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审计经理岗位职责16篇

更新时间:2024-11-20 查看人数:99
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审计经理岗位职责

第1篇 审计副经理岗位职责

审计副经理 浙江之信控股集团有限公司 浙江之信控股集团有限公司,之信控股,之信控股集团,之信 岗位职责:

1、协助部门经理开展包括内部审计、尽职调查等各类型审计项目,完成部门经理交代的各类型任务。

2、作为现场负责人,带领项目团队进行现场审计工作,有效指导现场审计人员开展工作,促使项目团队按照审计计划或部门经理安排及时完成工作。

3、针对尽调过程发现的影响并购的相关问题,及时提出相应解决方案。

4、与各级领导、同事,被审计单位人员保持良好沟通。

5、协助部门经理完成内部控制制度、底稿模板的编写,协助部门经理完成审计员工的培训工作。

任职要求:

1、大专以上学历,会计或审计专业毕业;

2、拥有国际注册内部审计师、注册会计师资格优先;

3、有3年以上大、中型企业内部审计从业经历,熟悉企业管理理念和企业内部控制体系,在工业企业或生产制造业做过的优先;

4、熟悉企业经营管理审计、经济效益审计、经济责任审计、财务管理审计、舞弊审计、离任审计等审计项目经验和技巧;

5、能独立编写内部审计方案、独立开展内部审计业务、编制内部审计工作底稿、编写内部审计报告等工作;

6、具有良好的沟通能力;

7、具有良好的逻辑思维能力和分析、解决问题的能力。

第2篇 审计部经理岗位职责任职要求

审计部经理岗位职责

职责描述:

1、管理和培养审计团队,保证团队成员的审计专业水平,满足公司发展要求。

2、制定审计计划和审计方案,带领审计团队完成各项审计项目,出具审计报告。

3、制定和执行审计程序,发现存在问题,确定导致问题的原因;

5、对于发现的问题,提出有效的整改建议和系统性管理改善方案;

6、发现公司内部控制薄弱环节,评估存在的风险,推动关键控制点建立和完善;

任职要求:

1. 全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;

2. 年龄:30-45岁之间,5年以上审计工作经验;

3. 具有四大审计、大型制造型企业内部审计、so_内控工作经验优先考虑 ;

4. 具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;

5. 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力;

6. 具有cpa和cia证书者优先

审计部经理岗位

第3篇 审计经理岗位职责工作内容

审计经理职位要求

教育培训:统计、财务等专业本科以上学历。专业证书有:国家财政部的注册会计师cpa(certified public account)认证。

工作经验:5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

审计经理岗位职责/工作内容

按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

第4篇 风控审计经理岗位职责

审计风控经理 青岛中纺亿联开发投资有限公司 青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联 职责描述:

1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;

3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;

8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;

任职要求:

1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

2.熟悉内控和审计知识;

3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

第5篇 集团审计经理岗位职责

集团审计经理 岗位:审计经理 薪资:面议

下属人数:2-3 人

岗位职责:

1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;

5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

2、统招本科以上审计相关专业毕业;

3、知名集团公司审计相关经验优先。 重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。 岗位:审计经理 薪资:面议

下属人数:2-3 人

岗位职责:

1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;

5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

2、统招本科以上审计相关专业毕业;

3、知名集团公司审计相关经验优先。

第6篇 财务审计经理岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验; 2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先; 3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目; 4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强 的财务分析能力。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

第7篇 工程审计经理岗位职责

工程审计经理 四川圣桦集团有限公司 四川圣桦集团有限公司,圣桦 岗位职责:

1、负责对企业工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;

2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;

3、参与企业重大合同的汇审,并对合同履行情况进行审计评价;

4、参与企业内部招投标监督工作,定期做出总结评价;

5、负责对企业成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;

6、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;

7、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查,并提出监察审计报告和处理意见。

任职资格:

1、工程造价、工民建等相关专业本科以上学历,中级职称,28-45岁;

2、熟悉房地产行业运作流程,3年以上房地产行业工程审计经验;

3、有安装招标、预结算审计工作经验优先考虑;

4、有较强的协调沟通能力;

5、具备高尚的职业道德,无任何不良记录;原则性强,责任心强、处事公平公正;

6、普通话标准,计算机操作熟练,熟练应用office办公软件及造价软件。

第8篇 it高级审计经理岗位职责

it审计高级经理 今日头条 北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条 工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

第9篇 审计造价经理岗位职责

造价审计经理 广厦控股 广厦控股集团有限公司,广厦控股,广厦控股集团,广厦 职责描述:岗位职责:

职责一:招投标管理

1、 编制、审核招标项目的工程量清单及工程预算(招标控制价);

2、参与施工项的招标工作,对招标文件评审、投标文件的评标、商务报价分析、询标、商务谈判等工作,参与施工合同条款的谈判和确定。

职责二:工程成本控制

1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;

2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的成本控制;

3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;

4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;

2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;

3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;

4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。

第10篇 it高级审计经理岗位职责it高级审计经理职责任职要求

it高级审计经理岗位职责

工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

第11篇 审计经理岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

(1)组织实施对大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;

(2)组织实施新三板项目的审计工作;

