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第1篇 审计助理岗位职责工作内容
审计助理职位要求
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
审计助理岗位职责/工作内容
制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;
针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;
制定公司税务管理相关制度及监督执行;
建立与税务部门的良好关系。
第2篇 审计主管工作岗位职责
以下是某公司审计主管岗位职责,各位制度职责大全审计如果不知道审计岗位职责,可从中予以参考。
1、根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;
3、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
4、监督、检查公司制度的落实情况;
5、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;
6、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。
第3篇 工程审计人员岗位工作职责
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;
2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;
3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;
4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;
6、完成领导交办的其他任务。
第4篇 审计专员岗位工作职责
各个企业中审计专员的工作,要根据企业的日常需求来制定,以下的审计专员岗位职责资料,可供参考。
1、审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的
2、查看公司的账本和会计报表
3、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告
4、按审计目标收集和整理审计证据
5、分析和评价审计证据,形成审计结论
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议
7、公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作
8、审计资料归档
9、同业务部门及工作人员保持有效的工作关系
10、完成公司领导临时交办的工作
11、审核年度报告中是否对公司的事务给予虚假的介绍
第5篇 审计主管岗位工作职责
1、负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。
2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。
3、拟定具体审计项目方案及内控评价方案。
4、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿。
5、对内控审计工作质量负责。
6、跟踪、评价已实施的管理改进措施。
7、做好审计底稿,整理、装订、存档审计工作档案。
8、配合公司的内控建设考核。
9、交办的其他工作。
第6篇 审计专员岗位职责工作内容
审计专员职位要求
教育培训:企业管理、财务相关专业本科以上学历。具有审计师或中级会计师以上资格。
工作经验:2年以上公司财务工作或事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
审计专员岗位职责/工作内容
负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
第7篇 大型房地产审计部长岗位工作职责
大型房地产审计部长岗位职责
岗位职责
1、负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计
2、负责配合外部审计公司对本部和控股、参股公司的财务审计工作
3、负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施
4、负责牵头处理安全事故及对重大工程质量事故进行善后处理
5、负责公司的安全管理及综合治理工作,对日常安全工作进行监督检查
6、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施
7、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行提前审计
8、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计
9、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计
10、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况
11、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况
12、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作。
任职条件:
1、专业知识与技能:审计、法律、土建、经济管理专业,有3年以上专业工作经验。
2、教育水平:大学专科及以上;年龄在30-50岁。
3、个人素质:对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力、
4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。
5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则
6、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律知识。
7、善于全面掌握企业经营管理中各个重要环节的基本情况,具有较强的整体控制和协调能力,能够及时发现公司各部门带有倾向性的问题,并迅速采取审计行动。
第8篇 内部审计工作岗位职责
作为企业内部审计,其具体的岗位职责是什么呢以下是某公司所编写的内部审计岗位职责,仅供各位制度职责大全审计员参考。
1、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。
2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。
3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。
4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。
5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。
第9篇 财务审计岗位工作职责
篇一:财务审计工作职责范文
(一)、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务 是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财 产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统 一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的 经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
(二)、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》 、 企业会计 准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制 度。
二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规 章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报 表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时 做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计 信息。
