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财务审计岗位职责16篇

发布时间:2022-11-19 16:03:03 查看人数:31
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财务审计岗位职责

第1篇 财务审计顾问岗位职责任职要求

财务审计顾问岗位职责

1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

财务审计顾问岗位

第2篇 财务审计总监岗位职责

财务审计副总监 1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。

2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。

3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。

4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。

5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。

6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。

7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。

任职要求:

需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上

1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。

2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。

3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。

4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。

1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。

2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。

3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。

4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。

5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。

6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。

7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。

任职要求:

需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上

1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。

2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。

3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。

4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。

第3篇 财务审计部主任岗位职责

1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。

2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。

3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。

4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。

5.负责做好财务分析,并提出分析报告。

6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。

7.负责银行负债的管理工作。

8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。

9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。

10.完成领导交办的其他工作。

第4篇 财务审计员岗位职责

财务审计员 四川巨星集团 巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧 岗位职责:

1、集团及所属子公司生产经营绩效进行审计;

2、对子公司内部控制的建设与执行进行审核;

3、对子公司财务核算的合规性进行检查、对企业涉税风险进行评估、中高管离任审计以及完成临时安排的专项审计任务。

任职要求:

1、大学本科以上学历,会计、审计、财务管理相关专业毕业,年龄25-35岁;

2、初级以上会计职称,财务管理或内部审计3年以上从业经验;

3、熟悉企业内部控制制度的建设与审核,熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

4、具有良好的职业道德素养,能适应出差。熟练使用财务核算软件、办公软件。

第5篇 财务审计师岗位职责

财务审计师 宝能控股(中国)有限公司 宝能地产股份有限公司,宝能控股(中国)有限公司,宝能 岗位职责::

1、编制和执行项目审计方案,优化、完善和具体执行审计工作程序;

2、编制审计工作底稿,协同项目小组收集、分析审计事项有关的审计证据 ;

3、协同项目小组总结审计发现,并与被审计事项或单位进行充分的沟通、交流,获得有效的审计意见反馈材料 ;

4、对集团及各城市公司的经营报表进行结算审计,财务管理进行审计监督;

5、完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况;及时发现被审计公司潜在问题和风险,提出改进意见。

岗位要求:

1、大学本科及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上地产行业财务审计相关工作经验,中级会计师、国际注册内部审计师(cia)、注册会计师(cpa)优先;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。

第6篇 财务审计审计经理岗位职责任职要求

财务审计审计经理岗位职责

财务审计经理 华海药业浙江 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海 岗位描述:

1,开展公司及分、子公司范围内的管理审计、效率审计、财务审计、经济责任审计、进出口业务审计等各项审计活动;

2,撰写审计报告,提出审计建议和整改处理意见,并监督执行,降低企业风险,高效增值;

3,部门管理和团队建设,配合部门领导组织开展部门内的各项管理工作,推进部门企业文化、制度建设等项工作,持续提升部门工作效率。

岗位职责:

1,审计或者财务相关专业毕业;

2,英语熟练;

3,吃苦耐劳,接受出差。

第7篇 财务审计岗位职责(20篇)

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、按照年度审计计划开展各类审计工作;

2、完成审计报告的拟稿;

3、实施审计整改;

4、做好审计资料的整理归档。

任职要求

1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ;2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;

3、年龄28-40岁左右,有5年以上工业财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感;

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、 负责日常会计处理、账务核算;

2、 负责对经营计划、预算编制及考核管理;

3、 负责财务报表编制、分析;

4、 负责相关税务处理。

任职资格:

1、 会计学、财务管理等专业毕业优先。

2、 专业水平扎实;具有会计从业证书优先;

3、 良好的沟通协调能力、分析判断能力、语言表达能力;

4、 勤奋敬业,工作认真严谨,责任心强,踏实诚信,较强的团队合作意识。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位:

1.能独立完成计算收入、费用、成本,计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;

2.按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;

3.负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证;

4.负责业务提成的核算等相关工作;

5.完成上级领导交办的其他事项。

条件:

1.财务管理、会计等相关专业,持有会计从业资格证;优秀应届毕业生亦可考虑;

2.熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范,地方税务法规和相关税收政策;

3.掌握并熟练办公软件的操作使用。

财务审计(岗位职责)

职位职能

1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有会计职称优先; 2、25-45岁,具有3年以上财会、审计稽查等相关工作经验; 3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力; 4、具有团队管理能力,敬业精神和团队协作意识。

职位描述

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责财务部的相关审计工作等。

任职要求:

1、会计、审计、财务管理相关专业,大专以上学历。

2、3年以上财务内部审计工作经验。

3、年龄27岁以上,性别不限。

4、精通会计审计,财务管理等相关知识,具备相应的法律知识,熟练使用财务软件。

5、具有较强的沟通协调能力,判断决策能力,计划执行能力。

薪资:5000+/月,其他福利待遇具体面谈

良好的办公环境,可塑的发展空间。

提供取餐,缴纳五险,法定节假日休息,年终红包,年终优秀评选奖励,带薪年假(根据需要提供住宿)

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订。

2.审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况。

3.审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估。

4.监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。

5.负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作。

任职要求:

1.财务管理、审计、会计学等相关专业本科以上学历;

2.从事财务、审计工作10年以上,有大型企业审计工作经验或石化企业财务或审计工作经验者优先考虑;

3.具备良好的职业素养和职业道德,为人正直、稳重、原则性强。

工作地址:大连市中山区港兴路6号万达中心29层、大连市普湾新区松木岛化工园区

财务审计(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、掌握国家有关财经法律、法规、政策;熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识。

2、负责对公司业务运营、财务管理、执行开展内部审计,发现问题,并督促整改。

3、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险;根据会计制度和公司财务管理规定,承担公司账务相关的具体工作。

4、负责日常会计核算工作,审核原始凭证、记账凭证,制作会计报表。

5、熟练办理纳税申报、购票、对账、税审等相关工作;

任职要求:

1、武汉本地户口或已定居武汉。

2、熟悉国家企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规。

3、工作认真细致、主观能动性强、勤恳敬业,责任心强、品德端正、严谨踏实,具备优良的职业道德素养,有良好的团队合作精神,强烈的进取心与高度的工作热情,办事干练、有效率.

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责: 1、参与财务审计工作制度的起草与执行; 2、对集团公司及各下属公司的财务状况进行审计; 3、对集团公司及各下属公司的经营管理及内部控制情况进行审核并形成报告; 4、监督审查材料、资产、物资和办公用品采购、使用、保管情况,对贵重物品及重要物资的采购价格进行市场询价; 5、对离职员工做好离任审计; 6、善于发现集团公司和各下属公司财务工作中的违规违纪行为和账务处理不当的行为; 7、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,提出合理化意见; 8、负责财务审计资料的整理和归档。 岗位要求:

1.年龄:28-35岁,,已婚已育;

2.学历:大学本科或以上,审计专业

3.经验:3年以上工作经验,房地产、百货业审计工作经验优先,

4.知识技能:

1)熟练操作办公软件

2)熟悉国家财务税务法规,了解企业经营管理基础知识;

3)掌握审计调查有关方法和技能;

4)具备良好的文字能力、问题分析和判断能力;

5)具备较强的沟通协调能力及团队协作精神。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、 结合业务特点和工作实际,制定公司内部审计制度和相关业务流程;

2、 设计和制作各种测算、统计样表

3、 编制具体项目审计计划、实施具体审计任务,并提出存在的问题和整改的建议;

4、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,督促、跟踪审计建议的执行和落实;

岗位要求:

1、 审计或财会专业本科及以上学历,2年以上相关工作经验。

2、 熟悉财税法规、审计程序和财务管理流程;

3、 有良好的组织协调、管理、文字处理能力;

4、 具备良好的职业道德、工作责任心,工作主动性强。

5、 有出版社相关工作经验优先。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、建立完善的物料价格信息库,具体包括办公用品、日用品、广告物料、工程物料;

2、对物业公司进行物料价格库执行情况的审计;

3、参与招投标、合同审核、复核工程签证单以及预决算;

4、协助财务经理进行制度体系建设与完善;

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、具备地产行业财务审计经验或工程审计经验;

2、熟悉招、采系统;

3、已婚已育优先。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.全面负责收入、成本、税务等核算,审核记帐凭证;

2.负责公司三大报表的出具、分析等工作;

3.按月清理核对应收应付等往来款项;

4.定期对总帐与各类明细账进行结帐,并进行总帐与明细账的对帐,保证帐帐相符;

5.负责制定、优化公司的财务会计制度、规定和流程。

任职要求:

1.财会类专业专科以上学历;持有会计从业资格证;

2.至少3年财务相关工作经验,有建筑装饰行业工作经验者优先;

3.熟练操作办公软件;

4.具备优秀的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责对集团及下属公司进行财务审计,对集团各单位间资金时向予以监督及就地审计,对各独立核算单位的财务收支计划及实际使用情况、投资、费用预算、信贷计划等执行及经济效益情况予以审核监督。

