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编写一套有效的差旅费管理制度对于任何组织来说都是至关重要的。这不仅有助于确保财务的透明度,还能有效控制成本,提升员工的出行效率。下面我们将探讨如何撰写差旅费管理制度范本,以及其核心组成部分。
规章制度包括哪些
差旅费管理制度通常涵盖以下几个关键领域:
1. 适用范围:明确制度适用于哪些员工,例如全职员工、兼职员工还是特定职位。
2. 定义和分类:定义差旅费用的种类,如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
3. 审批流程:规定申请出差的审批程序,包括谁有权批准,何时提交申请,以及紧急情况下的处理方式。
4. 报销标准:设定各类费用的报销上限,以及特殊情况下的例外处理。
5. 预支管理:如何申请预支款项,还款期限及未按时还款的处理办法。
6. 报告和记录:员工需提交的旅行报告格式和时间要求,以及如何保存和审计相关记录。
7. 违规处罚:违反制度的行为及其对应的处罚措施。
作用和意义
差旅费管理制度的作用在于:
1. 规范行为:为员工提供明确的指导,避免因理解不清而产生的误解或纠纷。
2. 成本控制:通过设定标准,防止无节制的开支,节约公司资源。
3. 风险防范:防止欺诈和滥用公款,维护公司的经济安全。
4. 提高效率:明确的流程加速报销和审批,减少行政负担。
怎么制定
制定差旅费管理制度时,需注意以下几点:
1. 广泛咨询:收集员工和管理层的意见,确保制度公平且实际可行。
2. 合规性:遵守国家和地方的法规,以及公司的财务政策。
3. 灵活性:考虑到各种可能的情况,制度应有一定的适应性。
4. 定期审查:制度需随业务发展和外部环境变化进行定期更新。
差旅费管理制度范文
差旅费管理制度
一、出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、人数、天数,经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后,应及时向公司领导汇报情况,公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准
总体原则:对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账,节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)
出差人员 | 一线和二线城市 | 三线以下城市 |
公司领导 | 500 | 400 |
科级及科级以下 | 400 | 300 |
2、伙食补助费标准(元/人、天)
出差人员 | 县、区内出差(含市场巡查) | 县、区外出差、地推促销或市场管理 |
公司领导 | 20 | 100 |
科级及科级以下 | 20 | 100 |
3、交通费用标准
出差人员 | 一线和二线城市 | 三线以下城市 |
公司领导 | 专车、飞机或高铁 | 专车、或高铁 |
科级及科级以下 | 高铁二等座或汽车、普铁 | 高铁二等座或汽车、普铁 |
三、报销办法
1、住宿费报销办法
1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在公司领导允许的前提下,可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法
1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由,按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法
1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法
2)对于自带车辆人员,乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外:
出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
携有巨款或重要文件须确保安全的;
收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
陪同重要客人外出的;
执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
五、本制度自发布之日起执行。
二0一七年六月二日