四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用 资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的 联系, 协助总经理处理好与相关部门的关系, 及时掌握财政、 税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和 经济效益,当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品 等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物 资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、 物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提 供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定 对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目 真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保 证专项资金的“专户储存、专账核算” ,坚持建设项目的五 制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果, 分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公 司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司 财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整 地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核 算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
篇二:
1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法, 并组织实施; 并贯彻、 执行《会计法》等国家财经法规。
2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价 预算或财务收支计划执行情况。
3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和 经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控 资金的投入,提高资金使用效率。
5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、 经济效益预测等财务方面的 可行性分析,作为集团决策参考。
6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完 整。
8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其 财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11. 负责对财务人员进行统一管理, 做好财务人员的后续教育和专 业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13. 完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责
1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程 的监控;
2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常 规财务审计和专项审计。
4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求, 负责对其进行财务人员 委派管理及考核。
部门权限
1. 有权根据审计实际情况,定期向集团总裁、董事会提交审计意 见书。
2. 有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司财务管理制度。
3. 有权查阅被审计单位相关的文件资料, 参与被审计单位的有关会议。
4. 对涉及审计中的有关事项, 有权向被审计单位和有关人员进行 查证,并要求被审计单位报送相关资料、文件。
5. 对正在进行损害集团利益的行为,有权作出及时的制止决定、 限制无效时,上报董事会处理。
6. 有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人, 经董事会同意,追究有关责任人员的责任。
7. 有权对审计出的严重问题,提请董事会给予直接责任人处罚 等。
8. 有权制定本部门年度,月度工作计划,并审核。
9. 有权对部门内审团队进行考核。
10. 有权审批本部门费用开支。
篇三:财务审计工作职责
1. 领导集团的所有财务管理和审计工作。
2. 确定和调整部门内部岗位设置和属员管理。
3. 审批相关财务管理制度和规程、内部审计制度等,完善财务稽 核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况。
4. 审核确定集团利润计划、资本投资、财务规划或成本标准等,并监督检查其执行情况。
5. 审核确定集团的财务预决算和纳税筹划方案, 并监督检查其执 行情况。
6. 审批拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金。
7. 参与集团有关部门的经济活动分析,审核集团财务计划、成本 计划、价格测算体系等。
8. 完成上级交办的其他工作。
篇四:
1) 负责制定财务管理工作计划并完成分管业务工作总结。
2) 负责集团财务预算编制的具体工作。
3) 负责集团的财务分析工作。4) 负责对集团提出的投资项目进行财务可行性论证。
5) 协助财务审计部部长对集团资金的筹集。
6) 负责对子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、 监督。
7) 协助财务审计部部长对子公司实行财务人员委派制。
8) 协助财务审计部部长完成所辖业务的内部组织管理工作。
9) 完成领导交办的其他工作。
篇五:
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法 规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章 制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督 各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产 管理工作。
第10篇 审计工作岗位职责
各位制度职责大全审计若想了解审计员的岗位职责,请参考以下这则审计岗位职责。
(1)、在院长领导下,按照审计室(处)职责范围,全面主持审计室(处)的日常工作。
(2)、依照有关法律、法规以及学校的实际情况,主持、起草、制订审计室的审计工作计划、请示、报告以及各项规章制度等。
(3)、加强内部管理,做好审计室的各项组织和管理工作,当好院长的参谋助手。
(4)、主持、领导和参与审计室的日常审计和专项审计工作,对学校有关的二级单位以及经济实体进行审计监督。
(5)、加强审计部门的队伍建设,搞好审计专业知识的学习,明确岗位责任制,不断提高审计人员的政治水平和业务水平,加强精神文明建设。
(6)、协助纪检、监察部门抓好党风廉政建设,主持做好有关二级单位领导的离任审计工作。
(7)、负责审计报告和审计调查报告的审核和报告工作,开展调查研究,为领导决策提供信息。
(8)、积极完成上级和学校领导交办的其他工作。
制度职责大全地区相关招聘信息:制度职责大全总务 制度职责大全总经理
第11篇 审计岗位职责工作内容
审计岗位岗位职责
工作职责:
1、参与部门安排的审计项目,根据公司各项规章制度,发现被审计单位存在的各种问题,包括内部控制的漏洞,违纪违规违法的行为,营私舞弊的情况等等,并撰写稽核报告,提出整改建议及措施;
2、跟踪整改落实审计中发现的问题;
3、负责对大型审计项目的汇总统计分析及提交汇总报告;
4、依据公司处理处罚制度,拟定审计发现的各类违规违纪行为、中高级管理人员的管理过错责任的处罚建议。
任职资格:
1、财务方面
(1)全日制本科及以上学历,会计、财务管理、保险、金融、审计等专业,年龄35周岁以下,条件优秀者可适当放宽;
(2)两年以上保险财务工作经验,具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;
(3)会计、审计、经济类初级以上专业技术相关资格;
(4)掌握保险财务知识及财务核算操作,熟悉内部审计工作流程,熟悉财产险公司业务流程,具备较好的文字功底及统计分析能力。
2、两核方面
(1)两年以上财险核保、核赔工作经验;具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;
