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稽核财务岗位职责14篇

更新时间:2024-11-12 查看人数:71

稽核财务岗位职责

第1篇 财务稽核经理岗位职责任职要求

财务稽核经理岗位职责

职责描述:

1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;

5.对接支持业务部门。

任职要求:

1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

财务稽核经理岗位

第2篇 财务稽核岗岗位职责任职要求

财务稽核岗岗位职责

岗位职责:

(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟定公司审计制度和流程,制定企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

(2)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

(3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计;

(4)调审或就地审查会计凭证、账册等有关文件,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性与合法性;

(5)针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

(6)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究相关人员责任的建议;

(7)负责对董事会下设的审计委员会报告工作。

任职要求:

1、金融、审计、会计等相关专业全日制大学本科及以上学历,具有会计、审计中级及以上职称优先考虑;

2、具有1年以上金融机构审计工作经验;

3、拥有扎实的审计、会计专业知识和业务能力;

4、掌握监管部门政策、与金融机构内部审计相关的理论知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度;

5、具有较强的政治意识、责任意识和大局意识;为人正直、廉洁、公正;具备敏锐的洞察力和良好的沟通、协调能力;身体健康且无相关不良记录。

财务稽核岗岗位

第3篇 财务稽核主管岗位职责任职要求

财务稽核主管岗位职责

财务稽核主管 廖记食品连锁股份有限公司 廖记食品连锁股份有限公司,廖记 都4月份了,再找工作就5月份了,发工资又到6月份了,学习成长再两个月,2019年过完一大半了!

今年的目标就又要被搁浅了

还没找工作的加紧啊!

岗位职责:

1、负责稽核中心日常工作安排 ,拟定稽核中心制度;

2、对营运系统数据进行检查、分析,提出合理化建议;

3、确认所属区域门店收入,并编制收入报表;

4、核查门店缴款情况,并编制相关报表;

5、领导交办的其他事项。

任职资格:

1、统计学、经济类相关专业,大专以上学历;

2、能熟练使用e_cel工具,具备数据分析能力;

3、良好的沟通能力、数据处理、逻辑能力。

财务稽核主管岗位

第4篇 财务稽核主管岗位职责

财务稽核副主管 长隆旅游度假区 广东长隆集团有限公司,长隆旅游度假区,长隆集团,长隆集团广州,长隆 职责描述:

1、协助拟定内控稽核组织方案、内控稽核技术评价方案并开展内控合规评价工作,针对所检查单位编制内控稽核工作底稿、内控评价报告;

2、参与公司总部及各子集团、子公司财务管理工作的内部控制稽核,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行内控评价;

3、内控稽核整改实施效果跟踪与评价。

任职要求:

1.财会相关专业专科或以上学历,3年以上内控或审计工作经验,有集团公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先; 2.具有良好的风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能,熟练使用eas财务软件、office等办公软件;

3. 具备良好洞察力、数据分析能力,沟通协调能力,责任心强。

第5篇 财务稽核专员岗位职责

运营稽核专员(财务) tcl多媒体科技控股有限公司 tcl多媒体科技控股有限公司分支机构 职责描述:

一、支持运营稽核经理日常工作

1. 支持稽核经理完成内部审计工作;

2. 根据审计项目方案,组织检查内部控制点;

3. 对被检查单位的经营和管理流程进行检查;

4. 稽核底稿编制;

5. 稽核材料整理,项目稽核报告撰写;

二、独立承接运营稽核小型项目

1. 制定审计稽核项目检查方案;

2. 现场进行检查;

3. 指导项目成员按流程完成审计工作,并审阅项目审计工作底稿;

4. 与被审计单位管理责任人沟通审计发现;

5. 编写稽核报告;

三、推动落实审计结果及后续执行跟进

1. 对审计中发现的问题进行分析和报告,与被审计单位协商寻求解决办法;

2. 跟进落实检查建议的改进计划和执行情况,并检查有效性;

任职要求:

1. 大学本科或以上学历,财务管理、会计师等专业背景

2. 三年以上大中型企业财务管理或内部审计工作经验,一年以上家电行业/销售财务或内部稽核工作经验

3. 具备一定的专业企业内部稽核或内部审计知识,掌握一定的稽核检查或内部审计技能,中级会计师资格

4. 具备判断和识别风险的能力

5. 取得中级会计师或cia专业资格证书者优先考虑

6. 具备良好的英语听说读写能力,能在英语环境下完成各项工作

第6篇 财务稽核岗位职责任职要求

财务稽核岗位职责

职责描述:

1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;

5.对接支持业务部门。

任职要求:

1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

财务稽核岗位

第7篇 财务稽核经理岗位职责

财务专业副经理(稽核岗) 世茂天成物业服务集团有限公司 世茂天成物业服务集团有限公司,世茂天成,世茂物业,世茂天成 协助区域财务负责人对各项目财务工作的稽核、培训、考核,确保区域内财务部门工作的顺利有效进行及管理目标达成。

1)协助贯彻与执行公司财务管理制度及各项流程,全面统筹区域及所管辖项目财务经营管理工作;

2)负责区域内各项目财务工作的稽核,指导各项目财务工作按公司要求进行;

3)参与采购及重大合同的招投标监督管理,负责各项采购及工程的成本费用核价;

4)加强内部管控,定期与不定期组织开展内部、外部审计工作;

5)协助部门负责人对区域内财务人员的管理、培训和考核,对区域内各分公司财务部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

第8篇 智盛物业财务稽核员岗位职责说明

盛智物业财务稽核员岗位职责说明

1.0职务说明

职务名称:财务稽核员 英文名称:

简缩名称: 职务级别:

直属上级:财务经理 直属下级:无

2.0职务概述

稽核岗位是会计工作的重要岗位,是内部牵制制度的具体要求。有效发挥会计反映和监督职能,对健全会计基础工作、建立规范的会计工作秩序,起到重要的作用。

3.0职责说明

3.1审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度,逐笔审核各项收支内容是否合法、真实、准确、完整,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章、制度规定的要求。对计划外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。

3.2审查公司的各项收入、成本、费用。对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。

3.3检查外来凭证的合法性、合理性;审计其手续是否齐全;所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后,才能据以记帐;所有支出,必须经稽核人员稽核后,出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支,稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。

3.4参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因。

3.5稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露予检查单位。

3.6完成领导交办的其他工作。

第9篇 财务稽核岗岗位职责

稽核岗(财务条线) 太平金融稽核 太平金融稽核服务(深圳)有限公司,太平金融稽核 工作职责:

为集团内专业子公司如财险、寿险、养老等机构提供稽核检查服务。

1.为各子公司内部控制程序的有效性并揭示风险;

2.对于内部稽核中发现的问题提出改进管理、提高效益的建议,以维护各子公司正常生产经营秩序,促进各子公司提高经营管理水平;

3.根据安排完成东区所辖机构稽核项目,按照稽核作业要求完成稽核条线的非现场、现场、工具表、底稿、报告及整改等,保证时效和质量。

任职资格:

1.审计、财务、会计等相关专业本科或以上学历;

2.熟悉财务条线,在保险公司财务条线或外审工作2年以上;

3.有较强的沟通协调能力、文字表达能力、自我学习能力;

4.谨慎稳重,积极乐观,具有较好的创新意识和服务意识;

5.身体条件好,能适应出差。

第10篇 财务稽核员岗位职责

1、学历:大专以上学历,专业:财务、审计专业

2、工作经验:3年以上之审计/财务/行政等工作经验

3、任职要求:熟悉财务或审计等相关知识,熟悉相关流程,会计初级以上职称,能够熟练运用用友财务软件;具积极学习态度、作业高效率、高度责任感、诚信价值观,且具高度抗压性,有良好的组织、协调、沟通、统计分析、文章撰写能力。

4、岗位工作内容:房产开发、营建工程、流通零售、娱乐餐饮、物业等行业,视相关经验安排集团内各公司之查核任务

第11篇 _酒店财务部稽核岗位职责

酒店财务部稽核的岗位职责

职务:稽核

工作内容:主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责:

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第12篇 学院财务处总稽核岗位职责

学院财务处总稽核岗岗位职责:

一、熟悉掌握会计制度,掌握国家财经方面各项方针、政策、法规及单位内部财务会计制度和有关规定。

二、稽核工作的范围包括学校财务会计核算工作和后勤集团的会计核算工作。

三、稽核的工作内容:

1、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定,对审核中发现的问题,及时予以纠正。

2、审核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其它会计资料的内容是否真实、完整,计算是否正确,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章制度的规定。

