内审经理信息

  • 内审经理岗位要求4篇
  • 内审经理岗位要求4篇53人关注

    内审经理岗位职责职责描述:1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;2、协助首席审计师建议及修订内部 ...[更多]

相关专题

岗位要求热门信息