2、集团及下属公司的各项经营管理活动进行审计,对人、财、物等各项资源的管理及经济合理有效的使用及维护,以及资产的良性管理等事项审计。

3、负责对各管理机构各部门的履行职责效力进行审计,包括但不限于部门计划、组织、领导协调与管控等活动过程,合同审计事项审计,对各类合同的订立、真实性、内容完整性、合法性、付款情况和签审程序等方面进行审计

4、专项审计,根据董事会授权或批准,跟踪检查集团重大事项实施情况进行审计调查工作,对集团及下属公司关键岗位或干部的离任、调任进行审计,标志审计报告书,发表审计意见。

5、领导安排的其他工作。

财务审计(岗位职责)

职位描述

工作职责

1、定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议;

2、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理;

3、负责对集团级下属公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督;

4、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规审计和专项审计。

任职资格:

1、本科学历;

2、可接受出差;

3、相关工作经历3年以上;

4、具备同类型企业内部审计经验者优先。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.辅助财务经理对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。

2.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,提出改进建议。

3.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。

4.负责对公司内控制度等进行设计以及对执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施。

任职要求:

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、有会计师事务所从业经历,1年以上审计相关工作经验;

3、熟悉财务会计审计等相关专业知识和政策法规;

财务审计(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;

2、审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况;

3、审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;

4、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;

5、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作;

6、配合审计总监执行公司内部审计工作。

任职资格:

1、大学本科以上;

2、三年以上审计相关工作经验;

3、有制造业行业审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、配合财务经理完善财务内控体系,拟订财务稽核制度,并在集团内推导实施;

2、制订年度财务稽核计划,并按计划开展稽核工作;

3、对稽核揭露之问题,写出书面稽核报告,并根据内控制度写出整改、处罚建议,向财税中心经理汇报;

4、对整改效果进行追踪,确保整改落实到位;

5、评价、分析集团内控体系效果,揭示经营风险,并写出书面报告,向董事会提交。

任职要求

1、年龄32周岁以上;

2、财税或审计专业本科以上学历,中级及以上职称,注册会计师或注册税务师优先;

3、3年以上房地产集团公司同等职位工作经验;或3年以上会计(税务)师事务所审计经验;

4、精通房地产行业会计、税务知识。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责运营审计工作的计划、实施和总结;

2、负责财务审计工作的计划、实施和总结;

3、负责工程类以外的合同的形式审计;

4、参与有关制度、规范的制订、修订;

5、对职责范围内的审计工作的及时性、规范性、正确性、有效性负责;

6、对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责。;

7、负责有关审计档案、审计资料的保密工作;

8、对发现的问题及时上报,必要时进行审计调查;

9、负责主要岗位人员的离职审计;

10. 完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、审计类3年以上的工作经历,2年相同岗位工作经历。具有一定的组织协调能力和管理能力,有一定的口头和书面表达能力,能够独立处理审计中出现的各类事务;

3、熟练应用各种办公软件,熟悉erp系统及相关的业务流程;

4、具备财务、审计及体系等相关知识;

5、诚信,高度的工作责任心和主动性;正直,明确地是非观;人际理解力和沟通协调能力强;有效对下属进行工作指导;合作能力强;良好的统筹全局的管理能力,具有较强的判断和决策能力。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助项目经理参与项目审计相关工作,独立承担小型项目的审计工作;

2、收集、整理审计信息、审计资料,编制审计工作底稿;

3、协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理、税务等相关专业大学本科及以上学历;

2、大学英语六级以上,年龄在30岁以下;

3、具有良好沟通能力、团队协作意识,工作热情、专业基础扎实;

4、具有较高的专业素养和领悟能力, 熟练运用计算机及办公软件;

5、具有1年以上会计师事务所工作经验、取得cpa资格或通过cpa考试三门以上者优先考虑。

财务审计(岗位职责)

职位描述

1.持有会计从业资格证、能熟练使用办公软件; 2.遵守公司制定的各项规章制度。 3.具有全局观念,对企业的目标、方针、上级的旨意、企业的发展计划能充分理解和接受,并努力实施。 4.严格执行操作要求,搞好工作环境的整洁和卫生。 5.不断学习提高业务素质水平和工作能力,确保自己能独立完成工作任务,不拖全局后腿。 6.积极努力完成上级交办的其他各项工作任务。 7.有建筑、工程方面经验者、能长期在公司工作者优先。 8、来面试者请带上个人身份证、学历证明、专业资格证书等有效证件。 9、一经录用即签订劳动合同,并购买保险。单休、享受国家法定假日。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、参加对本公司及控股子公司有关财务审计、经济效益审计、经济责任审计等审计工作;