3、审核各项财产物资的增减变动和储存情况,并与账面记录进行核对,确认账面是否相符。不符时,应声明账面不符的原因,并提出改进的措施。

4、根据上级的规定和要求,审查校内各单位预算指标计划,各项收支标准是否正确,计划是否切实可行,规定是否合理。根据学校财务收支计划和财务会计制度,审核各项收支,对计划外或不符合规定的收支,及时向领导汇报,采取措施,进行处理。

5、稽核原始凭证中,经济业务是否真实可靠,业务用章是否齐全,批准人、经手人、验收人是否签字盖章,会计审核人是否加盖自己的印章。

6、稽核记账凭证中是否根据原始凭证来编制记账凭证。记账凭证摘要是否准确;数字是否与原始凭证中的数字相符;会计分录是否符合规定的要求;科目使用是否正确;编制记账凭单是否加盖经办人的印章。对于准确无误的会计凭证,出纳员才能作为资金收支的依据,凡情况不实,数字错误,手续不完备的会计凭证,稽核人员有权对有关科室及经办人提出质疑,要求更正。

7、稽核出纳对现金的有关规定是否执行,有无白条抵库、已收未入账、已付未了账的现象。稽核现金日记账中记载的经济业务是否真实可靠,数字是否与会计凭证中的数字相符,库存现金是否超过限额,结账时账款是否相符。

8、对银行存款的稽核主要是稽核现金支票、转账支票的号码是否按顺序排列,是否有缺号或跑跳号的现象,有无违纪使用支票现象和出借银行账号现象,出纳人员每月是否编制银行存款资金余额调整表等。

9、稽核经费往来明细账,是否及时清理往来款项。比如:暂付款中是否有长年累计拖欠的情况等。

10、稽核总账与各明细分类账户金额是否相符,各种会计报表的数据与会计账簿中的数据是否衔接,勾稽关系是否妥当。

11、稽核会计资料中是否有巧立名目,套购逃避政府采购审批程序的情况。

12、对编制预算的各种会计数据及预算的真实性、合法性、合理性、客观性进行审核。

13、协助处长抓好会计基础规范化工作。

14、学校交办的其他临时性工作。

第13篇 财务稽核岗位职责

运营稽核专员(财务) tcl多媒体科技控股有限公司 tcl多媒体科技控股有限公司分支机构 职责描述:

一、支持运营稽核经理日常工作

1. 支持稽核经理完成内部审计工作;

2. 根据审计项目方案,组织检查内部控制点;

3. 对被检查单位的经营和管理流程进行检查;

4. 稽核底稿编制;

5. 稽核材料整理,项目稽核报告撰写;

二、独立承接运营稽核小型项目

1. 制定审计稽核项目检查方案;

2. 现场进行检查;

3. 指导项目成员按流程完成审计工作,并审阅项目审计工作底稿;

4. 与被审计单位管理责任人沟通审计发现;

5. 编写稽核报告;

三、推动落实审计结果及后续执行跟进

1. 对审计中发现的问题进行分析和报告,与被审计单位协商寻求解决办法;

2. 跟进落实检查建议的改进计划和执行情况,并检查有效性;

任职要求:

1. 大学本科或以上学历,财务管理、会计师等专业背景

2. 三年以上大中型企业财务管理或内部审计工作经验,一年以上家电行业/销售财务或内部稽核工作经验

3. 具备一定的专业企业内部稽核或内部审计知识,掌握一定的稽核检查或内部审计技能,中级会计师资格

4. 具备判断和识别风险的能力

5. 取得中级会计师或cia专业资格证书者优先考虑

6. 具备良好的英语听说读写能力,能在英语环境下完成各项工作

第14篇 财务稽核专员岗位职责任职要求

财务稽核专员岗位职责

职责描述:

协助制定年度稽核计划并负责组织实施;

建立及推动完善各项规章制度,并负责监督检查落实执行情况;

对全网费用合规、合理、合法性进行监管,降费增效,规避风险;

负责全网费用预算分析,能管理者以数据支持并推动规范核算;

负责总部a/b网的费用报销审核,费用报销合规、合理、合法;

负责对小组成员的培训及工作指导;

负责与公司其他部门的沟通、对接及协助领导处理跨部门存在的问题;

完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:

专科以上学历,财务相关及审计专业;

一年以上同岗位管理工作经验,具有行业同等岗位经验者优先;

具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

熟练掌握office软件的使用,熟悉nc或金碟等财务系统,熟练运用ppt。

财务稽核专员岗位

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