(2)取得同业认证的两核初级资格者优先;
(3)掌握财产保险相关理论知识、保险法律法规和政策以及财产险核保、核赔实务操作;具备较好文字功底及统计分析能力。
审计岗位岗位
第12篇 大型房地产审计部副部长岗位工作职责
大型房地产审计部副部长岗位职责
岗位职责:
1、管理公司的法律、合同管理
2、代理公司或委托他人代理公司进行诉讼、调解工作
3、负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见
4、从法律角度参与并监督公司合并、重组、投资、资产转让、工程争议、工程遗留等问题处理。
5、负责与外聘法律顾问或律师的接洽及案件的跟踪处理工作。
6、负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结
7、负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作
8、进行境内外资本市场研究、资本经营手段及公司改制上市模式研究
9、协助选择并配合相关会计师、资产评估师、券商展开工作
10、负责公司资本运营工作
11、协助制定并实施资产转让、收购、上市等资产重组方案与合作伙伴的寻找、引进工作。
12、对公司控股、参股、担保、抵押、内部贷款借款、债券发行等方案的设计和实施进行评估。
13、提出控股参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议,协调实施协助制定控股参股公司的年度经营计划,并监控计划完成情况。
任职条件:
1、专业知识与技能:审计、法律、土建、经济管理专业,有5年以上专业工作经验。
2、教育水平:大学专科及以上;年龄在30-55岁。
3、个人素质:对公司整体经营运作和流程有一定的认识理解能力及分析能力。
4、廉洁自律、有良好的职业道德和操守。
5、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则
6、出色的协调沟通能力,必要的财务、法律、工程专业知识。
第13篇 审计经理岗位职责工作内容
审计经理职位要求
教育培训:统计、财务等专业本科以上学历。专业证书有:国家财政部的注册会计师cpa(certified public account)认证。
工作经验:5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。
审计经理岗位职责/工作内容
按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
第14篇 审计专责工作岗位职责
1、协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作;
2、协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作;
3、协助做好公司的财物清查工作;
4、协助做好财务人员的培训工作;
5、协助完成二级单位财务管理工作;
6、完成基建工程委托外部审计协调工作;
7、负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作;
8、负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作;
9、负责公司职工住房公积金登帐、核交、退发等工作;
10、负责公司固定资产的管理和核算工作;
11、完成领导交办的其他工作。
第15篇 酒店审计主管岗位工作职责
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确
2.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档
4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告
5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对
6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
8.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款
9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
10.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等
11.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
12.对照电脑记录是否与实际单据相符。
13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
15.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
第16篇 审计岗位工作职责
简介:审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久。
审计职位描述(模板一)
岗位职责:
1、编制审计工作底稿;
2、组织审计结果审阅;
3、草拟审计简报;
4、审计档案整理归档。
任职要求:
1、2年以上会计或审计工作经验,本科及以上学历,有互联网行业工作经验者优先;
2、对数字敏感,责任心强,能吃苦耐劳,能适应国内长途出差;
3、有cpa或cia资格优先。审计职位描述(模板二)
岗位描述:
1、协助上级完成各类常规性或非常规性的内部审计工作。(特别是外省分公司);
2、配合主管完成各项月度检查类工作;
3、调查、核实审计事项,搜集审计证据,并编制有关机构的审计调查表。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会类相关专业;
2、有2年以上企业内审、财务会计相关经验,最好具备保险、金融专业工作经历;
3、熟练运营office系列办公软件及财务核算软件,能够使用各种函数工具进行数据分析;
4、诚恳踏实、认真负责、乐观开朗、接受新事物能力强并能做出相应的逻辑判断;
5、具有良好的团队合作精神及沟通能力;
6、能适应较快的工作节奏,具备较强的抗压能力,接受出差。审计工程师职位描述(模板三)
岗位职责:
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务;
2、接受审计任务后,协助审计负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案;
3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作;
4、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议;
5、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、相关工作2年以上经验,有事务所审计经验的优先;
2、熟悉互联网和软件行业,灵活,学习能力强,能适应快速变化。审计职位描述(模板四)
岗位职责:
1、审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
2、审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;
3、根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;
4、参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;
3、能适应频繁加班及出差;
4、具有较强的综合分析判断能力;
5、具备一定的学习能力和文字表达能力;
6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。审计职位描述(模板五)
岗位职责:
1、熟悉具体审计程序,协助审计小组实施审计项目;
2、协助审计小组及时准确地记录访谈情况和汇总审计数据资料;
3、具有收集整理现场审计证据资料的能力;
4、及时完整归档公司文件、制度和审计档案;
5、按时保质完成领导临时交办的其他工作。
任职要求:
1、拥有财务、税务、内部控制、审计、统计学等方面知识;
2、具备一定文书写作和沟通能力;
3、具有谦虚好学的精神、踏实苦干、勤勉的工作态度;
4、具有沟通技巧、团队合作意识和责任感;
5、原则性强、保密性强,工作守时,有良好的职业道德和专业操守;
6、35岁以下,性格开朗,身体健康,相貌端正。国粤英语熟练,语言表达流利;
7、本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业。中级审计师、注册会计师(cpa)和国际注册内部审计师(cia)资格优先;
8、3年以上会计、审计岗位工作经验,具备独立实施审计项目的能力。有it行业审计经验优先。