2、通过查阅被审计单位与审计事项有关的文件、资料、工程签证单据、工程结算单据、银行帐号、会计凭证、会计帐簿、会计报表;检查现金、实物、有价证券;向有关单位和个人调查等方式进行审计,并取得审计证据,填写审计工作底稿;

3、对审计工作底稿进行核实、分析、筛选、归纳,填制汇总工作底稿,并对所列问题提出评价意见和依据;

4、协助草拟审计方案、审计报告、审计调查报告、审计意见书、审计决定、审签意见和部门工作总结;

任职要求:

1、5年以上财务相关专业工作经验,会计师职称。

2、在工程类公司做过财务或者审计相关工作优先考虑。

第8篇 高级财务审计岗位职责任职要求

高级财务审计岗位职责

职责描述:

1、 建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

2、 根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

2.2开展审计活动;

2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

2.4跟进建议执行情况;

3、 评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

4、 开展反舞弊调查:

4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

5、 完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

5.1根据具体事项出具初步工作方案;

5.2开展调查;

5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

任职要求:

1. 大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

2. 具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

3. 具有cpa/cia/中级财务证书者优先;

4. 英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

5. 严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

高级财务审计岗位

第9篇 财务审计会计岗位职责

职责描述:

1、应收及应付款的管理

2、日常费用的报销

3、日常备用金的收付与登记

4、工资审核与提成计算

任职要求:

1、1年以上工作经验。

2、熟悉金蝶财务软件。

3、熟练操作电脑,熟悉e_cel软件

第10篇 财务审计副总经理岗位职责

财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

第11篇 财务审计项目岗位职责任职要求

财务审计项目岗位职责

职责描述:

1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;

2、复核下属人员工作;

3、带领专业小组完成项目;

4、保持和发展客户关系;

5、制订项目计划并实施。、

6、积极配合公司工作安排、能适应出差。

任职资格

1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;

2、3年以上会计、财务主管、经理工作经验、熟悉企业会计准则、审计准则和税收相关知识,具备编制集团公司合并财务报表经验;

3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;

4、有会计师事务所工作经验或税务师事务所从业经验优先;

5、注册会计师优先;

6、职业期间无不良记录。

职业晋升体系:部门经理—合伙人—高级合伙人

财务审计项目岗位

第12篇 财务审计岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

6、负责办理委托社会审计的具体事项;

7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

9、参与集团年度资产清点工作;

10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

职位要求:

1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

2、3年以上审计类相关工作经历;

3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

5、熟练使用各类办公软件;

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第13篇 财务审计岗位职责和任职要求

财务审计岗位职责:

1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

13. 完成集团领导交给的其他工作。

辅助工作职责

1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

任职要求:

1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

第14篇 财务审计岗位职责任职要求

财务审计岗位职责

财务审计 安徽文德投资控股有限公司 安徽文德投资控股有限公司,文德 1、根据审计计划,编制财务审计工作程序:

2、负责根据审计程序,实施会计核算业务稽核;

3、负责对合同实施情况进行审查;

4、负责实施财务内部控制执行检查;

5、参与专项审计工作;

6、对各项审计结果进行复核、确认、编制审计报告;

任职要求:

1、全日制本科及以上,财务类、经济管理类等专业;

2、熟悉会计相关管理规范与标准;

3、具备一定的会计管理能力;

4、具体房地产开发行业相关管理知识,两年以上房地产行业同类岗位工作经验优先;

财务审计岗位

第15篇 财务审计专员岗位职责任职要求

财务审计专员岗位职责

职责描述:

1、参与公司各具体项目的审计工作,对公司业务得合法性、真实性获取审计证据

2、协助总部财务执行审计计划和风险评估工作

3、协助监督审计意见整改情况

4、负责公司审计资料的整理、统计、归档工作

5、协助监督、审查和评价经营、管理活动。协助建立、完善内控制度

任职要求:

1、有政府审计经验优先

2、企业审计工作两年以上或者会计师事务所工作一年以上

3、熟练掌握会计、审计专业知识、了解公司法律和法规

4、熟练应用财务软件及办公软件

5、能适应短期出差

财务审计专员岗位

第16篇 公司内部财务审计岗位职责

公司内部财务审计岗位职责(五)

1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;

2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;

3、负责审查企业资金受控情况;

4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的完整性;

5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;

6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;

7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.

8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.

9、完成领导交办的其他任务.

财务审计岗位职责16篇

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