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第1篇 财务审计岗位职责
财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
第2篇 财务审计管理岗位职责
集团总部-审计部-财务与管理审计岗 越秀集团 广州越秀集团有限公司,越秀集团,越秀 关键职责
1、负责或者参与金融业务相关的审计项目和调研,发现业务风险和公司内部管理中的存在问题,探究问题的本质,并从内部管理层面、制度建设层面提出改进建议;
2、参与审计管理工作,结合审计项目经验,制定标准审计程序和审计模板等。
3、研究证券、融资租赁、资产管理行业业务模式和监管规则,探索业务商业模式和主要风险;
4、根据工作需要,负责行业信息收集、经济数据分析、同业对标等信息和数据分析工作。
任职要求
1、教育背景:审计、会计、经济学、金融学、统计学等相关专业研究生以上学历,有信息技术、统计、金融等复合背景者尤佳;
2、三年以上金融行业经验,有证券公司等大型金融机构者尤佳;
3、具有较强的项目管理、团队合作、统筹协调与沟通能力;
4、较强的发现问题/解决问题和报告撰写能力;
5、熟练运用wind、e_cel、ppt等基本工作工具。。
第3篇 财务审计审计经理岗位职责任职要求
财务审计审计经理岗位职责
财务审计经理 华海药业浙江 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海 岗位描述:
1,开展公司及分、子公司范围内的管理审计、效率审计、财务审计、经济责任审计、进出口业务审计等各项审计活动;
2,撰写审计报告,提出审计建议和整改处理意见,并监督执行,降低企业风险,高效增值;
3,部门管理和团队建设,配合部门领导组织开展部门内的各项管理工作,推进部门企业文化、制度建设等项工作,持续提升部门工作效率。
岗位职责:
1,审计或者财务相关专业毕业;
2,英语熟练;
3,吃苦耐劳,接受出差。
第4篇 财务审计审计经理岗位职责
财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:
1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。
5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。
6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。
7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。
8、负责审计档案整理、归档工作。
9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。
10、完成领导临时交办的工作。
二、任职资格:
1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;
2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;
3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;
4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。
第5篇 审计财务总监岗位职责
财务审计副总监 1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
第6篇 财务/会计/审计岗位职责
会计/财务/审计 yoyoso 韩尚优品 义乌智库贸易有限公司,智库 职责描述:
1、应收及应付款的管理
2、日常费用的报销
3、日常备用金的收付与登记
4、工资审核与提成计算
任职要求:
1、1年以上工作经验。
2、熟悉金蝶财务软件。
3、熟练操作电脑,熟悉e_cel软件
第7篇 审计财务总监岗位职责任职要求
审计财务总监岗位职责
职责描述:
1、具备ipo主板上市战略规划制定,修改公司内有关财务管理的规章制度和办法,经批准后组织实施。
2、组织编制每年度的财务预算及专项经费开支预算,并组织实施和监督财务预算的执行,考核各单位财务预算经济指标的完成情况,参与重大合同经济评审;
3、领导财务部门对企业生产经营过程中的成本进行预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高赢利水平,确保公司利润指标的完成。
4、负责配合接待税务机关、会计师事务所的各项税务检查和审计工作,维护好与工商税务、审计、外管局等外部关系。
5、协同业务部门开展对产品生产制造工序分析优化,使产品单位成本尽量最优化。
6、拟订资金筹措和使用方案,全面平�资金,加速资金周转,提高资金使用效率。
7、建立并带领财务团队为公司、集团领导提供各项企业生产经营数据;与公司、集团其他部门高效合作,为公司高层提供高效的财务支持;
8、根据企业内部的情况,负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,并负责监督保证企业的生产经营活动顺利运转。
9、审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。
任职要求:
1、具备ipo主板上市全盘管理及操作经验,有财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历,注册会计师资格优先;
2、具有会计从业资格中级、高级会计证书,熟练应用office办公软件、金蝶软件;
3、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;
4、5年以上制造业、压铸行业财务管理及数据分析经验;
5、有欧美/外资企业财务管理经验优先;
审计财务总监岗位
第8篇 财务审计岗岗位职责
内部财务审计岗 西安市建总工程集团有限公司 西安市建总工程集团有限公司,建总 岗位职责:负责公司内部财务审计(单位审计、离任审计等)、内部控制管理和风险评估工作。
1. 负责按照年度审计计划,编制专项审计计划,并实施;
2. 负责对公司的财务审计、业绩审计;
3. 负责对项目风险管控台帐的设计、发放、收集、审核、汇总和上报;
4. 负责编制财务审计工作底稿和审计报告初稿;
5. 负责配合工程项目审计、遵循性审计、风险管理评估、审慎性调查和其他专项审计;
6. 负责收集整理相关审计资料,归档;
7. 负责对子(分)公司主要负责人的经济责任审计、离任审计;
8. 完成部门领导交办的其他工作;
任职要求:
1. 全日制统招大学本科及以上学历,造价管理、财务管理等相关专业,初级以上职称;
2.具有5年以上工作经验,3年以上相关岗位工作经验;
3. 熟悉建筑类行业,熟悉建筑造价管理等知识,精通工程成本类项目审计;
4.熟练使用办公软件;具有良好的判断能力、人际沟通能力和执行能力;优秀的书面写作和口头表达能力;良好的独立工作能力,敬业精神及团队协作意识。
第9篇 财务审计岗位职责职位要求
职责描述:
岗位职责:
1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;
