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内审总监岗位职责3篇

更新时间:2024-11-20 查看人数:60

内审总监岗位职责

第1篇 内审总监岗位职责

内审总监 岗位职责:

1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;

负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

5、完成部门领导交办的其他工作。

任职资格:

1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。 岗位职责:

1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;

负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

5、完成部门领导交办的其他工作。

任职资格:

1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

第2篇 内控内审总监岗位职责要求

职位描述:

岗位职责:

1、统筹公司所有内审相关工作, 制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;

2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;

3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计报告;对改进方案给予建设性建议;

4、对审计中的重大或重点审计发现进行风险提示,及时督促被审计组织积极整改,消除风险隐患;对审计发现问题的后续跟踪审计相关工作;

5、熟悉企业it部门的整体运作与流程,可根据外部监管、内部管理及行业规范、制定it内审规范、it审计计划,并独立编写审计文档及对公司数据完整性及真实性进行独立审计;

6、组织开展专项审计、定向审计工作,但不限于:经济责任审计、离任审计、反贪腐审计、招标采购审计、销售审计、研发审计、财务审计等;

7、对审计过程中发现的舞弊线索,及时向相关负责人汇报,依指示开展进一步调查工作;

8、协调、配合外部审计的各项审计工作;

9、完成上级领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、本科及以上学历;

2、10年以上工作经验,具有5年以上大型集团性企业内审或内控管理经验, 或5年企业或事务所内控实践经验,具国际四大会计事务所的从业经验者优先;

3、可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等;

4、熟悉it审计相关的准则和方法论,熟悉coso、cobit相关知识,掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

5、强有力的项目计划和执行力,能推动问题的识别、诊断和解决,通过有效的跨部门协作机制推动治理和管理持续改进;

6、诚实正直,富有团队合作精神,具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力,具有良好的逻辑分析能力,够主动承担责任、承受压力。

第3篇 内审总监岗位职责任职要求

内审总监岗位职责

工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

任职要求

1、本科及以上学历。

2、8年以上内控内审经验,其中具有3~5年会计师事务所经验(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作经验。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内控制度建立、业务流程梳理及规范。

3、掌握so_404、掌握专业的风险控治理论知识及实施方法;

4、有良好的分析解决问题能力,良好的逻辑思维能力,较强的风险控制的能力,应变能力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

任职要求

1、本科及以上学历。

2、8年以上内控内审经验,其中具有3~5年会计师事务所经验(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作经验。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内控制度建立、业务流程梳理及规范。

3、掌握so_404、掌握专业的风险控治理论知识及实施方法;

4、有良好的分析解决问题能力,良好的逻辑思维能力,较强的风险控制的能力,应变能力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。

内审总监岗位

内审总监岗位职责3篇

职位描述:岗位职责:1、统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立完善内审相关流程制度;2、建立审计风险评估机制定时跟踪及监督公司内控执行情况,更新完善流程稳定,协助弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和流程修改及提供增值服务;3、根据审计方案要求,组织优化现有内部审计工作,并根据现场审计结果撰写审计…
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