(3)组织发债审计项目的审计工作;

(4)对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强;

(5)对项目组成员考核、晋级、解聘提出合理建议;

(6)薪酬根据实际能力面议。

职位要求:

(1)全日制本科以上学历;英语四级以上

(2)通过注册会计师考试,具有大、中型会计师事务所3年以上工作经历;有独立带队执行大中型项目2年以上工作经历,有独立完成新三板项目、发债审计项目的经验,有企业发债审计的经验,有ipo项目经历者优先;

(3)为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神;

(4)熟悉企业会计准则和审计准则(2006年2月颁布),能熟练编制集团公司合并财务报表;

(5)熟悉证券行业相关法律法规,有证券资格者优先;

(6)特别优秀的上述条件可以适当放宽。

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第12篇 工程审计经理岗位职责任职要求

工程审计经理岗位职责

岗位职责:

1、政策研究:国家工程项目招投标、预算编制、工程监理、质量管控、竣工验收及工程结算相关法律法规研究;各地建设工程造价管理办法、工程造价信息等数据研究;

2、审计体系搭建:编制年度工程审计计划,对集团工程管理开展持续性风险评估;编制及完善工程审计程序文件,配置及培养工程审计专业人员;建立及维护工程审计专家资源库,包含工程专家顾问和外部咨询公司等。

3、审计项目执行:执行集团工程管理审计,评价集团工程管理相关部门的架构设计和实际职责履行情况,及集团工程管理体系的设计和执行有效性;执行基地工程项目审计,评价工程项目立项、招投标、预算、过程施工、监理、设计变更、签证管理、竣工验收、造价结算等关键控制的有效性;开展工程领域的其他类工作,如专项审计、合规调查等。

任职要求:

1、本科及以上工程管理相关专业,工作经验特别丰富者可适当降低;

2、5年以上大型房产公司、施工企业或工程咨询机构工作经验,具有工程管理类相关专业资格证书(造价师、建造师等)者优先。

3、熟悉工程领域法律法规,熟悉各类工程施工方法,了解建筑材料市场行情;

4、熟悉工程图集、建设工程造价管理,能熟练操作各类工程计价软件,具有较强的审图能力;

5、拥有项目管理经验,具备较好的沟通协调能力和书面表达能力;

6、细致认真,有责任心,良好的学习能力,逻辑判断能力;

7、能承受较大工作压力及适应出差。

工程审计经理岗位

第13篇 内控审计部经理岗位职责任职要求

内控审计部经理岗位职责

职责描述:

1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求; 对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作; 对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;

2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;

3、 重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;

4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;

2、具备3年以上相关工作经验;

3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;

4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。

内控审计部经理岗位

第14篇 内控审计项目经理岗位职责

财务共享中心(项目经理、审计、内控) 财务共享中心工作-浦东张江园区

项目经理:负责内外共享项目管理

运营经理:共享项目流程把控

内控主管:内控审计

审计 财务共享中心工作-浦东张江园区

项目经理:负责内外共享项目管理

运营经理:共享项目流程把控

内控主管:内控审计

审计

第15篇 投资审计经理岗位职责

工程审计、投资拓展审计经理 投资拓展审计 经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985

工程审计 工作内容/职位描述:

1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;

2、参与制定公司审计计划并按计划执行;

3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;

4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

任职资格:

1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;

2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;

3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;

4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。

两个岗位,工程审计岗 和 投资拓展审计岗 投资拓展审计 经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985

工程审计 工作内容/职位描述:

1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;

2、参与制定公司审计计划并按计划执行;

3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;

4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

任职资格:

1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;

2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;

3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;

4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。

第16篇 审计总经理岗位职责任职要求

审计总经理岗位职责

审计总经理 1、负责建立、健全集团公司内审以及监察工作规章制度、审计/监察工作流程,确保内审/监察体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

2、负责建立集团内部控制机制,对集团下属成员企业定期进行内审,编制审计报告;

3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;

4、对公司及下属成员企业的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;

5、对公司内设机构及中高层的任期经济责任进行审计;

6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计管理、财务管理等相关专业,28—42周岁,性别不限;

2、大型地产行业审计副总级以上岗位从业经验;

3、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;

4、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;

5、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神。 1、负责建立、健全集团公司内审以及监察工作规章制度、审计/监察工作流程,确保内审/监察体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

2、负责建立集团内部控制机制,对集团下属成员企业定期进行内审,编制审计报告;

3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;

4、对公司及下属成员企业的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;

5、对公司内设机构及中高层的任期经济责任进行审计;

6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计管理、财务管理等相关专业,28—42周岁,性别不限;

2、大型地产行业审计副总级以上岗位从业经验;

3、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;

4、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;

5、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神。

审计总经理岗位

审计经理岗位职责16篇

审计项目经理岗位职责职责描述:1.负责对集团各子公司、部门财务收支及各项经济活动进行审计、监察;2.负责集团各项工程竣工结算审计、经济效益审计;3.负责对公司的资产、存货、预算、工程等重要岗位人员离任实施专项审计;4.完善内控制度,监察并完善相关流程制度;5.完成上级交办的其他相关工作…
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