2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;
3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;
4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;
5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;
6、负责办理委托社会审计的具体事项;
7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;
8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;
9、参与集团年度资产清点工作;
10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;
职位要求:
1、财会、审计类相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计类相关工作经历;
3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;
4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;
5、熟练使用各类办公软件;
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
第10篇 财务内控审计岗位职责
财务内控审计经理 岗位职责:
(一)、内控管理体系的建设
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;
2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。
3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。
(二)、管理制度与流程的建立和完善
1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;
2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;
3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。
(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险
1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。
2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;
3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。
4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。
5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。
6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。
(四)、评价和培训
1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;
2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;
3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;
岗位要求:
1.本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;
2.熟悉coso《内部控制-整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;
3.具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;
4. 要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。
5.拥有cics或cia等相关证书者优先;
6. 遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;
7.年龄不限,男女不限。 要求英文读写熟练,口语至少能简单讲 岗位职责:
(一)、内控管理体系的建设
1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;
2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。
3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。
(二)、管理制度与流程的建立和完善
1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;
2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;
3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。
(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险
1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。
2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;
3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。
4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。
5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。
6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。
(四)、评价和培训
1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;
2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;
3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;
岗位要求:
1.本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;
2.熟悉coso《内部控制-整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;
3.具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;
4. 要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。
5.拥有cics或cia等相关证书者优先;
6. 遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;
7.年龄不限,男女不限。
第11篇 财务审计会计岗位职责任职要求
财务审计会计岗位职责
职责描述:
1、按时编制财务分析报告,月度资金计划;
2、参与复核各项目各税种的申报、清算、缴纳;
3、了解税务政策信息,参与各项目税收筹划方案;
4、定期分析预算执行情况,提供比较数据;
5、收集、汇总各项目公司提交的工作计划总结;
6、完成领导交代的其他工作任务。
任职要求:
1、财务、金融、经济、管理、统计等相关专业专科以上学历;
2、1年以上财务工作经验;
3、熟悉国家金融政策和财税法规;
4、良好的组织,协调,沟通能力和团队合作精神。
财务审计会计岗位
第12篇 财务审计部主任岗位职责
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析,并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
第13篇 会计财务管理审计岗位职责
岗位职责:
1、负责 相关课程的教学。
2、负责日常教学活动,积极备课、认真上课,负责相应的学生管理工作;
3、积极参加教研活动,配合和完成上级布置的教研任务及其他任务。
任职要求:
1、品行良好,富有爱心、耐心、责任心以及良好的师德;身体健康,五官端正,语言举止得体;
2、积极上进,学习进取,并具备良好的团队合作精神;
3、具备一定表达能力,能把书本语言结合实际工作,变成通俗语言,深入浅出、通俗易懂地进行教学;
4、注重学习能力及素质教育培养;
5、热爱教育事业,具有强烈的责任心和使命感;具有高度的敬业精神和专业精神;
6、本科以上学历
第14篇 财务运营审计岗位职责
审计专家-运营、资金、财务方向 小赢理财 深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司,小赢理财,赢众通 职责描述:
1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
2、对财务收支、经营活动进行审计;
3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
任职要求:
1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、8年以上相关工作经验;
3、具有中国注册会计师(cpa)、美国注册会计师(aicpa)、国际内部审计师(cia)或其他专业资格者优先;
4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
5、参与过赴美上市工作经验优先。
第15篇 公司财务审计处人员岗位职责
公司财务审计处人员岗位职责(五)
财务审计处处长岗位职责
1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度,在公司总经理和总会计师的领导下,组织编制公司财务收支计划,组织财务活动。
2.根据生产经营的需要,合理地筹措和使用资金,加强对固定资产和流动资产的管理,负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。
3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作,组织编制会计报表和经济活动分析,参与经营决策,当好领导参谋。
财务审计处副处长岗位职责
1.负责业务及国有资产管理
(1)贯彻执行国家的财政方针政策,严格遵守财经纪律,在公司总经理、总会计师领导下,协助处长工作。
(2)依据批准的财务计划,组织实施,编制会计报表及分析报表。
(3)负责会计档案管理工作,组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。
(4)会同有关部门人员催收工程款,参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。
(5)协助处长组织全公司的经济核算工作,管理好国有资产,当好领导参谋。
2.负责审计及结算中心管理工作
(1)贯彻执行国家的财经纪律,财务制度,遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下,协助工作。
(2)制定内部审计计划,并负责实施,把审计工作与财务管理工作有机地结合起来,为企业提高经济效益服务。
(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作,更好地发挥结算中心的职能,提高公司资金使用效率,为企业生产经营服务。
(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。
(5)会同有关部门人员催收工程款,及时为公司提供生产、经营管理资料,当好领导参谋。
成本、工资核算员岗位职责
1.根据国家有关规定,结合本单位有关具体情况,拟定本单位成本核算方法。
2.正确归集、分配、核算成本费用,登记成本费用等明细帐。
3.进行工资核算及附加费的提取,登记工资明细帐。
报帐员岗位职责
1.严格执行国家财经纪律,认真做好对原始凭证的审核,做好报帐工作。
2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。
3.建立必要的手续、制度,编制管理费用表格,做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。
固定资产及资金管理员岗位职责
1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作,保证帐物相符,做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作,并负责会计凭证的审核和档案管理工作,负责帐务凭证的整理、装订工作。
2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。
出纳员岗位职责
1.严格执行国家现金管理和银行结算制度,认真做好原始凭证的复核。
2.及时办理收付款业务,认真及时登记现金日记帐,银行存款日记帐,做好现金和银行帐的核对工作。
3.编制好银行余额调节表,做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。
4.做好工资汇总表和含量工资表及现金,银行存款凭证的装订。
微机管理员岗位职责
做好微机及软件的保管工作,做好财务凭证报表的输入输出,工资单的打印及汇总,以及会计资料电脑数据的保存等工作。
第16篇 财务审计师岗位职责任职要求
财务审计师岗位职责
财务审计师 湖南富基置业有限公司 湖南富基置业有限公司,富基
任职资格
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
岗位职责
1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
财务审计师岗位