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第1篇 财务审核岗位职责任职要求
财务审核岗位职责
岗位职责:
1、协助上级建立、健全会计核算制度及工作流程,并根据最新财经法规和公司发展定期修订;优化各环节工作关系和任务分配,确保流程有效运行。
2、协助上级制订工作计划;参与核算工作的检查、督导,确保工作顺利完成。
3、协助上级开展会计核算工作;负责编制公司年度、季度、月度财务报表;参与财务报告分析;为公司决策提供有效财务信息。
4、负责审核成本、费用等付款事项;参与各类成本、费用管控。
5、审核会计凭证,规范会计核算,降低税务风险;参与解决重大税务问题。
6、协助上级组织财务相关知识的学习,开发多方培训渠道。
7、参与维护税务、事务所、银行、统计等外部单位日常关系;配合相关工作,提交有利于公司发展的各类资料及管理报表。
8、积极完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1、基本要求:
财务管理、会计相关专业本科及以上学历。8年以上工作经验,其中3年以上房地产会计核算管理工作经验。中级会计师及以上职称。
2、专业知识:
具有一定的财务、融资、投资、审计、税务的专业知识,了解房地产行业财税相关政策法规,熟悉具体会计准则。
3、专业技能:
熟悉会计核算操作流程,有较强的实际操作经验;擅长报表编制;了解房地产行业相关知识;熟练掌握office办公软件、熟练操作销售收款软件和金蝶财务软件等。
4、个人素质:
计划性及协调管理能力强,善于沟通,思路清晰,有良好的执行力和推动力,具有良好的职业道德,具备一定的组织能力。
财务审核岗位
第2篇 财务审核岗岗位职责
集团财务共享中心-费用审核岗 蔷薇控股股份有限公司 蔷薇控股股份有限公司,蔷薇控股 职责描述:
1、及时收集整理费用报销及发票管理的最新法规和政策要求,落实及更新公司相关财务报账管理要求,做好政策宣讲;
2、按照公司财务报账规范和发票管理的相关要求,对公司员工报账的日常开支报销凭证进行审核、扫描及登记;
3、财务系统相关财务开支及报销管理的日常操作和维护;
4、会计凭证、会计报表、纳税申报表等会计档案的归档、整理和保管工作;
5、公司交办的其他相关工作。
任职要求:
1、 专业要求:财务会计相关专业,熟悉企业财务报销相关流程、发票管理相关要求,具备财务、会计从业资格者优先;
2、年龄要求:30岁以下;
3、相关工作经验要求:2年以上。
第3篇 财务审核岗岗位职责任职要求
财务审核岗岗位职责
职责描述:
1. 熟练掌握并应用境内、外的各类报销制度,财务相关法律法规,对存在的问题提出解决建议;
2. 完成所负责范围内的具体报销制度与集团报销制度的统一;
3. 独立完成400客服工作,及时解答员工各类问题;
4. 做好400热线的详实、标准的文字档案记录工作;
5. 独立、正确、高效完成审核境外费用流程;
6. 不得出现超过2个工作日的积压,不得出现因主观原因产生的投诉;
7. 协助共享中心的建设,提出合理化建议,协助财务运营风险管理,在财经纪律等方面提出管理建议;
8. 境外小费等各类管理台账的汇总整理;
9. 协助港办财务完成各类签字用印等事项,完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务相关专业,1年以上财务相关工作经验;
2. 熟悉报销管理流程,可以对各类报销费用进行审核;
3. 工作细致严谨,条理性强,具有良好的时间管理能力及执行力,能承受工作压力,。
4. 工作态度积极主动,具有责任心和事业心,有较强的服务意识,具备优秀的沟通能力和团队协作能力。
5. 工作态度端正,忠诚于岗位和公司的职业操守;
6. 英语听说读写熟练优先;
7. 熟悉ms office软件;
8. 有共享中心建设经验者优先。
财务审核岗岗位
第4篇 财务审核岗位职责
财务审核经理 职位名称 财务审核经理
所属部门 财务成本审核部
直属上级 香港总部
岗位职责:
与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;
审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;
参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督,参与公司特殊的合同签订;
负责对具体经济责任实施审计,组织审计公司内部整体账务情况,监督违反国家财经法规和非正常经济行为;
按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;
组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
组织监督、评估公司运营状况,并组织制订审计规划和年度审计计划;
实施内控审计、实施成本审核检查与分析,出具审计报告,提出改进建议并跟进改进实施,并建立对审计监督成果的绩效评估体系。
任职要求:
财会、审计相关专业本科及以上学历;拥有cpa或acca证书;
十年以上会计事务所审计或企业财务管理工作经验,其中三年以上经理级工作经验;
会计、审计、风险管理及内部监控等专业知识扎实;
良好的中英文书写能力及口语能力;
组织能力好,沟通能力强;
有四大会计师事务所或外资公司工作经验优先考虑。 职位名称 财务审核经理
所属部门 财务成本审核部
直属上级 香港总部
岗位职责:
与管理层讨论公司确定的重大缺陷、实质性弱点等方面的风险评估;
审批相关部门提交的与成本、内控有关的方案与建议;
参与公司项目的关键招标流程、对其规范性、合法性进行监督,参与公司特殊的合同签订;
负责对具体经济责任实施审计,组织审计公司内部整体账务情况,监督违反国家财经法规和非正常经济行为;
按程序提出与相关部门工作界定意见并报批;
组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
组织监督、评估公司运营状况,并组织制订审计规划和年度审计计划;
实施内控审计、实施成本审核检查与分析,出具审计报告,提出改进建议并跟进改进实施,并建立对审计监督成果的绩效评估体系。
任职要求:
财会、审计相关专业本科及以上学历;拥有cpa或acca证书;
十年以上会计事务所审计或企业财务管理工作经验,其中三年以上经理级工作经验;
会计、审计、风险管理及内部监控等专业知识扎实;
良好的中英文书写能力及口语能力;
组织能力好,沟通能力强;
有四大会计师事务所或外资公司工作经验优先考虑。
第5篇 上海海洋大学财务审核岗位职责
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法,坚持原则,秉公办事,做到忙而不乱,遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作,做到手续严密清楚,数字有根有据,内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理;对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证,应予以退回,要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
第6篇 海洋大学财务审核岗位职责
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法,坚持原则,秉公办事,做到忙而不乱,遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作,做到手续严密清楚,数字有根有据,内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理;对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证,应予以退回,要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。